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2025-01-01
2025-06-30
0000101829
US-GAAP:OperatingSegmentsmember
美国天然气工业股份公司:TimeAndMaterialsContractMember
RTX:Raytheonmember
2024-01-01
2024-06-30
0000101829
2025-07-01
2025-06-30
0000101829
RTX:LongTermCommercialAerospaceMaintenancember
2025-07-01
2025-06-30
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________________________
表格
10-Q
____________________________________
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)节的季度报告
已结束的季度期间
2025年6月30日
或
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告
对于从 到
委托文件编号
001-00812
____________________________________
RTX公司
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
____________________________________
特拉华州
06-0570975
(成立或组织的州或其他司法管辖区)
(I.R.S.雇主识别号)
威尔逊大道1000号,
阿灵顿,
维吉尼亚
22209
(主要行政办公室地址)
(邮编)
(注册人的电话号码,包括区号)
(前名称、前地址和前财政年度,如果自上次报告后发生变化)
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称
交易代码(s)
注册的各交易所名称
普通股(面值1美元)
RTX
纽约证券交易所
(CUSIP 75513E 101)
2.150% 2030年到期票据
RTX 30
纽约证券交易所
(CUSIP 75513e AB7)
用复选标记表明注册人(1)在过去12个月内(或要求注册人提交此类报告的较短期限内)是否已提交1934年证券交易法第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否已遵守此类提交要求。
有
☒ .无 ☐ .
用复选标记表明注册人在过去12个月(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条(本章第232.405条)要求提交的每一份互动数据文件。
有
☒ .无 ☐ .
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见“大型加速文件管理器”、“加速文件管理器”的定义,
《交易法》第12b-2条中的“小型报告公司”和“新兴成长型公司”。
大型加速披露公司
☒
加速披露公司
☐
非加速披露公司
☐
较小的报告公司
☐
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司,请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期,以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。有
☐
.无 ☒ .
于2025年6月30日,有
1,338,541,827
已发行普通股的股份。
RTX公司
和子公司
表格10-Q上的季度报告内容
截至2025年6月30日的季度
RTX公司及其子公司的名称、简称、标识、产品和服务标识,均为RTX公司及其子公司的已注册或未注册商标或商号。其他公司的名称、名称简称、标识、产品和服务标识,或者是其各自所有者的已注册或未注册商标或商号。本表格10-Q内的互联网网站参考资料仅为方便起见而提供。可通过这些网站获得的信息不以引用方式并入本表10-Q。
第一部分–财务信息
项目1。财务报表
RTX公司
和子公司
简明合并经营报表
(未经审计)
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元,每股金额除外)
2025
2024
2025
2024
净销售额:
产品销售
$
15,551
$
14,562
$
30,142
$
28,865
服务销售
6,030
5,159
11,745
10,161
净销售总额
21,581
19,721
41,887
39,026
费用和支出
销售成本-产品
12,989
12,625
25,272
24,841
销售成本-服务
4,216
3,516
8,123
7,044
研究与开发
697
706
1,334
1,375
销售、一般和行政
1,573
1,449
3,021
2,843
总费用和支出
19,475
18,296
37,750
36,103
其他收入(费用),净额
40
(
896
)
44
(
524
)
营业利润
2,146
529
4,181
2,399
营业外支出(收入),净额:
非服务养老金收入
(
351
)
(
374
)
(
717
)
(
760
)
利息支出,净额
457
475
900
880
营业外支出总额,净额
106
101
183
120
所得税前收入
2,040
428
3,998
2,279
所得税费用
315
253
648
361
净收入
1,725
175
3,350
1,918
减:子公司收益中的非控股权益
68
64
158
98
归属于普通股股东的净利润
$
1,657
$
111
$
3,192
$
1,820
归属于普通股股东的每股收益:
基本
$
1.24
$
0.08
$
2.38
$
1.37
摊薄
1.22
0.08
2.36
1.36
见所附简明综合财务报表附注
RTX公司
和子公司
综合收益简明综合报表
(未经审计)
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
净收入
$
1,725
$
175
$
3,350
$
1,918
其他综合收益(亏损),税前:
外币换算调整
863
(
68
)
1,362
(
189
)
养老金和退休后福利计划调整
(
181
)
(
46
)
(
256
)
(
97
)
未实现现金流量套期保值变动
138
21
282
(
52
)
其他综合收益(亏损),税前
820
(
93
)
1,388
(
338
)
与其他综合收益(损失)项目相关的所得税优惠(费用)
(
4
)
10
(
24
)
39
其他综合收益(亏损),税后净额
816
(
83
)
1,364
(
299
)
综合收益
2,541
92
4,714
1,619
减:归属于非控股权益的综合收益
68
64
158
98
归属于普通股股东的综合收益
$
2,473
$
28
$
4,556
$
1,521
见所附简明综合财务报表附注
RTX公司
和子公司
未经审核的简明合并资产负债表
(未经审计)
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
物业、厂房及设备
流动资产
现金及现金等价物
$
4,782
$
5,578
应收账款,净额
12,385
10,976
合同资产,净额
15,686
14,570
库存,净额
14,012
12,768
其他资产,流动
7,792
7,241
流动资产总额
54,657
51,133
客户融资资产
2,104
2,246
固定资产
33,947
32,783
累计折旧
(
17,742
)
(
16,694
)
固定资产,净额
16,205
16,089
经营租赁使用权资产
1,869
1,864
商誉
53,327
52,789
无形资产,净值
32,748
33,443
其他资产
6,229
5,297
总资产
$
167,139
$
162,861
负债、可赎回非控制性权益及权益
流动负债
短期借款
$
1,635
$
183
应付账款
13,433
12,897
应计职工薪酬
2,133
2,620
其他应计负债
15,861
14,831
合同负债
19,186
18,616
目前到期的长期债务
2,084
2,352
流动负债合计
54,332
51,499
长期负债
38,259
38,726
非流动经营租赁负债
1,617
1,632
未来的养老金和退休后福利义务
2,038
2,104
其他长期负债
6,646
6,942
负债总额
102,892
100,903
承付款项和或有事项(附注16)
可赎回非控制性权益
41
35
股东权益:
普通股
37,680
37,434
库存股票
(
26,995
)
(
27,112
)
留存收益
54,104
53,589
累计其他综合损失
(
2,391
)
(
3,755
)
股东权益合计
62,398
60,156
非控制性权益
1,808
1,767
总股本
64,206
61,923
总负债、可赎回非控股权益、权益
$
167,139
$
162,861
见所附简明综合财务报表附注
RTX公司
和子公司
现金流量简明合并报表
(未经审计)
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
经营活动:
净收入
$
3,350
$
1,918
调整净收益与经营活动提供的净现金流量:
折旧及摊销
2,128
2,131
递延所得税拨备
121
185
股票补偿成本
224
223
净定期养老金收入
(
636
)
(
666
)
以股份为基础的401(k)匹配捐款
307
146
出售业务收益,扣除交易成本(注2)
—
(
415
)
变化:
应收账款
(
1,137
)
587
合同资产
(
1,190
)
(
1,457
)
存货
(
1,197
)
(
1,361
)
其他流动资产
(
100
)
217
应付账款和应计负债
(
141
)
1,245
合同负债
343
512
其他经营活动,净额
(
309
)
(
190
)
经营活动提供的现金流量净额
1,763
3,075
投资活动:
资本支出
(
1,043
)
(
1,004
)
业务处置,扣除转移的现金
—
1,283
其他无形资产增加
(
226
)
(
318
)
衍生工具合约结算的应收(付款)款,净额
145
(
29
)
其他投资活动净额
(
63
)
28
投资活动使用的现金流量净额
(
1,187
)
(
40
)
融资活动:
偿还长期债务
(
789
