美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):2026年1月28日
Columbus Mckinnon Corporation
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(IRS雇主 识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) | |||||
注册人的电话号码,包括区号:(716)689-5400
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目7.01 | 监管FD披露。 |
关于Columbus McKinnon Corporation(“公司”)先前宣布的本金总额为9.00亿美元、于2033年到期的7.125%优先有担保票据(“票据”)的非公开发行,公司正在向投资者提供未经审计的备考简明合并财务信息,使公司根据截至2025年2月10日的股票购买协议的条款和条件对Kito Crosby Limited(“Kito Crosby”)进行的待定收购(“收购”)生效,该协议由公司、Kito Crosby、Kito Crosby的股东(载于其签署页上)和Ascend Overseas Limited,仅以代表身份,以及截至2025年9月30日止六个月和截至2025年3月31日止财政年度,公司即将剥离位于弗吉尼亚州大马士革和田纳西州列克星敦设施的美国电力链条葫芦和链条制造业务以及某些其他资产及其相关附注。该信息是根据先前提供的信息更新的,以反映(其中包括)公司预计将就收购事项订立的票据和拟议优先担保定期贷款B融资各自的更新本金总额。这些信息包含在本8-K表格当前报告(“8-K表格”)所附的附件 99.1中,并以引用方式并入本文。
本项目7.01中的信息以及作为附件 99.1附于本8-K表的附件是根据8-K表的项目7.01提供的,不应被视为根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)第18条的目的“提交”,或以其他方式受该部分的责任约束,也不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年证券法或交易法提交的任何文件中,除非在此类文件中通过具体引用明确说明。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
| (d) | 展品。 |
| 展览 |
描述 |
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| 99.1 | 未经审计的备考简明合并财务信息,连同其附注。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(封面页XBRL标记嵌入内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Columbus Mckinnon Corporation | ||
| 签名: | /s/Gregory P. Rustowicz |
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| 姓名: | Gregory P. Rustowicz | |
| 职位: | 执行副总裁-财务兼首席财务官(首席财务官) | |
日期:2026年1月28日