整套再生铅清洁生产设备及锂电池回收设备的研发、生产和销售及售后服务。
机械加工
机械加工
普通机械设备制造。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
湖南九宇新材料有限公司 |
18.14万 | 100.00% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
湖南九宇新材料有限公司 |
30.65万 | 97.19% |
泰好新能源技术(杭州)有限公司 |
8800.00 | 2.81% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
浙江天能新材料有限公司 |
421.07万 | 100.00% |
| 客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司 |
327.43万 | 52.41% |
| 湖南金源新材料股份有限公司 |
248.59万 | 39.79% |
| 广东光华科技股份有限公司 |
46.19万 | 7.39% |
| 浙江天能新材料有限公司 |
2.57万 | 0.41% |
| 供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
| 巩义市曙光机械厂 |
49.28万 | 88.21% |
| 湘潭平安生态科技有限公司 |
2.95万 | 5.28% |
| 株洲翔翔机电贸易有限公司 |
1.32万 | 2.36% |
| 湘潭江南冶金科技有限公司 |
1.27万 | 2.28% |
| 新乡市盈晟机械有限公司 |
1.04万 | 1.86% |
| 客户名称 | 采购额(元) | 占比 |
|---|---|---|
株洲市金汇不锈钢有限公司 |
55.71万 | 28.00% |
株洲科星电子有限公司 |
36.90万 | 18.62% |
株洲荣锴机电有限公司 |
24.84万 | 12.54% |
湘潭市清新环保设备有限公司 |
14.23万 | 7.18% |
株洲市弘通物流有限责任公司 |
13.36万 | 6.74% |
一、业务概要 (一)商业模式 目前,鼎端装备公司所处的是废旧锂离子电池及铅酸蓄电池回收处理设备的机械制造业,截至报告期末拥有多个发明专利。 公司主营的业务有:废锂离子电池破碎分选集成设备(含自动化加料机、破碎机、密封式热解炉及多级分选系统)、废铅酸蓄电池破碎分选设备(含大、中、小三种类型)、全氧侧吹还原熔炼转炉系统(含自动化备料混料加料设备、转炉主体、沉降室及二道炉)、含铅物料精炼和配置合金锅及浇铸系统、铅膏预脱硫结晶系统、废酸回收处理系统等。公司主要面向的客户是锂离子电池材料制造企业、锂离子电池生产企业、新能源汽车制造企业、再生铅企业、铅酸电池制造企业等。在与客户相互合作中,公司均... 查看全部▼
一、业务概要
(一)商业模式
目前,鼎端装备公司所处的是废旧锂离子电池及铅酸蓄电池回收处理设备的机械制造业,截至报告期末拥有多个发明专利。
公司主营的业务有:废锂离子电池破碎分选集成设备(含自动化加料机、破碎机、密封式热解炉及多级分选系统)、废铅酸蓄电池破碎分选设备(含大、中、小三种类型)、全氧侧吹还原熔炼转炉系统(含自动化备料混料加料设备、转炉主体、沉降室及二道炉)、含铅物料精炼和配置合金锅及浇铸系统、铅膏预脱硫结晶系统、废酸回收处理系统等。公司主要面向的客户是锂离子电池材料制造企业、锂离子电池生产企业、新能源汽车制造企业、再生铅企业、铅酸电池制造企业等。在与客户相互合作中,公司均是与客户签订销售合同,直接进行产品销售。销售人员了解客户需求后,根据客户的要求为其挑选合适的产品设备,并根据客户的企业类型及采购数量,依据公司定价政策给出报价单。关键资源有行业内的各个协会和销售平台、网站,如中国有色金属工业协会、再生金属分会、有色网、利源网等,销售渠道主要采用与客户一对一的方式销售,主要收入来源为产品的销售收入。
报告期内,商业模式各项要素未发生改变。
二、公司面临的重大风险分析
1、实际控制人不当控制风险
夏雄伟通过直接持有公司55.26%股份,为公司的控股股东、实际控制人,同时,其在公司担任董事长等多个职务,能够对公司经营决策产生实质性影响,如其利用控股股东与实际控制人的身份,不当管理公司业务或者因身体原因导致其长期无法履行相应管理职责的,公司将会面临业务、财务方面的风险。
2、公司治理风险
公司挂牌新三板后,建立、健全了法人治理结构,完善了企业发展所需的内部控制体系。但由于公司规模相对较小,公司的整体治理还需逐渐完善;另外,随着公司经营规模不断扩大,必将对公司的治理结构提出更高的要求。故而公司在未来的经营中存在因内部控制体系不适应发展需要,从而影响公司持续稳定发展的风险。
3、监管政策变化的风险
基于铅行业、锂电池回收行业对国家环境的重要战略意义,公司从事的再生铅生产设备、锂电池回收行业也属于国家推行使用的节能环保设备。随着环境保护及污染防治意识在各行各业的不断增强,这对行业内企业提出了更高的要求。公司如果不能准确把握行业监管政策的变化方向,将会对公司在行业中的竞争地位造成不利影响。
4、公司规模较小,抗风险能力较弱
公司目前规模较小,获得资金、技术、人才等各要素的能力有限,从而使公司的抗风险能力弱于规模较大的公司。若公司不能有效提高竞争实力,并采取有效的措施进行风险管理,当市场、政策等外部因素发生不利于公司的变化时,公司将面临较大的经营压力。
5、营运资金不足风险
从公司最近三年的财务数据来看,经营性现金流量净额2022年、2023年、2024年度分别为94.66万元、5.02万元、-0.12万元。公司由于前期累计亏损较大且本期收入较少,公司将仍然面临营运资金不足风险。
6、销售可持续性风险
报告期内,产品结构虽然能够基本覆盖下游对再生铅等回收设备的基本需求,但公司产品本期内未能形成销售。如果未来公司不能持续获得订单,将面临较大的经营压力。
7、内部控制风险
公司挂牌新三板后,制定了较为完备的《公司章程》、“三会”规则,但由于相关治理机制建立时间较短,制度的切实执行及完善都需要一个过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
8、应收账款回款风险
报告期末应收账款账面占比过高,存在资金回收风险。主要原因是部分客户存在资金困难所致,虽然客户资金周转存在困难,但还是在积极协调并已按照企业会计准则对相关款项计提了坏账准备,但并不排除无法回款的风险。
9、存在与持续经营相关的重大不确定性风险
公司累计经营性亏损数额较大,过度依赖股东借款筹资,且本期收入较少。这些事项可能会影响公司持续经营能力。
10、未弥补亏损超过实收资本总额的风险
根据公司《2025年半年度报告》,截至2025年6月30日,公司报告期末未分配利润为-53,548,780.55元,公司实收资本总额为36,400,000.00元,公司未弥补亏损已超过公司实收资本总额。
11、公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负,公司股票交易实行风险警示
截至2024年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司普通股股东的净资产为-4,318,592.27元,合并净资产为-4,318,592.27元。
本期重大风险是否发生重大变化
本期重大风险未发生重大变化。
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