)
(
1,700
)
商业票据变动,净额(附注9)
1,432
—
其他短期借款变动,净额
18
43
支付的股息
(
1,750
)
(
1,592
)
回购普通股
(
50
)
(
100
)
其他筹资活动净额
(
270
)
(
242
)
筹资活动使用的现金流量净额
(
1,409
)
(
3,591
)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响
54
(
12
)
现金、现金等价物、限制性现金净减少额
(
779
)
(
568
)
现金、现金等价物和限制性现金,期初
5,606
6,626
现金、现金等价物、受限制现金、期末
4,827
6,058
减:受限制现金,计入其他资产、流动资产和其他资产
45
47
现金及现金等价物,期末
$
4,782
$
6,011
见所附简明综合财务报表附注
RTX公司
和子公司
简明合并权益变动表
(未经审计)
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元,每股金额除外;千股)
2025
2024
2025
2024
权益期初余额
$
63,307
$
62,100
$
61,923
$
61,410
普通股
期初余额
37,515
37,108
37,434
37,055
普通股计划活动
99
117
106
111
以股份为基础的401(k)匹配捐款
66
77
140
136
期末余额
37,680
37,302
37,680
37,302
库存股票
期初余额
(
27,069
)
(
27,029
)
(
27,112
)
(
26,977
)
以股份为基础的401(k)匹配捐款
74
—
167
—
回购的普通股
—
(
51
)
(
50
)
(
103
)
期末余额
(
26,995
)
(
27,080
)
(
26,995
)
(
27,080
)
留存收益
期初余额
54,277
53,052
53,589
52,154
归属于普通股股东的净利润
1,657
111
3,192
1,820
普通股股息
(
1,740
)
(
1,646
)
(
2,543
)
(
2,415
)
员工持股计划普通股股息
(
80
)
(
30
)
(
117
)
(
44
)
其他
(
10
)
1
(
17
)
(
27
)
期末余额
54,104
51,488
54,104
51,488
未到期员工持股
期初余额
—
(
11
)
—
(
15
)
以股份为基础的401(k)匹配捐款
—
4
—
8
期末余额
—
(
7
)
—
(
7
)
累计其他综合损失
期初余额
(
3,207
)
(
2,635
)
(
3,755
)
(
2,419
)
其他综合收益(亏损),税后净额
816
(
83
)
1,364
(
299
)
期末余额
(
2,391
)
(
2,718
)
(
2,391
)
(
2,718
)
非控制性权益
期初余额
1,791
1,615
1,767
1,612
净收入
68
64
158
98
减:可赎回非控股权益净收益
(
4
)
(
4
)
(
6
)
(
4
)
归属于非控股权益的股息
(
47
)
(
10
)
(
111
)
(
41
)
期末余额
1,808
1,665
1,808
1,665
6月30日权益
$
64,206
$
60,650
$
64,206
$
60,650
补充份额信息
根据员工计划发行的普通股股份,净额
1,535
1,219
4,438
4,378
回购的普通股股份
—
486
396
1,046
与401(k)匹配缴款相关的重新发行的库存股
1,053
—
2,376
—
每股普通股宣布的股息
$
1.360
$
1.260
$
1.990
$
1.850
见所附简明综合财务报表附注
RTX公司
和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
说明1:列报依据
截至2025年6月30日以及截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度和六个月的简明综合财务报表未经审计,管理层认为,其中包括对中期业绩进行公平陈述所必需的正常经常性调整。这些简明综合财务报表中报告的结果不一定被视为全年可能预期的结果的指示性。此处包含的财务信息应与我们2024年10-K表格年度报告中的财务报表和附注一起阅读。
除非文意另有所指,否则“我们”、“我们的”、“我们”、“公司”、“RTX”等词语是指RTX公司及其子公司。“雷神公司”指的是雷神公司,该公司于2020年4月3日在联合技术公司与雷神公司(其存续公司为RTX Corporation)之间的全股票合并交易期间成为RTX的全资子公司。
我们在简明合并现金流量表中对某些不重要的前期金额进行了重新分类,并
与我们以股份为基础的401(k)匹配贡献相关的简明合并权益变动表以符合
到我们当前时期的介绍。
雷神技术采用4-4-5财年日历,而柯林斯航空航天(Collins)和普惠公司采用季度末日历。纵观这份10-Q表格,当我们提到截至2025年6月30日和2024年6月30日的季度和六个月有关雷神技术时,我们指的是它们分别在2025年6月29日和2024年6月30日财政季度末。
法律事务。 正如之前披露的那样,在2024年,该公司解决了几个未决的法律事项,在此称为“某些法律事项的解决”。更多信息见“附注16:承诺和或有事项”。
注2:收购和处置
处置。 2025年6月30日,我们达成了一项最终协议,将以大约$
0.8
亿现金。这笔交易的完成取决于所需的监管批准和其他惯例成交条件。
2024年3月29日,我们完成了在雷神技术部门内出售网络安全、情报和服务(CIS)业务的交易,收益约为$
1.3
亿现金,导致税前收益总额(扣除交易和其他相关成本)为$
0.4
十亿($
0.2
税后十亿),主要在其他收入(费用)中确认,在简明综合经营报表中的净额。
2023年7月20日,我们签订了一项最终协议,将我们柯林斯部门内的驱动和飞行控制业务出售给Safran S.A.,总收益约为$
1.8
十亿。在2024年第四季度,由于监管批准取得进展,持有待售标准得到满足。截至2025年6月30日,资产约$
1.6
亿美元,负债约为$
0.6
亿持有待售。持有待售资产主要包括$
0.7
亿的商誉和无形资产列报在其他资产和$
0.3
在简明合并资产负债表内的其他资产中列报的十亿存货,流动。持有待售负债主要包括$
0.4
在简明合并资产负债表内的其他应计负债中列报的十亿合同负债和其他应计负债。我们完成了这项业务的出售,总收益为$
1.8
2025年7月21日的十亿。
注3:商誉和无形资产
善意。
截至2025年6月30日止六个月,我们的商誉余额变动情况如下:
(百万美元)
截至2024年12月31日的余额
收购和资产剥离
外币折算及其他
截至2025年6月30日的余额
柯林斯航空航天公司 (1)
$
32,223
$
(
256
)
$
793
$
32,760
普惠
1,563
—
—
1,563
雷神技术
18,986
—
1
18,987
分部合计
52,772
(
256
)
794
53,310
消除和其他
17
—
—
17
合计
$
52,789
$
(
256
)
$
794
$
53,327
(1)收购和剥离的减少包括将商誉重新分类为持有待售并在简明合并资产负债表内的其他资产中列报。
无形资产。
可辨认无形资产由以下部分组成:
2025年6月30日
2024年12月31日
(百万美元)
毛额
累计摊销
毛额
累计摊销
摊销:
协作资产
$
6,248
$
(
2,138
)
$
6,159
$
(
1,996
)
排他性资产
3,780
(
246
)
3,692
(
361
)
开发的技术和其他
1,190
(
726
)
1,197
(
698
)
客户关系
29,379
(
13,219
)
29,388
(
12,401
)
40,597
(
16,329
)
40,436
(
15,456
)
无限期:
商标及其他
8,480
—
8,463
—
合计
$
49,077
$
(
16,329
)
$
48,899
$
(
15,456
)
截至2025年6月30日和2024年6月30日的季度和六个月的无形资产摊销为$
508
百万美元
1,009
百万美元
534
百万美元
1,060
分别为百万。
以下是2025年剩余时间至2030年无形资产的预计摊销情况:
(百万美元)
剩余2025年
2026
2027
2028
2029
2030
摊销费用
$
1,069
$
2,000
$
1,890
$
1,819
$
1,679
$
1,642
注4:每股盈利
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(美元和股份以百万计,每股金额除外)
2025
2024
2025
2024
归属于普通股股东的净利润
$
1,657
$
111
$
3,192
$
1,820
基本加权平均流通股数
1,340.6
1,331.8
1,338.8
1,330.5
股票奖励和权益单位(股份等值)
13.4
10.3
14.1
9.2
稀释加权平均流通股数
1,354.0
1,342.1
1,352.9
1,339.7
归属于普通股股东的每股收益:
基本
$
1.24
$
0.08
$
2.38
$
1.37
摊薄
1.22
0.08
2.36
1.36
稀释每股收益(EPS)的计算不包括潜在行使股票奖励的影响,包括股票增值权和股票期权,当普通股的平均市场价格低于该期间相关股票奖励的行使价格时,因为该影响将具有反稀释性。此外,稀释后每股收益的计算排除了当奖励的假定收益超过该期间普通股的平均市场价格时可能释放或行使股票奖励的影响。截至2025年6月30日止季度及六个月,不计入计算的股票奖励数目为
1.8
百万和
2.5
分别为百万。截至2024年6月30日的季度和六个月,不计入计算的股票奖励数量为
3.9
百万和
9.6
分别为百万。
附注5:完成时合同估计数的变动
我们至少每年或在情况变化需要对先前估计进行修改时,在完成时(EACS)审查我们的估计。对于重要的合同,我们更频繁地审查我们的EAC。由于公司许多履约义务需要履行的工作性质,完成时总收入和成本的估计是复杂的,受制于许多投入,需要管理层在逐个合同的基础上作出重大判断。作为这一过程的一部分,管理层审查信息,包括但不限于任何未完成的关键合同事项、完成进展和相关的计划时间表、确定的风险和机会,以及收入和成本估计的相关变化。风险和机会涉及管理层对实现时间表的能力和成本的判断、对客户导向的延误或预定交付减少的考虑、技术要求、客户活动水平,例如飞行小时或飞机降落,以及相关的可变考虑。管理层必须对合同收入和成本作出假设和估计,包括对劳动生产率和可用性的估计、将要进行的工作的复杂性和范围、材料的可用性和成本,包括来自成本变化或通货膨胀的任何影响、完成履约义务的时间长度、我们的分包商的执行、我们的客户提供资金的可用性和时间、间接费用费率、以及由估计的飞机和发动机利用率以及组件的估计使用寿命等驱动的当前和过去的维护成本和频率。特别是,固定价格开发计划涉及重大的管理判断,因为开发合同本质上具有以前没有做过的元素,因此,高度受制于未来的意外成本变化。成本估算还可能包括满足我们的工业合作协议的估计成本,有时采取某些合同要求的抵消义务或国内工业参与(ICIP)协议的形式。这些义务可能有区别,也可能没有区别,这取决于其性质。如果向客户支付现金以履行我们的抵消义务,则记录为交易价格的降低。
