主营业务:
公司及其附属公司(‘集团’)主要在中国从事风力及太阳能发电和销售。
报告期业绩:
二零一九年上半年,集团实现除税前利润人民币36.964亿元,比上年同期的人民币27.995亿元增加人民币8.969亿元,增长32.0%,实现净利润人民币31.505亿元,比上年同期的人民币24.002亿元增加人民币7.503亿元,增长31.3%。
报告期业绩回顾:
1、电力生产:
二零一九年上半年,公司安全形势总体平稳,安全基础持续夯实,设备运行水平进一步提升。同时密切关注行业政策变化,积极参与电力市场交易,合理制定交易策略,稳定市场交易价格,实现利用小时数提升,限电比例进一步下降。
二零一九年上半年,公司完成总发电量15,196,334.7兆瓦时,同比增长11.7%。其中风电总发电量14,422,845.9兆瓦时,同比增长11.7%;太阳能总发电量773,488.8兆瓦时,同比增长10.0%。公司风电加权平均利用小时数为1,330小时,同比上升101小时;太阳能加权平均利用小时数为851小时,同比上升12小时。
2、基本建设:
公司扎实开展基本建设,夯实项目投产边界条件,以保项目保电价为目标,加强组织保障,细化阶段目标,全面推动项目建设。
二零一九年上半年,公司新增装机容量129.5兆瓦。截至二零一九年六月三十日,公司总装机容量12,094.3兆瓦;其中,风电装机容量11,162.8兆瓦,太阳能装机容量931.5兆瓦。
3、前期开发:
公司积极开展前期开发工作,有序推进基地型项目前期工作,加快平价、分散式项目指标获取。
二零一九年上半年,公司核准风电200.0兆瓦,纳入分散式开发方案10.0兆瓦,签署风电开发协议共计2,000.0兆瓦;取得光伏平价上网建设指标并备案50.0兆瓦,签署光伏开发协议100.0兆瓦。
4、成本控制:
二零一九年上半年,公司在设计、招标、建设三个阶段加强工程造价管控;紧抓货币市场有利时机,积极拓宽融资渠道,通过发行超短期融资券、低利率存量贷款置换等措施,有效降低资金成本。成本管控取得实效。
5、科技创新:
科技创新不断深化,持续推进《风能资源精细化评估技术研究及图谱开发应用》等一批前瞻性科技项目实施,取得《风电机组油冷系统控制装置》等11项知识产权。
业务展望:
全国新能源产业持续健康发展环境向好,可再生能源电力消纳保障机制的发布,为大力发展新能源提供了政策保障;竞争配置、平价上网时代来临,将使得市场竞争更为激烈。对此,公司将继续坚持以质量和效益为中心,准确研判政策和市场变化形势,抢抓机遇,攻坚克难,实现有效益、高质量、可持续的发展。
...
二零一九年下半年,公司将重点做好以下几方面工作:
1、筑牢安全生产基础,强化设备治理,开展科学检修,努力降低设备故障率;
2、创新融资模式,优化融资结构,严控资金风险,着力降本增效;
3、全力推进项目建设,持续深化基建各项管控工作,实现项目高质量、有效益投产;
4、积极顺应政策导向和市场形势,加强资源储备,全面推进平价项目申报及竞争性配置工作;
5、强化政策研究与市场竞争意识,积极组织应对措施,争取良好政策环境,全力增发电量;及6、全面总结提炼前期、基建、生产领域的科技创新成果,大力推动技术成果应用。
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