查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
8-K 1 Lone-8xkbankstripcifi.htm 8-K 文件

 
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条

报告日期(报告的最早事件日期) :2020年9月30日
___________________
美国龙星资源公司
(注册人的确切名称,如其章程所指明)
___________________
特拉华   001-37670   81-0874035
(国家或其他管辖
注册成立(法团)
  (佣金档案编号)  
(国税局雇主
身份证明编号)

博兰街111号,301套房
德克萨斯州沃思堡
(主要执行办公室地址)

76107
(邮编)

登记人的电话号码,包括区号:(817) 921-1889
___________________
如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务,请检查下面的适当框:
根据《证券法》第425条提交的书面来文(17CFR230.425)
根据《交易法》第14A-12条(17CFR240.14A-12)征集材料)
根据《交易法》第14D-2(b)条提交的启动前通信(17CFR240.14D-2(b) )
根据《交易法》第13条E-4(c)款提交的启动前通信(17CFR240.13E-4(c) )
根据该法第12(b)条登记的证券:
 
每个类别的标题   交易符号)   登记的每个交易所的名称
A类有投票权普通股,每股面值0.001美元 孤独   纳斯达克全球精选市场
通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12B-2条(本章第240.12B-2条)所界定的新兴成长型公司。
新兴增长公司
如果是一家新兴的成长型公司,请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
 





项目1.03破产或接管。

2020年9月30日( “呈请日期” ) ,Lonestar Resources US Inc. ,a Delaware Corporation( “公司”或“我们” )及其若干直接及间接全资附属公司(统称“债务人” )根据美国法典第11编第11章(即“破产法典” )向美国德克萨斯州南部地区破产法院( “破产法院” )提出自愿救济呈请(统称“呈请”及据此展开的案件) 。除了这些请求之外,债务人还向破产法院提出了一项动议,要求在标题下共同管理这些案件。 "如:Lonestar Resources US Inc. ,等。

债务人还按照某些重组支持协议的设想,于2020年9月14日向破产法院提交了一份预先包装的第11章重组计划( “计划” ) ,该计划由债务人和债务人债务工具的某些贷款人或持有人(定义如下)组成。债务人将继续根据《破产法》的适用规定和破产法院的命令,作为破产法院管辖下的“占有债务人”经营其业务。

这些案件是为了实现债务人的计划而提交的,计划的副本和有关这些案件的进一步信息可以在https://cases.primesecreter.com/lonestar上找到。

项目2.04触发加速或增加直接财务义务或表外安排下的义务的事件。

1.03项中上述案件的提交构成下列债务工具( “债务工具” )下的违约事件。根据债务文书履行付款义务的任何努力都会因提交申请而自动中止,而债权人对债务文书的强制执行权受《破产法》适用条款的约束。
2015年7月28日,Lonestar Resources America Inc.作为借款人、花旗银行(Citibank,N.A. )作为行政代理人和贷款人之间的信贷协议,不时地(经修订、重述、补充、取代或以其他方式修改) 。
日期为2018年1月4日的契约,由Lonestar Resources America Inc.及其不时的担保人一方与美国国家银行协会UMB Bank,N.A.以受托人身份订立(不时修订、补充或修改) 。

前瞻性陈述

目前关于表格8-K的报告载有《证券法》第27A条和《交易法》第21E条意义上的前瞻性陈述。这些报表反映了管理层根据目前可获得的信息所作的当前期望,但受到风险、不确定性和假设的影响,这些可能导致实际结果与前瞻性报表中预期或暗示的结果有重大差异。我们的前瞻性陈述通常用“预期” 、 “相信” 、 “预算” 、 “继续” 、 “可能” 、 “估计” 、 “预期” 、 “预测” 、 “目标” 、 “打算” 、 “可能” 、 “目标” 、 “计划” 、 “潜力” 、 “预测” 、 “预测” 、 “计划” 、 “计划” 、 “应该”或其他类似的词来表示。可能影响我们前瞻性陈述的风险、不确定性和假设,除其他外,包括与COVID-19大流行在我们服务的地理区域或市场,或在我们的运营所在地区的影响有关的风险,包括全球衰退的风险和不时在公司提交给证券交易委员会(SEC)的报告中列出的其他风险因素,包括但不限于该公司截至2019年12月31日止年度关于Form10-K的年报以及随后提交的Form10-Q或Form8-K。

    




你还应该明白,不可能预测或识别所有这些因素,也不应该认为我们提交给SEC的报告或以下列表中的风险因素是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。可能导致我们的实际结果与这些前瞻性陈述所设想的结果有重大差异的因素包括但不限于:确认和完善重组计划的能力;破产程序带来的风险,包括我们获得法院批准在案件中提出的动议的能力,法院裁决和一般案件的结果以及我们破产时可能需要的时间长度;根据这些案件开展的全面重组活动的效力以及我们为解决我们的流动性和资本资源而可能采用的任何其他战略;债权人、监管机构和其他对这些案件有兴趣的第三方的行动和决定,这可能会妨碍我们确认和完善重组计划的能力;由于我们将就有关案件和适用法院施加的限制所订立的任何债务人拥有信贷安排的条款而对我们施加的限制;以及我们不时向证券交易委员会提交的报告中列出的其他因素。本通知所载的所有前瞻性陈述都应结合这些风险加以考虑。除法律另有规定外,我们并无义务公开更新或修订任何前瞻性陈述,无论是由于新的信息、未来事件或其他原因。提醒投资者和潜在投资者不要过分依赖这种前瞻性陈述。









签字

根据1934年《证券交易法》的规定,登记人已正式要求以下签字人代表其签署本报告,并经正式授权。
 

美国龙星资源公司


日期:2020年9月30日:Frank D. Bracken, III
姓名:Frank D.Bracken,III
标题:首席执行官