销售净额、销售成本的估计变动以及随着时间的推移确认的合同对营业利润的相关影响按累计追缴基准确认,即根据履约义务在当期的完成百分比确认利润变动对当期和前期的累计影响。其中一项或多项估计的重大变化可能会影响我们一项或多项履约义务的盈利能力。我们的EAC调整还包括为我们的合同建立并更改按完工百分比法核算的损失准备金。
净EAC调整对我们的经营业绩产生了以下影响:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元,每股金额除外)
2025
2024
2025
2024
净销售总额
$
(
99
)
$
3
$
(
145
)
$
(
15
)
营业利润
(
117
)
(
62
)
(
275
)
(
224
)
归属于普通股股东的收益 (1)
(
92
)
(
49
)
(
217
)
(
177
)
归属于普通股股东的稀释每股收益 (1)
$
(
0.07
)
$
(
0.04
)
$
(
0.16
)
$
(
0.13
)
(1)金额反映了21%的美国法定税率,这与我们对EAC调整的税率相近。
除了上表所列金额外,在截至2024年6月30日的季度内,雷神技术还主动终止了与一家外国客户的固定价格开发合同,此处简称“雷神技术合同终止”。由于这一行动,雷神技术确认了一笔$
0.6
亿费用与此次终止的估计影响有关。这笔费用包括剩余合同资产的核销以及与客户的估计结算。雷神技术合同终止已于2024年第四季度完成,包括客户结算,与先前计提的金额一致。
附注6:应收账款,净额
应收账款,净额包括:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
应收账款
$
12,722
$
11,265
预期信贷损失备抵
(
337
)
(
289
)
应收账款总额,净额
$
12,385
$
10,976
附注7:合同资产和负债
合同资产反映在客户开单前确认的收入和履行的义务。合同负债与合同项下履约提前收到的款项有关。我们根据合同中规定的条款从客户那里收到付款。
合同资产总额和合同负债情况如下:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
合同资产,净额
$
15,686
$
14,570
合同负债
(
19,186
)
(
18,616
)
合同负债净额
$
(
3,500
)
$
(
4,046
)
合同资产净额增加$
1.1
截至2025年6月30日止六个月期间的10亿美元,主要是由于普惠公司某些合同的销售额超过了账单,部分被普惠公司2025年第二季度记录的客户破产导致的预期信用损失准备金增加所抵消。合同负债增加$
0.6
在截至2025年6月30日的六个月内达到10亿美元,这主要是由于收到的预付款和超过普惠公司某些合同销售额的账单。我们确认收入$
2.0
十亿美元
5.0
截至2025年6月30日的季度和六个月期间与截至2025年1月1日的未偿合同负债相关的十亿美元,确认收入为$
1.8
十亿美元
4.4
截至2024年6月30日的季度和六个月期间的十亿美元,与截至2024年1月1日的未偿合同负债有关。
合同资产扣除预期信用损失准备金$
0.7
十亿美元
0.5
分别截至2025年6月30日和2024年12月31日的十亿。与2024年12月31日相比,截至2025年6月30日的预期信贷损失准备金增加主要是由于普惠公司在截至2025年6月30日的季度记录的客户破产导致准备金增加。
附注8:存货,净额
库存,净额由以下部分组成:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
原材料
$
4,559
$
4,164
在制品
4,822
4,493
成品
4,631
4,111
库存总额,净额
$
14,012
$
12,768
附注9:借款和授信额度
截至2025年6月30日,我们与多家银行签订了循环信贷协议,允许借款总额高达$
5.0
亿,2028年8月到期。截至2025年6月30日
无
本协议项下未偿还的借款。
我们不时将商业票据借款用于一般公司用途,包括为潜在收购提供资金、养老金缴款、债务再融资、股息支付以及回购我们的普通股。商业票据的原始期限自发行之日起不超过364日。在2024年12月31日,我们有
无
未偿还商业票据借款。截至2025年6月30日,我们的最高商业票据借款限额为$
5.0
十亿美元,因为商业票据由我们的美元支持
5.0
亿元循环信贷协议。在2025年6月30日,我们有$
1.4
亿商业票据借款未偿还。于2025年6月30日,未偿还短期商业票据借款的加权平均利率为
4.7
%.有
无
新借款和
无
截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月内到期日超过90天的商业票据的新还款。
我们在截至2025年6月30日和2024年6月30日的六个月内进行了以下长期债务偿还:
日期
附注说明
本金余额合计(百万)
2025年5月7日
3个月SOFR加
1.225
2025年到期的定期贷款百分比
$
750
2024年5月7日
3个月SOFR加
1.225
2025年到期的定期贷款百分比
250
2024年4月17日
3个月SOFR加
1.225
2025年到期的定期贷款百分比
250
2024年4月4日
3个月SOFR加
1.225
2025年到期的定期贷款百分比
250
2024年3月15日
3.200
2024年到期票据百分比
950
长期债务包括以下内容:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
3个月SOFR加
1.225
2025年到期的定期贷款百分比
$
—
$
750
3.950
2025年到期票据百分比 (1)
1,500
1,500
5.000
2026年到期票据百分比 (1)
500
500
2.650
2026年到期票据百分比 (1)
719
719
3个月SOFR加
1.225
2026年到期的定期贷款百分比
2,000
2,000
5.750
2026年到期票据百分比 (1)
1,250
1,250
3.125
2027年到期票据百分比 (1)
1,100
1,100
3.500
2027年到期票据百分比 (1)
1,300
1,300
7.200
2027年到期票据百分比 (1)
382
382
7.100
2027年到期票据百分比
135
135
6.700
2028年到期票据百分比
285
285
7.000
2028年到期票据百分比 (1)
185
185
4.125
2028年到期票据百分比 (1)
3,000
3,000
5.750
2029年到期票据百分比 (1)
500
500
7.500
2029年到期票据百分比 (1)
414
414
2.150
2030年到期票据百分比(欧元
500
百万本金价值) (1)
580
520
2.250
2030年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
6.000
2031年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
1.900
2031年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
2.375
2032年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
5.150
2033年到期票据百分比 (1)
1,250
1,250
6.100
2034年到期票据的百分比 (1)
1,500
1,500
5.400
2035年到期票据百分比 (1)
446
446
6.050
2036年到期票据百分比 (1)
410
410
6.800
2036年到期票据百分比 (1)
117
117
7.000
2038年到期票据百分比
148
148
6.125
2038年到期票据百分比 (1)
575
575
4.450
2038年到期票据百分比 (1)
750
750
5.700
2040年到期票据百分比 (1)
553
553
4.875
2040年到期票据百分比 (1)
600
600
4.700
2041年到期票据百分比 (1)
425
425
4.500
2042年到期票据百分比 (1)
3,500
3,500
4.800
2043年到期票据百分比 (1)
400
400
4.200
2044年到期票据百分比 (1)
300
300
4.150
2045年到期票据百分比 (1)
850
850
3.750
2046年到期票据百分比 (1)
1,100
1,100
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
4.050
2047年到期票据百分比 (1)
600
600
4.350
2047年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
4.625
2048年到期票据百分比 (1)
1,750
1,750
3.125
2050年到期的票据百分比 (1)
1,000
1,000
2.820
2051年到期票据百分比 (1)
1,000
1,000
3.030
2052年到期票据百分比 (1)
1,100
1,100
5.375
2053年到期票据百分比 (1)
1,250
1,250
6.400
2054年到期票据百分比 (1)
1,750
1,750
其他(含融资租赁)
192
232
本金长期债务总额
40,416
41,146
其他(公允市值调整、(折价)/溢价、发债成本)
(
73
)
(
68
)
长期负债合计
40,343
41,078
减:当期部分
2,084
2,352
长期债务,扣除流动部分
$
38,259
$
38,726
(1) 我们可以选择在适用的到期日之前根据其条款全部或部分赎回这些票据。
截至2025年6月30日,我们长期债务的平均期限约为
12
年。
附注10:员工福利计划
养老金和退休后计划。 我们赞助有资金和无资金的国内外固定福利养老金和退休后福利(PRB)计划和固定缴款计划。
