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mtex20260420 _ 8k.htm
假的 0001056358 0001056358 2026-04-20 2026-04-20
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
 
表格 8-K
 
本期报告
根据《公约》第13或15(d)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期): 2026年4月20日
 
Mannatech, Incorporated
(其章程所指明的注册人的确切名称)
 
德州
000-24657
75-2508900
(州或公司的其他司法管辖区)
(委员会文件编号)
(IRS雇主识别号)
 
湖畔公园大道1410号 , 套房200
花冢 , 德州   75028
(主要行政办公室地址,包括邮编)
 
注册人的电话号码,包括区号:( 972 ) 471-7400
 
(前名称或前地址,如果自上次报告后更改.)
 
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
 
书面来文根据《证券法》第425条规则(17 CFR 230.425)
 
征集材料依据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)
 
启动前通信根据《交易法》第14d-2(b)条规则(17 CFR 240.14d-2(b))
 
启动前通信根据《交易法》规则13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))
 
 
根据该法第12(b)节注册的证券:
 
各类名称
交易代码(s)
注册的各交易所名称
普通股 ,每股面值0.0001元
MTEX
The 纳斯达克 资本市场
 
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
 
新兴成长型公司
 
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
 
 

 
项目3.01。摘牌通知或不符合继续上市规则或标准的公告;转让上市。
 
2026年4月20日,Mannatech, Incorporated(“公司”)收到纳斯达克股票市场有限责任公司(“纳斯达克”)上市资格部的书面通知(“通知”),通知公司其不符合纳斯达克上市规则5550(b)(1)(“规则”),该规则要求纳斯达克资本市场上市公司保持最低2,500,000美元的股东权益。
 
根据公司提交给美国证券交易委员会的截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告,截至2025年12月31日,公司的股东权益(赤字)为(5,223,000美元),低于规则要求的最低2,500,000美元门槛。相对于所需的门槛,这意味着大约有770万美元的不足。截至本报告发布之日,公司也不满足基于上市证券市值至少为35,000,000美元,或最近完成的财政年度或最近完成的三个财政年度中的两个财政年度的持续经营净收入为500,000美元的替代持续上市标准。
 
该通知不会导致公司的普通股立即从纳斯达克资本市场退市。根据纳斯达克上市规则第5810(c)(2)条,公司已获提供自该通知发出之日起45个日历日内,或至2026年6月4日,向纳斯达克提交计划,以重新遵守该规则。如果如果纳斯达克接受合规计划,纳斯达克可以授予公司自通知之日起最多180个日历天的延期,或至2026年10月17日,以证明符合规则。
 
公司拟向纳斯达克及时提交合规计划。合规计划将描述公司为将股东权益至少恢复到2500000美元而打算采取的具体行动,包括:董事会和审计委员会先前授权的公司间平衡重组交易;潜在的股权出资或资本交易;以及截至本报告发布之日已经实施的运营成本削减措施。然而,无法保证纳斯达克将接受公司的合规计划,无法保证将授予任何延期,也无法保证公司最终将在任何适用的时间范围内重新遵守规则。
 
如果纳斯达克不接受合规计划,公司将有机会根据纳斯达克上市规则5815(a)就该裁定向纳斯达克听证小组提出上诉。在任何此类上诉期间,公司的普通股将继续在纳斯达克资本市场上市,但须经听证小组裁定。
 
根据《纳斯达克上市规则》,自2026年4月27日起,纳斯达克将把公司列入纳斯达克网站登载的不合规公司名单,并将通过TERM3的市场数据传播网络广播一项反映公司不合规情况的指标。
 
公司致力于采取一切可用的合理步骤以重新合规并维持其在纳斯达克资本市场的上市。公司将继续评估可用的期权,以将股东权益恢复到要求的水平,并将根据适用的证券法律法规的要求进行额外披露。
 
 
关于前瞻性陈述的注意事项
 
这份关于8-K表格的当前报告包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述,包括但不限于关于公司向纳斯达克提交合规计划的意图和能力的陈述,以重新遵守纳斯达克的持续上市要求,并采取行动增加股东权益。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性。由于各种因素,实际结果或结果可能与任何前瞻性陈述中的预期存在重大差异,包括但不限于:公司按照预期的条款和时间表完成所设想的公司重组交易的能力;对于纳斯达克是否会接受公司的合规计划存在不确定性;公司筹集额外资金或产生足够收益以恢复股东权益的能力;与公司持续经营状况相关的风险;影响公司直销业务的全球经济状况;以及公司向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律可能要求。
 
 

 
签名
 
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
 
 
日期:
2026年4月24日
Mannatech, Incorporated
     
   
签名:
/s/亚西尔·海德尔
     
亚西尔·海德尔
     
临时首席财务官