主营业务:
集团之主要业务为提供银行及相关之金融服务。
报告期业绩:
截至2025年9月30日,集团资产总额达港币44,657.13亿元,较2024年末上升6.5%。客户存款总额为港币30,013.06亿元,较2024年末增长10.2%,支储存款增加,定期、短期及通知存款下降,支储存款占比较2024年末上升6.6个百分点至53.0%。与2024年末相比,资产端客户贷款上升3.1%至港币17,290.39亿元,证券投资及其他债务工具亦上升。减值贷款比率为0.96%,持续优于市场平均水平。
流动性覆盖比率、稳定资金净额比率和资本比率保持稳健。
报告期业务回顾:
在个人银行业务方面,把握港股市场回暖机遇及新股上市热潮,通过一系列证券获客活客策略,推出重点客群的专属优惠及推广活动,并且升级多项手机银行股票交易功能,包括推出免费港股串流报价服务,同时优化股票搜寻功能及智能辅助填写交易资料功能,方便客户作出投资决策,提升手机银行股票交易体验。
2025年首九个月,股票交易量较去年同期显著提升。迎合投资者追求稳定回报及捕捉美股上行潜力的需求,独家分销全新保证基金,为客户提供保证派息及保证价值,以及捕捉股票市场上升潜力。把握养老金融发展机遇,聚焦高端客户对传承类终身险的需求,丰富相关产品系列并加强产品推广及传承配套服务。优化留学保险,照顾客户外地或来港升学需要。顺应大湾区持续深化融合的趋势,提升客户跨境服务体验,大湾区‘开户易’见证服务的地区扩大至所有内地大湾区城市,并推出全新大湾区‘置业易’人民币按揭贷款及物业抵押贷款方案,为客户提供全方位的跨境金融服务。
在企业银行业务方面,继续秉持以客户为中心的理念,致力提升综合服务能力,企业客户基础持续扩大。深化与各类金融机构的全方位合作,保持广泛的全球代理行网络,人民币跨境支付系统(CIPS)间参行数量市场领先。按主板上市项目集资金额统计,新股上市主收款行业务保持市场第一。继续保持港澳地区银团贷款市场安排行首位。协助一家韩国政策性银行发行其首笔以港元计价的公募债券,债券承销服务能力持续提升。推进全球现金管理服务能力升级,全面提升资金池调拨效率和安全性。完成中国香港金融管理局(‘中国香港金管局’)CargoX专家小组首批引入货运物流数据的案例,助力优化中国香港贸易融资的数码生态圈。中银中国香港正式被认证成为国际证券共同存托机构服务商,提供多币种账户透支服务及自动化逐笔外汇交易结算,为证券全生命周期提供更高效的服务。透过绿色及可持续发展相关贷款和债券,支持本港、大湾区及东南亚区域企业的减碳转型及可持续发展,致力为客户提供量身定做的绿色金融服务方案。
在财资业务方面,集团审慎管理银行投资盘组合,密切关注环球市场利率变化,提早部署并主动管控风险,同时寻找固定收益的投资机会提升回报。积极优化银行盘组合,促进资产负债业务稳健发展。深挖市场机遇和客户需求,致力构建及强化多元化产品和综合服务体系,交易和代客业务发展良好。加强培育离岸人民币市场,拓宽人民币使用场景,巩固并提升人民币业务专业形象。深度参与互联互通项目,为中国内地及中国香港金融市场的繁荣发展作出贡献。成功协助离岸市场参与者发行全球首笔上海自贸区离岸债券及提供次级托管服务。配合中国人民银行和中国香港金管局离岸人民币债券回购业务的优化安排,支持抵押品债券在回购期间再使用,助力推动离岸人民币市场使用场景多元化。同时,作为首批参与跨境人民币债券回购业务的境外机构投资者,积极推动人民币债券成为中国香港及全球市场广泛接受的合资格抵押品。中银中国香港正式成为伦敦清算所(LCH)ForexClear清算会员,为首家在中国香港注册的中资机构会员,进一步提升集团的外汇衍生产品清算效率及国际市场竞争力。积极推动业务数字化转型升级,提升线上服务、交易能力及风险管理水平。
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在东南亚业务方面,集团深入实施一体化经营和‘一行一策’差异化管理相结合的策略,深化和完善区域管理模式。紧抓国家新发展格局及产业链转移带来的业务机遇,拓展‘一带一路’、新一轮‘走出去’项目及区域大型企业客户业务,丰富金融产品服务体系。深化‘中银理财’区域品牌优势,积极加强与区域合作伙伴联动,将产品及服务模式辐射至东南亚地区。于中银马来西亚推出多元资产收益方案,为投资者提供多样化的资产配置及稳定收益来源。推进区域网点优化整合,提升网点效能。
业务展望:
2025年第三季度,集团持续深耕中国香港本地市场,开拓目标客户与重点业务潜力。积极把握大湾区业务机遇,巩固跨境业务优势,人民币业务保持领先。积极推动东南亚区域业务发展,加快推进一体化发展战略实施。全力践行企业社会责任,品牌影响力和认可度持续上升。深入推进集约化运营,人工智能赋能数字化转型。同时,夯实全面风险管理基础,有效应对风险挑战。
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