对我们计划的贡献如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
美国合格的固定福利计划
$
—
$
—
$
—
$
—
国际设定受益计划
11
10
14
12
PRB计划
1
4
11
13
界定缴款计划
340
339
741
734
在简明综合资产负债表中确认的金额包括:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
非流动养老金资产(计入其他资产)
$
2,358
$
1,819
当期养老金和PRB负债(计入应计职工薪酬)
257
256
未来的养老金和退休后福利义务
2,038
2,104
未来养老金和退休后福利义务中确认的金额包括:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
非流动养老金负债
$
1,473
$
1,532
非流动PRB负债
498
523
其他养老金和PRB相关项目
67
49
未来的养老金和退休后福利义务
$
2,038
$
2,104
我们定义的养老金计划的净定期收入组成部分如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
营业费用
服务成本
$
42
$
47
$
84
$
94
营业外支出
利息成本
586
596
1,169
1,192
计划资产预期收益率
(
921
)
(
936
)
(
1,838
)
(
1,873
)
先前服务信贷的摊销
(
36
)
(
42
)
(
75
)
(
85
)
确认精算净损失
5
5
10
10
净结算、限电、特别终止福利(收益)损失
14
3
14
(
4
)
非服务养老金收入
(
352
)
(
374
)
(
720
)
(
760
)
定期养老金净收入总额
$
(
310
)
$
(
327
)
$
(
636
)
$
(
666
)
我们在单独的信托中预留了资产,我们预计这些资产将用于支付超出合格计划限额的某些不合格的固定福利和固定缴款计划义务。这些资产包含在我们简明合并资产负债表的其他资产中。
信托持有的有价证券公允价值变动情况如下:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
以信托形式持有的有价证券
$
679
$
786
附注11:所得税
截至2025年6月30日的季度和六个月,我们的有效税率为
15.4
%和
16.2
%,分别与
59.1
%和
15.8
截至2024年6月30日的季度和六个月的百分比。
截至2025年6月30日的季度有效税率包括$
33
百万与美国国税局(IRS)对RTX 2020纳税年度的审查结束有关。截至2024年6月30日的季度有效税率包括美元的影响
918
与本季度未记录相关税收优惠的某些法律事项的解决相关的百万费用。
截至2025年6月30日止六个月和2024年6月30日止六个月的实际税率较为一致。然而,截至2025年6月30日止六个月的有效税率包括上述IRS审查的影响,截至2024年6月30日止六个月的有效税率包括$
275
百万税收优惠从RTX和罗克韦尔柯林斯审计的审查阶段结束中确认,一美元
143
百万与出售独联体业务相关的税务成本,以及$
918
与解决某些法律事项相关的百万费用。
我们在全球范围内开展业务,因此,RTX或我们的一家或多家子公司在美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区提交所得税申报表。在正常业务过程中,我们受到世界各地税务机关的审查,包括加拿大、中国、法国、德国、印度、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、瑞士、英国和美国等主要司法管辖区。除了少数例外,我们在2014年之前的几年里不再接受美国联邦、州和地方或非美国所得税考试。
就某些IRS审计而言,该公司此前已就某些IRS提议的调整RTX(前联合技术公司)2017和2018纳税年度,收购前的罗克韦尔柯林斯纳税年度2016、2017和2018,以及合并前的雷神公司纳税年度2017、2018和2019,以及在雷神技术合并之前提交的雷神公司纳税年度2014、2015和2016的某些退款索赔,提出了抗议。该公司正在美国国税局上诉庭对这些调整提出异议。该公司预计在未来十二个月内,针对RTX和罗克韦尔纳税年度的上诉庭将会有解决方案。对于雷神公司纳税年度,上诉庭作出任何决议的时间尚不确定。
在截至2025年3月31日的季度内,公司收到了沙特阿拉伯王国上诉委员会(KSA)税务委员会总秘书处(GTSC)作出的不利裁决,并记录了该裁决对净收入的影响。该公司仍然认为,KSA税务机关的立场没有相关事实或KSA税法的支持,并正在寻求可用的选择以寻求推翻GSTC的决定。
附注12:金融工具
我们主要出于风险管理目的订立衍生工具,包括指定为对冲工具的衍生工具和用作经济对冲的衍生工具。我们在国际上经营,在正常经营过程中,受到利率、外汇汇率、商品价格波动的影响。这些波动会增加企业的融资、投资和运营成本。我们使用了衍生工具,包括掉期、远期合约和期权,来管理某些外汇、利率和商品价格敞口。
我国未偿外汇套期保值的总名义本金现值 是$
21
十亿 和 $
17
十亿在 分别为2025年6月30日和2024年12月31日。
下表汇总了衍生工具简明合并资产负债表中的公允价值和列报方式:
(百万美元)
资产负债表位置
2025年6月30日
2024年12月31日
指定为套期保值工具的衍生工具:
外汇合约
其他资产,流动
$
473
$
177
其他应计负债
291
350
未指定为套期保值工具的衍生工具:
外汇合约
其他资产,流动
$
17
$
10
其他应计负债
16
101
于2025年6月30日,所有作为现金流量套期会计处理的衍生工具合约将m 到2036年5月完成。 指定为现金流量套期的衍生工具的现金收支记入其他经营活动,净额记入简明综合现金流量表。公司在评估衍生工具套期有效性时,采用现金流量套期的关键条款匹配法。现金流量套期保值合同活动应占收益或损失在从累计其他综合损失中重新分类时主要作为产品销售的组成部分入账。
截至2025年6月30日止季度,公司订立远期外汇合约,以部分对冲其在某些以欧元和加元计价的外国子公司的净投资。公司采用现货法评估净投资套期保值的有效性。指定为净投资套期保值的衍生工具的现金收支在简明综合现金流量表中作为投资现金流量入账。
截至2024年12月31日,我们有
320
百万欧元
500
百万欧元计价长期债务的本金价值被指定为我们对欧洲业务投资的净投资对冲。在2025年3月31日,这不再被指定为净投资对冲。截至2025年6月30日的季度和六个月,影响反映在其他收入(费用)净额中。
现金流量套期保值和净投资套期保值关系对累计其他综合损失以及对截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度和六个月的简明综合经营报表的影响在“附注17:权益”中列示。被指定为套期工具的被套期项目和衍生工具的有效性很高。
未被指定为套期工具的衍生工具的影响包含在其他收入(费用)净额中,对简明综合经营报表的影响并不显着。与未指定为套期工具的衍生工具结算相关的现金收支在简明综合现金流量表中作为投资现金流量入账。
附注13:公允价值计量
下表提供了我们简明合并资产负债表中以公允价值计量和经常性计量的资产和负债的估值层次分类:
2025年6月30日
(百万美元)
合计
1级
2级
3级
经常性公允价值计量:
以信托形式持有的有价证券
$
679
$
609
$
70
$
—
衍生资产
490
—
490
—
衍生负债
307
—
307
—
2024年12月31日
(百万美元)
合计
1级
2级
3级
经常性公允价值计量:
以信托形式持有的有价证券
$
786
$
721
$
65
$
—
衍生资产
187
—
187
—
衍生负债
451
—
451
—
估值技术。 我们的衍生资产和负债包括使用基于远期利率、利率、我们自己的信用风险和我们的交易对手的信用风险等可观察市场输入的内部模型以公允价值计量的外汇合约。
截至2025年6月30日,由于我们自身的信用风险,没有对我们的衍生负债的公允价值产生任何重大影响。同样,根据我们对交易对手信用风险的评估,我们的衍生资产也没有受到任何重大不利影响。
下表提供了我们简明综合资产负债表中不以公允价值列账的金融工具的账面金额和公允价值:
2025年6月30日
2024年12月31日
(百万美元)
携带 金额
公平 价值
携带 金额
公平 价值
长期债务(不含融资租赁)
$
40,262
$
37,877
$
40,991
$
37,956
下表提供了我们简明合并资产负债表中不以公允价值计量的资产和负债的估值层次分类:
2025年6月30日
(百万美元)
合计
1级
2级
3级
长期债务(不含融资租赁)
$
37,877
$
—
$
35,845
$
2,032
2024年12月31日
(百万美元)
合计
1级
2级
3级
长期债务(不含融资租赁)
$
37,956
$
—
$
35,180
$
2,776
由于短期性质,我们的短期借款的公允价值接近账面价值,在公允价值层次结构中,商业票据被归类为第2级,其他短期借款被归类为第3级。
附注14:可变利益实体
普惠公司持有
61
%计划在International Aero Engines AG(IAE)与MTU Aero Engines AG(MTU)和日本航空发动机公司(JAEC)的合作中分享权益,以及一
49.5
%的IAE所有权权益。IAE‘s business purpose is to coordinate the design,development,manufacturing,and product support of the V2500 engine program through involving with the collaborators. IAE’s business purpose is to coordinate the design,development,manufacturing,and product support of the V2500此外,普惠、JAEC和MTU是International Aero Engines,LLC(IAELLC)合作的参与者,其业务目的是协调空客A320neo系列飞机的PW1100G-JM发动机的设计、开发、制造和产品支持。普惠公司持有
59
%方案份额权益和a
59
% IAELLC的所有权权益。IAEE和IAELLC保留与传递给参与者的项目的主要经济学的有限股权。因此,我们确定IAE和IAE LLC是以普惠为主要受益人的可变利益实体。因此,国际原子能机构和国际原子能机构有限责任公司已合并。其他合作者参与普惠公司的项目,分享对IAE和IAE LLC的兴趣。普惠公司的网络计划分享了对
IAE和IAELLC,在考虑其次级合作者份额后,是
57
%和
51
%,分别。
我们简明合并资产负债表中可变利益实体的账面金额和资产负债分类如下:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
流动资产
$
11,611
$
10,315
非流动资产
1,128
1,060
总资产
$
12,739
$
11,375
流动负债
$
14,130
$
13,595
非流动负债
123
140
负债总额
$
14,253
$
13,735
附注15:担保
我们向第三方提供多种财务、市值、产品履约保障。这些文书在2026年之前的不同日期到期。没有规定价值的项目业绩的额外担保也仍然未兑现。我们的第三方担保的一部分须为我们的利益就可能产生的任何责任进行赔偿。
截至2025年6月30日和2024年12月31日,未清偿的财务担保情况如下:
2025年6月30日
2024年12月31日
(百万美元)
最大潜在付款
负债账面金额
最大潜在付款
负债账面金额
商业航空航天融资安排
$
211
$
—
$
274
$
—
第三方担保
44
—
79
1
我们已就各种商业航天客户融资安排作出剩余价值及其他担保。担保资产的估计公允市场价值等于或超过相关担保的价值,扣除现有准备金。协作伙伴在这些融资担保中所占份额为$
0.1
2025年6月30日和2024年12月31日的十亿。
我们还有因出售某些业务和资产而产生的义务,包括因环境、健康和安全、税收和就业事项而产生的陈述和保证以及相关赔偿。与这些债务相关的最大潜在支付额不是一个特定的金额,因为一些债务不包含财务上限。与这些债务有关的负债账面金额为$
0.1
2025年6月30日和2024年12月31日的十亿。这些主要涉及环境负债,如“附注16:承诺和或有事项”中进一步讨论的,这些负债包含在我们的环境负债总额中。
我们在很可能发生负债且金额可以合理估计时计提与担保相关的费用。最有可能发生的成本是根据对当前可得事实的评估计提的,如果估计范围内的金额更有可能发生,则计提最低金额。
我们还为我们的产品提供服务和保修政策,并将性能和运营成本保证扩展到我们对我们的一些产品,特别是商用飞机发动机的正常服务和保修政策之外。此外,我们为与特定产品性能问题相关的产品提供服务产生了可自由支配的成本。业绩和运营成本担保的负债是基于未来产品的性能和耐用性,很大程度上是根据历史经验进行估计的。作为索赔数据和历史经验保证,对应计项目进行了调整。
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月的服务及产品保修及产品性能保证的账面金额变动情况如下:
(百万美元)
2025
2024
截至1月1日的余额
$
993
$
1,091
出具的保修和履约保函
152
134
定居点
(
108
)
(
152
)
其他
7
(
5
)
截至6月30日余额
$
1,044
$
1,068
与长期生产合同和某些售后市场安排有关的产品和服务担保一般在完成时在合同估计数内入账。
附注16:承付款项和或有事项
除非另有说明,虽然我们无法预测最终结果,但根据目前可获得的信息,我们认为解决以下任何事项不会对我们的竞争地位、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
环保。 我们的业务受美国联邦、州和地方当局以及对我们的外国业务有管辖权的监管机构的环境监管。我们对环境修复活动的成本进行了计提,包括但不限于调查、修复、运营和维护成本以及履约担保,并定期重新评估这些金额。我们预计不会有任何额外负债对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。截至2025年6月30日和2024年12月31日,我们有$
0.8
亿预留用于环境整治。
商业航空航天融资及其他承诺。 我们的商业航天融资承诺和其他合同承诺约为$
13.6
十亿美元
14.1
分别截至2025年6月30日和2024年12月31日的十亿美元,在我们的合作伙伴份额减少前的毛额基础上。飞机融资承诺,以债务或租赁融资的形式,提供给某些商业航空航天客户。目前尚不清楚融资承诺将在多大程度上得到利用,因为客户可能能够从其他融资来源获得更优惠的条款。我们还可能安排第三方投资者承担这些承诺的一部分。大多数融资承诺是抵押安排。我们还可能租赁飞机,随后根据长期不可取消的经营租赁将飞机转租给客户,或代表我们的客户支付押金,以确保与机身制造商的生产时段(交付前付款)。我们与客户的融资承诺取决于客户维持一定程度的财务状况。这些承诺的相关风险得到缓解,因为利率在承诺期内是可变的,并且是根据当前市场状况、基础抵押品的公允价值以及我们客户的信誉在提供资金之日设定的。因此,这些融资承诺的公允价值预计将等于资助的金额。
我们还有其他合同承诺,要付款以确保在新飞机平台上提供产品的某些合同权利。这些付款的估计金额和时间通常基于未来的销售或发动机飞行时数。就这些合同承诺支付的款项作为排他性资产计入无形资产,并在基础经济利益期限内摊销。我们已达成某些合作安排,其中可能包括我们的合作伙伴参与这些承诺。此外,关于我们2012年收购罗尔斯-罗伊斯公司在IAES的所有权和合作权益的协议,额外的付款将根据截至收购日期在役的V2500动力飞机在2027年6月之前飞行的每一小时向罗尔斯-罗伊斯公司支付。这些飞行小时付款在付款时被资本化为协作无形资产。
其他融资安排。 我们与金融机构订立了备用信用证和担保债券,以满足我们或我们的关联公司的各种投标、履约、保证、保留、担保和预付款义务。我们订立这些协议是为了协助某些关联公司以更优惠的条款获得融资,对合同进行投标,并履行其合同义务。这些信用证协议和担保债券的声明价值总计$
3.9
截至2025年6月30日的十亿。
抵消/产业参与义务。 我们订立了产业合作协议,有时以抵消协议或ICIP协议的形式,作为从国外某些客户获得我们的产品和服务订单的条件。截至2025年6月30日,已同意和预计将同意的这些协议的总额,未偿还的名义价值约为$
11.5
十亿。这些协议旨在通过要求我们从事支持当地国防或商业行业、促进贸易平衡、发展国内技术能力或解决当地其他发展优先事项的活动,将经济价值返还给外国。抵消协议可以通过不需要直接现金支付的活动来满足,包括向国内项目转让技术、提供制造、培训和其他咨询支持,以及第三方(例如我们的供应商)从国内供应商购买供应品。这些协议也可以通过我们使用现金进行活动来满足,例如与当地合作伙伴进行分包、从国内供应商购买供应、为国内项目提供财务支持以及对当地企业进行投资。这类活动也可能因国家而异,具体取决于其政府规定的要求。在我们的产品或服务的订单确定之前,我们通常不承诺抵消协议。最终针对我们的抵消协议应用的金额是基于与客户的谈判,通常需要仅代表抵消协议中名义价值的一小部分的现金支出。抵消计划通常会延续几年或更长时间,如果我们未能按照抵消要求履行,可能会规定处罚。从历史上看,我们没有被要求支付任何重大处罚。
政府监督。 在日常业务过程中,公司及其子公司和我们的物业受到监管和政府审查、信息收集请求、询问、调查以及威胁的法律诉讼和诉讼。例如,我们现在,并且认为,鉴于当前美国政府的契约和整体执法环境,我们将继续成为一项或多项美国政府调查的对象。我们与美国政府的合同也要接受审计。监督合同履行情况的机构包括:国防合同审计局(DCAA)、国防合同管理局(DCMA)、美国国防部(DOD)监察长等部门和机构、政府问责局(GAO)、司法部(DOJ)和国会委员会。我们业务运营的其他领域也可能受到这些机构和其他机构的审计和调查。机构不时进行调查或进行审计,以确定我们的运营是否按照适用的要求进行。此类调查和审计可能由于多种原因而启动,包括举报人投诉的结果。此类调查和审计可能导致行政、民事或刑事责任,包括施加还款义务、罚款、三倍或其他损害赔偿、没收、非法所得、恢复原状或处罚、暂停政府出口许可证和/或暂停或禁止未来的美国政府签约。它们还可能导致延期起诉协议、行政命令、同意协议、认罪协议和/或强制实施独立的合规监督员。美国政府的调查通常需要数年才能完成。特别是,在2024年,公司与美国司法部签订了延期起诉协议(DPA)(DPA-1),公司与美国证券交易委员会(SEC)达成了一项行政程序(SEC行政命令),以解决此前披露的对雷神公司及其合资企业Thales-Raytheon Systems(TRS)自2012年以来就某些中东合同(Thales-Raytheon Systems及相关事项)所支付款项的刑事和民事政府调查。该公司还与美国司法部签订了DPA(DPA-2)和虚假索赔法(FCA)和解协议,以解决此前披露的对2011年至2013年间以及2017年间签订的某些遗留雷神公司合同的有缺陷定价索赔的刑事和民事政府调查(司法部调查和合同定价纠纷)。
根据这些DPA和SEC行政命令,雷神公司和公司均需保留(其中包括)一名令DOJ和SEC满意的独立合规监督员(任期截至
三年
自监督员受聘之日起),并被要求承担某些合作和披露义务(期限自DPA-1和SEC行政命令生效之日(如适用)开始,至
三年
从监视器启用之日起)。合规监督员将监督雷神公司和该公司遵守各自根据DPA和SEC行政命令承担的义务的情况。在2024年,公司还解决了某些自愿披露的出口管制违规行为,这些违规行为主要与整合罗克韦尔柯林斯有关,在较小程度上与雷神公司有关,包括根据与美国国务院(DOS)达成的同意协议(加利福尼亚州)解决的某些违规行为。The 加利福尼亚州,which has a
三年
期限,要求公司实施补救性合规措施,并对公司的国际武器贸易法规(ITAR)合规计划进行外部审计。加利福尼亚州还要求任命一名外部独立的特别合规官(SCO)。该公司于2024年9月27日任命其上合组织。
如上所述,美国政府保留暂停或禁止承包商因欺诈、犯罪或其他严重不当行为获得新的政府合同的权利。美国政府还可以撤销任何被发现存在欺诈行为的合同。与许多国防承包商一样,我们收到了建议降低某些合同价格的审计报告,因为例如,用于定价和谈判这些合同的成本或定价数据或成本会计做法可能不符合政府规定。其中一些审计报告建议偿还、延迟或扣留某些款项,并可能涉及大量金额。我们在那些我们认为合适的情况下进行了自愿退款,解决了一些指控,在某些情况下,继续进行谈判和/或诉讼。在相关诉讼未决期间,公司可能被要求,在某些情况下已经被要求将款项支付到有争议负债的托管中。如果诉讼以有利于公司的方式解决,任何该等付款将连同利息退还公司。我们每年的最终允许发生的费用也受到审计,并不时导致我们与美国政府之间的纠纷,诉讼产生于联邦索赔法院(COFC)或武装部队合同上诉委员会(ASBCA),或其相关上诉法院。此外,美国司法部不时召集大陪审团,调查我们可能存在的违规行为。我们还向美国以外的客户提供产品和服务,这些销售受当地政府法律法规以及采购政策和惯例的约束。我们遵守此类地方政府法规或任何适用的美国政府法规(例如,《武器出口管制法》(AECA)、《出口管理条例》(EAR)、《反海外腐败法》(FCPA)和《ITAR》)的情况也可能会受到调查或审计。此外,我们对那些很可能发生且可以合理估计的事项相关的负债进行计提。最有可能发生的负债金额是根据一系列估计数计提的。如果在一个估计范围内的金额更有可能,那么我们将计提最低金额。除本10-Q表具体披露的情况外,我们预计这些审计、调查或争议不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大影响,无论是单独的还是总体的。
Carrier和奥的斯处置的税务处理。 管理层已确定,Carrier和奥的斯的发行日期为 2020年4月3日,以及某些相关的内部业务分离交易,符合适用法律规定的免税条件。在作出这些决定时,我们对我们的事实和情况适用了相关司法管辖区的税法,并获得了相关税务机关的税务裁定、税务意见和/或与所结束的税务处理有关的其他外部税务建议。如果Carrier或奥的斯已完成的分配或某些内部业务分离交易不符合免税待遇的条件,公司可能会承担重大负债,并可能对公司未来报告期间的业务、经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
普惠粉末金属物质。 2023年,普惠公司确定,用于制造某些发动机零件的粉末金属中的一种罕见情况需要对PW1100G-JM(PW1100)齿轮涡扇(GTF)机队进行加速检查,该机队为A320neo系列飞机(A320neo)(以下简称“粉末金属物质”)提供动力。
2023年8月4日,普惠公司向PW1100 GTF动力A320neo飞机的运营商发布了一项特别指令(SI),要求不迟于2023年9月15日对覆盖运营发动机的初始子集进行加速检查和发动机拆除。在2023年第三季度,通过其安全管理系统,普惠继续进行工程和工业评估,从而为剩余的PW1100车队更新了车队管理计划。这一更新计划要求对一些由受影响的原材料制成的高压涡轮机和高压压缩机零件进行零件检查和退役相结合。2023年11月通过服务公告(SB)和SI发布了对受影响运营商的指导,这一指导已反映在美国联邦航空管理局(FAA)发布的适航指令中。与之前的信息一致,这些行动正在导致商店访问量显着增加。
由于此事,普惠公司预计PW1100动力A320neo机队的地面飞机将在2026年之前保持在高空。由于预计地面上的飞机会增加,预计会因这种中断而向客户提供补偿,以及因检查和到店次数增加而导致的维护成本增加,普惠公司在2023年第三季度录得税前营业利润费用为$
2.9
亿,反映普惠净
51
PW1100程序的%程序份额。该金额反映了我们对预计中断持续时间的预期客户补偿的最佳估计以及此事对普惠公司长期维护合同的EAC调整影响。该业务长期维护合同的增量成本包括额外检查、更换零件以及其他相关影响的估计成本。
2023年第三季度记录的费用导致其他应计负债净增加$
2.8
亿,这主要与我们的
51
预期客户补偿的应计份额的百分比。在2025年6月30日和2024年12月31日,我们的其他应计负债为$
1.1
十亿美元
1.7
亿,分别主要涉及对客户的预期补偿。截至2025年6月30日止六个月的应计项目减少,主要是由于期内以向客户发放信贷的形式进行客户补偿。
普惠公司车队中的其他发动机型号包含使用受影响的粉末金属制造的零件,但我们目前认为,目前这些其他发动机型号不会因此产生任何重大的财务影响。粉末金属问题的财务影响基于历史经验,并受制于各种假设和判断,最值得注意的是,商店访问的数量和预期时间、检查结果和将要进行的工作范围、周转时间、零件的可用性、大修设施的可用产能以及与受影响客户的谈判结果。虽然这些假设反映了我们目前的最佳估计,但它们受到可变性的影响。这些假设和实际发生的成本的潜在变化可能会对我们财务报表中固有的估计产生重大影响,并可能对公司在确认这些假设和实际发生的期间的经营业绩产生重大影响。
法律程序。 公司及其子公司受到各种合同定价纠纷、政府调查和跨司法管辖区诉讼事项的影响,其中某些事项的更新如下。
成本会计准则索赔
如先前披露,2019年4月,美国DCMA的一名部门行政合同干事(DACO)向普惠公司提出索赔,以追回据称多付的约$
1.7
十亿加利息($
1.4
2025年6月30日的十亿)。该索赔是基于普惠公司涉嫌在2007年1月1日至2019年3月31日期间不遵守成本会计准则(CAS),原因是其将独立研发成本分配给政府合同的方法。普惠认为索赔没有依据,于2019年6月7日向ASBCA提起上诉。 2024年9月30日,一家DCMA DACO向普惠公司发出了第二份索赔,同样声称普惠公司由于其在2019年4月1日至2023年12月31日期间将独立研发费用分配给政府合同的方法而不符合CAS的规定。第二次索赔要求赔偿$
1.1
十亿加利息($
356
百万在 2025年6月30日 ). 普惠认为第二项索赔没有根据,并于2024年10月15日向ASBCA提出上诉。
如先前披露,2013年12月,一家DCMA DACO向Pratt & Whitney提出索赔,以追回据称多付的约$
177
百万加利息($
196
2025年6月30日百万)。索赔是基于普惠公司据称在2005年1月1日至2012年12月31日期间未遵守CAS,原因是其确定用于计算政府合同材料间接费用的合作者零件成本的方法。2014年,美国普惠公司向ASBCA提起上诉。于2019年6月举行并完成举证听证。2021年11月22日,ASBCA发布书面决定,部分维持并部分驳回普惠公司的上诉。ASBCA拒绝了DCMA声称的对合作者零件成本的衡量,并在其他责任问题上做出了实质性有利于普惠的裁决。ASBCA将上诉发回给当事各方,要求解决损害赔偿问题,这可能需要在ASBCA进行进一步诉讼。2021年12月23日,DCMA向ASBCA提出动议,要求部分重新考虑2021年11月22日的决定。该复议动议于2022年8月29日被否决。2022年12月23日,DCMA向美国联邦巡回上诉法院提出上诉。我们仍然认为,ASBCA拒绝DCMA声称的合作者零件成本衡量标准在事实上和法律上都得到了很好的支持,并且很可能会持续下去。2018年12月,DCMA DACO向Pratt & Whitney提出了第二项索赔,同样声称其确定合作者零件成本的方法不符合2013年至2017年历年的CAS。第二项索赔主张对被ASBCA 2021年11月22日裁决驳回的合作者零件的成本进行相同的衡量,要求支付$
269
百万加利息($
171
2025年6月30日百万)。普惠公司于2019年1月向ASBCA就第二次索赔提出上诉。2023年12月,DCMA DACO向Pratt & Whitney提出了第三项索赔,同样声称其确定合作者零件成本的方法不符合2018年至2022日历年的CAS。第三项索赔主张对被ASBCA先前裁决驳回的合作者零件的成本进行相同的衡量,要求支付$
277
百万加利息($
92
2025年6月30日百万)。普惠公司于2023年12月底向ASBCA就第三项索赔提出上诉。尽管受制于ASBCA的进一步诉讼和可能进一步的上诉程序,我们仍然认为,2021年11月22日在第一项索赔中的决定将适用于第二项和第三项索赔,具有同等的法律效力。因此,我们认为,DCMA要求的金额在
三个
索赔没有法律依据,美国政府因
三个
索赔不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
泰雷兹-雷神系统公司及相关事项
如先前披露,2019年,雷神公司收到美国证券交易委员会的传票,要求提供与调查自2014年以来某些中东国家的TRS或雷神公司合同是否存在由雷神公司、我们的TERMS合资企业或代表他们行事的任何人支付不当款项有关的信息。2020年第一季度,美国司法部告知雷神公司,它已开启一项平行的刑事调查。2020年第三季度,雷神公司收到了美国证券交易委员会(SEC)的另一份传票,要求提供信息和文件,作为其调查的一部分。在政府和公司自己的内部调查之后,公司与DOJ和SEC进行了决议讨论,并在2024年第二季度期间,公司与DOJ和SEC就此类决议的主要内容达成了原则性协议,如先前于2024年7月25日披露的那样。2024年10月15日,雷神公司与DOJ签订了DPA-1,并于2024年10月16日与SEC就解决这些事项的行政程序达成和解。根据DPA-1,美国司法部将推迟,为期
三年
,对雷神公司的刑事起诉涉及雷神公司串谋违反《反贿赂公约》的反贿赂规定,以及串谋违反《反贿赂公约》的AECA,因为未能根据ITAR第130部分对符合费用、佣金和/或政治献金条件的某些付款进行相关披露。如果雷神公司和公司在其任职期间完全遵守各自在DPA-1项下的所有义务,
三年
期限(自DPA-1生效之日起至
三年
自聘用监察员之日起),美国司法部将在不影响对雷神公司的延期指控的情况下提出解雇申请。DPA-1规定了刑事罚款和没收$
282
百万。此外,SEC发布的与行政程序和解有关的行政命令指控雷神公司违反了《反贿赂、账簿和记录》以及《反海外腐败法》的内部控制条款。订单提供了一个$
102
向SEC支付的百万美元,包括非法所得、非法所得的判决前利息以及民事处罚。根据SEC的行政命令DPA-1以及下文“DOJ调查和合同定价纠纷”中讨论的DPA-2,除其他事项外,雷神公司和公司均需保留一名令DOJ和SEC满意的独立合规监督员(任期截至
三年
自监督员受聘之日起),并被要求承担某些合作和披露义务(期限自DPA-1和SEC行政命令生效之日(如适用)开始,至
三年
从监视器启用之日起)。合规监督员将监督雷神公司和该公司遵守各自在DPA-1、SEC行政命令以及下文“DOJ调查和合同定价纠纷”中讨论的DPA-2项下义务的情况。2024年第四季度,该公司支付了$
384
与应计金额一致的DPA-1和SEC行政命令合计百万。公司认为这些事项不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
司法部调查和合同定价纠纷
如先前披露,2020年10月8日,公司收到了美国司法部的刑事传票,要求提供与自2009年以来有关雷神公司的财务会计、财务报告内部控制和成本报告相关的调查相关的信息和文件。该调查涉及受政府监管的多年期合同,包括2011年至2013年间签订的某些雷神公司合同的有缺陷的定价索赔。作为同一调查的一部分,2021年3月24日,公司收到了美国司法部的第二份刑事传票,要求提供与雷神公司于2017年签订的某项合同有关的文件。正如先前在2024年7月25日披露的那样,在政府和公司自己的内部调查之后,公司与司法部进行了决议讨论,并在2024年第二季度期间,公司与司法部就该决议的主要内容达成了原则性协议。此外,该公司还就FCA下的相关民事缺陷定价调查与DOJ合作。2024年10月16日,雷神公司与美国司法部签订了DPA-2和FCA和解协议,以解决这些事项。根据DPA-2,美国司法部将推迟,为期
三年
,雷神公司相关刑事起诉案
two
雷神公司针对美国的重大欺诈指控涉及
two
遗留合同。如果雷神公司和公司在其任职期间完全遵守各自在DPA-2中的所有义务,
三年
期限(自DPA-1生效之日起至
三年
从聘用班长之日起),美国司法部将在不影响对雷神公司的递延指控的情况下提出解雇申请。DPA-2规定了数额为$
147
百万,外加赔偿金,而FCA和解协议规定了一笔金额为$
433
万,其中包括支付时将满足刑事赔偿义务的赔偿。根据上述“泰雷兹-雷神系统及相关事项”中讨论的DPA-2以及DPA-1和SEC行政命令,除其他事项外,雷神公司和公司均需保留一名令DOJ和SEC满意的独立合规监督员(任期截至
三年
自监督员受聘之日起),并被要求承担某些合作和披露义务(期限自DPA-1和SEC行政命令生效之日(如适用)开始,至
三年
从监视器启用之日起)。合规监督员将监督雷神公司和该公司遵守各自在DPA-2以及DPA-1和上文“泰雷兹-雷神系统公司及相关事项”中讨论的SEC行政命令项下义务的情况。2024年第四季度,该公司支付了$
580
总计百万用于DPA-2和与应计金额加利息一致的FCA和解协议。公司认为,这些事项,不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
贸易合规事项
我们会不时识别、调查、补救,并自愿向相关监管机构披露违反或潜在违反ITAR和EAR的情况。2024年5月,美国DOS国防贸易管制合规办公室(DTCC)通知该公司,它打算就涉嫌违反AECA和ITAR的行为寻求行政处罚。DTCC通知我们,它认为我们的某些自愿披露,主要是与罗克韦尔柯林斯的整合有关,在较小程度上与雷神公司有关,自2019年以来提交的文件反映了值得民事处罚的缺陷。于2024年8月29日,公司为解决该等事项与美国商务部订立了一份加利福尼亚州。加利福尼亚州与DTCC和国防贸易管制局就某些AECA和ITAR合规事项达成和解。加利福尼亚州有一个
三年
期限,并规定:(i)民事罚款$
200
百万,$
100
其中百万暂停,条件是该金额适用于DTCC批准的补救合规措施;(ii)任命一名外部特别合规官(SCO),以监督对加利福尼亚州、AECA和ITAR的合规情况;(iii)对公司的AECA和ITAR合规计划进行外部审计;以及(iv)实施与AECA和ITAR合规相关的额外补救合规措施。$
100
由公司在2024年第二季度计提的不受暂停影响的结算部分的百万美元将分期支付,金额为$
34
2024年9月支付的百万美元,$
33
2025年8月29日到期的百万美元
33
2026年8月29日到期的百万。如此前披露,公司已确定对自愿向知悉的监管机构披露但未受加利福尼亚州约束的其他出口合规事项相关的潜在处罚存在很可能的责任风险。我们累积了$
251
截至2025年6月30日止该等事项及根据加利福尼亚州正在解决的事项的总和为百万元。我们目前无法估计其他自愿披露的不受加利福尼亚州约束的出口合规事项的时间或结果。然而,公司认为这些事项不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
UTC股权转换诉讼
如先前所披露,2022年12月6日,一项针对公司及其董事会某些现任和前任成员的股东派生诉讼在特拉华州衡平法院提起,指控被告于2020年5月违反了他们的信托义务,在将UTC拆分为三个独立的、公开交易的公司后,修改了联合技术公司(UTC)股权奖励转换为某些公司股权奖励的方法
公司。2024年7月23日,针对被告提出的驳回动议,法院在有偏见的情况下完全驳回了股东派生诉讼。2025年5月28日,特拉华州最高法院确认驳回,以有利于公司的方式结案。
与雇员聘用实务有关的民事诉讼
普惠公司是美国康涅狄格州地区法院未决集体诉讼的多名被告之一,该诉讼指控普惠公司和其他被告同意以违反联邦反垄断法的方式限制某些工程师和技术工人的雇用和招聘。截至2024年12月,包括普惠公司在内的所有被告与集体律师达成和解。法院于2025年5月批准了和解协议的最终批准。该案现已审结。
2024年4月,向特拉华州衡平法院提起了针对公司以及公司某些现任和前任高级管理人员和董事的股东派生诉讼,指控被告未能实施和执行遵守反垄断法的合理监督机制,从而违反了他们的信托义务。根据迄今为止可获得的信息,我们认为该事项不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
粉末金属披露诉讼和SEC调查
继该公司披露用于制造特定普惠发动机零部件的粉末金属出现罕见状况后,
two
对RTX提起了成套民事诉讼。首先,
two
美国康乃狄克州联邦地区法院针对该公司以及该公司某些现任和前任高管提起了推定的联邦证券集体诉讼。这些诉讼称,被告违反了联邦证券法,在各种监管文件中做出了重大错误陈述,并忽略了与普惠公司GTF发动机车队有关的重大事实,包括粉末金属问题对车队的影响。这些诉讼已合并,仍在审理中。其次,针对公司现任和前任高级管理人员和董事提起了多起股东派生诉讼,所有这些诉讼现已合并为一项单一诉讼,该诉讼正在美国特拉华州地区法院待决。合并诉讼中的运营投诉称,被告导致公司就普惠公司的GTF发动机做出重大虚假和误导性陈述,并且未能维持适当的监督制度、披露控制和程序,以及财务报告的内部控制。根据迄今为止可获得的信息,我们认为这两个事项都不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
2023年11月7日、2024年1月30日和2024年5月21日,公司收到SEC的传票,要求提供工程、运营、组织、会计和财务文件,涉及公司在2023年披露的有关普惠公司在制造各种发动机零部件时使用粉末金属产生的问题的调查,其对与这些制造过程相关的某些风险的识别,以及普惠公司为减轻这些风险而确定的纠正行动。该公司正在与SEC合作,并正在对传票作出回应。目前,我们无法预测SEC此次调查的时间或结果。
在适当情况下,我们已就上述事项记录了应计损失或有事项。除非上文所述,损失或有应计单独或合计并不重要。
其他。 如“Note 15:Guarantees”中所述,我们对部分产品延长了超出正常保修和服务政策的性能和运营成本保证。我们已计提我们对这些担保项下可能导致的负债以及很可能且可以合理估计的服务成本的估计。
我们还有与法律诉讼、自保计划以及正常业务过程中产生的事项相关的其他承诺和或有负债。我们根据一系列可能的结果计提突发事件。如果在这个范围内没有任何金额是比其他任何金额更好的估计,那么我们计提最小金额。
在日常业务过程中,公司及其子公司也经常成为许多未决和威胁的法律诉讼、索赔、纠纷和诉讼的被告、当事人或以其他方式受其影响。这些事项往往以涉嫌违反合同、产品责任、保修、监管、环境、健康和安全、就业、知识产权、税收和其他法律为依据。在某些情况下,对公司及其子公司提出的巨额金钱损失索赔可能会导致罚款、处罚、补偿性或三倍的损害赔偿,或非金钱救济。我们认为这些事项不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大不利影响。
附注17:权益
累计其他综合损失。
截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度和六个月的累计其他综合亏损各组成部分的税后净额变动摘要如下:
(百万美元)
外币换算 (1)
固定福利养老金和退休后计划
未实现套期保值收益(亏损)
累计其他综合损失
截至2025年6月30日的季度
2025年3月31日余额
$
(
449
)
$
(
2,745
)
$
(
13
)
$
(
3,207
)
改叙前其他综合收益(亏损)净额
863
(
143
)
112
832
重新分类的金额,税前
—
(
38
)
26
(
12
)
税收优惠(费用)
—
30
(
34
)
(
4
)
2025年6月30日余额
$
414
$
(
2,896
)
$
91
$
(
2,391
)
截至2025年6月30日止六个月
2024年12月31日余额
$
(
949
)
$
(
2,679
)
$
(
127
)
$
(
3,755
)
改叙前其他综合收益(亏损)净额
1,362
(
179
)
259
$
1,442
重新分类的金额,税前
—
(
77
)
23
$
(
54
)
税收优惠(费用)
1
39
(
64
)
(
24
)
2025年6月30日余额
$
414
$
(
2,896
)
$
91
$
(
2,391
)
(1) 其他综合收益(损失)(OCI)中确认的外币折算金额包括与净投资对冲相关的收益(损失),详见“附注12:金融工具”。
(百万美元)
外币换算
固定福利养老金和退休后计划
未实现套期保值收益(亏损)
累计其他综合损失
截至2024年6月30日的季度
2024年3月31日余额
$
(
562
)
$
(
2,065
)
$
(
8
)
$
(
2,635
)
改叙前其他综合收益(亏损)净额
(
68
)
(
3
)
20
(
51
)
重新分类的金额,税前
—
(
43
)
1
(
42
)
税收优惠(费用)
(
2
)
9
3
10
2024年6月30日余额
$
(
632
)
$
(
2,102
)
$
16
$
(
2,718
)
截至2024年6月30日止六个月
2023年12月31日余额
$
(
440
)
$
(
2,026
)
$
47
$
(
2,419
)
改叙前其他综合收益(亏损)净额
(
189
)
(
10
)
(
61
)
(
260
)
重新分类的金额,税前
—
(
87
)
9
(
78
)
税收优惠(费用)
(
3
)
21
21
39
2024年6月30日余额
$
(
632
)
$
(
2,102
)
$
16
$
(
2,718
)
附注18:分部财务数据
我们的运营,在本文所述期间,被归类为
三个
主要细分领域:柯林斯、普惠、雷神技术。我们的分部一般基于业务的管理架构和类似运营公司的集团,其中每个管理组织对多样化的产品和服务具有普遍的经营自主权。
RTX的首席运营决策者(CODM)是我们的董事长兼首席执行官。主要经营决策者使用分部经营利润作为盈利能力衡量标准,以评估实际和预测的分部业绩,以做出有关激励薪酬以及资本分配和其他投资的决策。按分部划分的总销售额和营业利润包括分部间销售额,这些销售额通常按成本加特定费用或按协商确定的价格入账。这些定价安排可能导致与采购分部在最终第三方销售上实现的利润不同。
我们在分部业绩之外提出了FAS/CAS运营调整,它代表了美国公认会计原则(GAAP)的财务会计准则(FAS)要求下我们的养老金和PRB费用的服务成本部分与美国政府成本会计准则(CAS)下我们的养老金和PRB费用之间的差异,主要与我们的雷神技术分部相关。而FAS和CAS下的养老金和PRB成本的最终负债是相似的,但成本确认的模式是不同的。随着时间的推移,我们通常期望通过向美国政府定价我们的产品和服务来收回相关的雷神技术养老金和PRB负债。Collins和Pratt & Whitney通常以FAS为基础记录养老金和PRB费用 .
收购会计调整包括与收购相关的已收购无形资产的摊销,通过收购获得的物业、厂房和设备公允价值调整的摊销,与所获得的亏损或低于市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值(如适用)。这些调整不被视为管理层对分部业绩评估的一部分。
截至2025年6月30日和2024年6月30日的季度业绩如下:
2025
(百万美元)
净销售额
研究与开发
其他分部项目 (1)
营业利润
营业利润率
柯林斯航空航天公司
$
7,622
$
(
329
)
$
(
6,120
)
$
1,173
15.4
%
普惠
7,631
(
249
)
(
6,890
)
492
6.4
%
雷神技术
7,001
(
121
)
(
6,075
)
805
11.5
%
分部合计
22,254
$
(
699
)
$
(
19,085
)
2,470
11.1
%
消除和其他 (2)
(
673
)
24
公司开支及其他未分配项目
—
(
47
)
FAS/CAS运营调整
—
186
购置会计调整
—
(
487
)
合并
$
21,581
$
2,146
9.9
%
(1)包括销售成本、销售、一般、管理费用和其他收入(费用)净额。
(2)包括某些较小规模经营的经营成果。
2024
(百万美元)
净销售额
研究与开发
其他分部项目 (1)
营业利润
营业利润率
柯林斯航空航天公司
$
6,999
$
(
354
)
$
(
5,527
)
$
1,118
16.0
%
普惠
6,802
(
274
)
(
5,986
)
542
8.0
%
雷神技术 (3)
6,511
(
80
)
(
6,304
)
127
2.0
%
分部合计
20,312
$
(
708
)
$
(
17,817
)
1,787
8.8
%
消除和其他 (2)
(
591
)
(
36
)
公司开支及其他未分配项目 (4)
—
(
930
)
FAS/CAS运营调整
—
212
购置会计调整
—
(
504
)
合并
$
19,721
$
529
2.7
%
(1)包括销售成本、销售、一般、管理费用和其他收入(费用)净额。
(2)包括某些较小规模经营的经营成果。
(3)营业利润和利润率包括一个$
0.6
2024年第二季度的十亿费用与雷神技术合同终止有关。更多信息见“注5:完成时合同概算的变化”。
(4)包括$
0.9
2024年第二季度的十亿费用与某些法律事项的解决有关。
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月业绩如下:
2025
(百万美元)
净销售额
研究与开发
其他分部项目 (1)
营业利润
营业利润率
柯林斯航空航天公司
$
14,839
$
(
641
)
$
(
11,937
)
$
2,261
15.2
%
普惠
14,997
(
479
)
(
13,446
)
1,072
7.1
%
雷神技术
13,341
(
219
)
(
11,639
)
1,483
11.1
%
分部合计
43,177
$
(
1,339
)
$
(
37,022
)
4,816
11.2
%
消除和其他 (2)
(
1,290
)
36
公司开支及其他未分配项目
—
(
85
)
FAS/CAS运营调整
—
371
购置会计调整
—
(
957
)
合并
$
41,887
$
4,181
10.0
%
(1)包括销售成本、销售、一般、管理费用和其他收入(费用)净额。
(2)包括某些较小规模经营的经营成果。
2024
(百万美元)
净销售额
研究与开发
其他分部项目 (1)
营业利润
营业利润率
柯林斯航空航天公司
$
13,672
$
(
667
)
$
(
11,038
)
$
1,967
14.4
%
普惠
13,258
(
543
)
(
11,761
)
954
7.2
%
雷神技术 (3)
13,170
(
169
)
(
11,878
)
1,123
8.5
%
分部合计
40,100
$
(
1,379
)
$
(
34,677
)
4,044
10.1
%
消除和其他 (2)
(
1,074
)
(
41
)
公司开支及其他未分配项目 (4)
—
(
1,026
)
FAS/CAS运营调整
—
426
购置会计调整
—
(
1,004
)
合并
$
39,026
$
2,399
6.1
%
(1)包括销售成本、销售、一般、管理费用和其他收入(费用)净额。
(2)包括某些较小规模经营的经营成果。
(3)营业利润和利润率包括一个$
0.6
2024年第二季度的十亿费用与雷神技术合同的终止和一美元
0.4
十亿收益,扣除交易和其他相关成本,在2024年第一季度与出售我们的独联体业务有关。更多信息分别见“注5:完成时合同估计数的变化”和“注2:收购和处置”。
(4)包括$
0.9
2024年第二季度的十亿费用与某些法律事项的解决有关。
截至2025年6月30日和2024年各季度的资本支出和折旧及摊销分部信息如下:
资本支出
折旧和摊销
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
柯林斯航空航天公司
$
171
$
147
$
220
$
207
普惠
180
207
194
192
雷神技术
134
144
135
126
分部合计
485
498
549
525
公司、消除和其他
45
39
21
20
购置会计调整
506
527
合并
$
530
$
537
$
1,076
$
1,072
截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月的资本支出和折旧及摊销分部信息如下:
资本支出
折旧和摊销
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
柯林斯航空航天公司
$
283
$
272
$
437
$
410
普惠
333
346
388
385
雷神技术
359
336
266
253
分部合计
975
954
1,091
1,048
公司、消除和其他
68
50
42
38
购置会计调整
995
1,045
合并
$
1,043
$
1,004
$
2,128
$
2,131
按分部划分的总资产如下:
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
柯林斯航空航天公司 (1)
$
74,247
$
72,372
普惠 (1)
47,670
44,307
雷神技术 (1)
44,855
44,936
分部合计
166,772
161,615
公司、消除和其他
367
1,246
合并
$
167,139
$
162,861
(1)总资产包括取得的无形资产和物业、厂房、设备公允价值调整。相关摊销费用计入收购会计调整。
我们根据客户所在地、客户类型和销售类型,按地理区域对客户的合同进行分类。我们基于客户位置的地理区域在已知或实际确定的情况下使用最终用户客户位置,或在最终用户客户未知或不实际确定的情况下,使用“ship to”位置作为客户位置。此外,对于我们的雷神技术部分,我们按合同类型将我们与客户的合同分解。我们认为,这些类别最好地描述了我们的收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。
截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度按客户所在地按地理区域分类的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
美国
$
3,514
$
3,260
$
4,909
$
54
$
11,737
$
3,406
$
3,273
$
4,914
$
32
$
11,625
欧洲
1,750
1,539
916
—
4,205
1,645
1,407
536
1
3,589
亚太地区
934
1,870
606
—
3,410
780
1,334
547
—
2,661
中东和北非
271
150
483
—
904
195
172
424
—
791
其他地区
460
812
53
—
1,325
390
615
50
—
1,055
合并净销售额
6,929
7,631
6,967
54
21,581
6,416
6,801
6,471
33
19,721
分部间销售
693
—
34
(
727
)
—
583
1
40
(
624
)
—
业务分部销售
$
7,622
$
7,631
$
7,001
$
(
673
)
$
21,581
$
6,999
$
6,802
$
6,511
$
(
591
)
$
19,721
截至2025年6月30日和2024年6月30日止六个月按地理区域分类的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
美国
$
6,862
$
6,678
$
9,356
$
107
$
23,003
$
6,727
$
6,283
$
9,896
$
80
$
22,986
欧洲
3,480
3,378
1,759
1
8,618
3,260
3,077
1,083
2
7,422
亚太地区
1,760
3,111
1,131
—
6,002
1,471
2,528
1,088
1
5,088
中东和北非
510
325
917
—
1,752
376
310
954
—
1,640
其他地区
904
1,504
104
—
2,512
751
1,059
80
—
1,890
合并净销售额
13,516
14,996
13,267
108
41,887
12,585
13,257
13,101
83
39,026
分部间销售
1,323
1
74
(
1,398
)
—
1,087
1
69
(
1,157
)
—
业务分部销售
$
14,839
$
14,997
$
13,341
$
(
1,290
)
$
41,887
$
13,672
$
13,258
$
13,170
$
(
1,074
)
$
39,026
截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度按客户类型分列的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
对美国政府的销售 (1)
$
1,852
$
1,470
$
4,900
$
51
$
8,273
$
1,630
$
1,511
$
4,880
$
31
$
8,052
通过美国政府对外军售
104
404
1,127
—
1,635
82
386
801
—
1,269
外国政府直接商业销售
321
180
932
—
1,433
317
160
694
—
1,171
商业航空航天及其他商业销售
4,652
5,577
8
3
10,240
4,387
4,744
96
2
9,229
合并净销售额
6,929
7,631
6,967
54
21,581
6,416
6,801
6,471
33
19,721
分部间销售
693
—
34
(
727
)
—
583
1
40
(
624
)
—
业务分部销售
$
7,622
$
7,631
$
7,001
$
(
673
)
$
21,581
$
6,999
$
6,802
$
6,511
$
(
591
)
$
19,721
(1)不包括通过美国政府对外军售。
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月按客户类型分类的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
对美国政府的销售 (1)
$
3,511
$
3,055
$
9,335
$
104
$
16,005
$
3,194
$
3,069
$
9,837
$
79
$
16,179
通过美国政府对外军售
220
783
2,103
—
3,106
163
696
1,659
—
2,518
外国政府直接商业销售
648
328
1,808
1
2,785
626
318
1,434
1
2,379
商业航空航天及其他商业销售
9,137
10,830
21
3
19,991
8,602
9,174
171
3
17,950
合并净销售额
13,516
14,996
13,267
108
41,887
12,585
13,257
13,101
83
39,026
分部间销售
1,323
1
74
(
1,398
)
—
1,087
1
69
(
1,157
)
—
业务分部销售
$
14,839
$
14,997
$
13,341
$
(
1,290
)
$
41,887
$
13,672
$
13,258
$
13,170
$
(
1,074
)
$
39,026
(1)不包括通过美国政府对外军售。
截至2025年6月30日和2024年6月30日止季度按销售类型分列的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
产品
$
5,408
$
4,123
$
5,975
$
45
$
15,551
$
5,027
$
3,849
$
5,657
$
29
$
14,562
服务
1,521
3,508
992
9
6,030
1,389
2,952
814
4
5,159
合并净销售额
6,929
7,631
6,967
54
21,581
6,416
6,801
6,471
33
19,721
分部间销售
693
—
34
(
727
)
—
583
1
40
(
624
)
—
业务分部销售
$
7,622
$
7,631
$
7,001
$
(
673
)
$
21,581
$
6,999
$
6,802
$
6,511
$
(
591
)
$
19,721
截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月按销售类型分类的分部销售额如下:
2025
2024
(百万美元)
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
柯林斯航空航天公司
普惠
雷神技术
其他
合计
产品
$
10,518
$
8,155
$
11,381
$
88
$
30,142
$
9,860
$
7,806
$
11,124
$
75
$
28,865
服务
2,998
6,841
1,886
20
11,745
2,725
5,451
1,977
8
10,161
合并净销售额
13,516
14,996
13,267
108
41,887
12,585
13,257
13,101
83
39,026
分部间销售
1,323
1
74
(
1,398
)
—
1,087
1
69
(
1,157
)
—
业务分部销售
$
14,839
$
14,997
$
13,341
$
(
1,290
)
$
41,887
$
13,672
$
13,258
$
13,170
$
(
1,074
)
$
39,026
截至2025年6月30日止季度和2024年止季度,按合同类型分列的雷神技术分部销售额如下:
(百万美元)
2025
2024
固定价格
$
3,991
$
3,318
成本类型
2,976
3,153
合并净销售额
6,967
6,471
分部间销售
34
40
业务分部销售
$
7,001
$
6,511
截至二零二五年六月三十日止六个月及二零二四年六月三十日止六个月,雷神技术分部按合约类型分类的销售额如下:
(百万美元)
2025
2024
固定价格
$
7,596
$
6,611
成本类型
5,671
6,490
合并净销售额
13,267
13,101
分部间销售
74
69
业务分部销售
$
13,341
$
13,170
附注19:剩余履约义务(RPO)
RPO表示未满足或部分未满足的合同交易总价的总量。RPO总额约为$
236
截至2025年6月30日的十亿。在截至2025年6月30日的总RPO中,我们预计约
25
%将在下一个年度确认为收入
12
几个月。大约
45
我们的RPO的百分比与普惠公司的长期商业航空航天维护合同有关,通常预计这些合同将在长达
20
年。
附注20:会计公告
2024年11月,财务会计准则委员会(FASB)发布了会计准则更新(ASU)2024-03,损益表费用的分类,其中要求以表格形式披露每个相关费用标题中包含的特定自然费用类别的金额。此外,ASU 2024-03要求披露销售费用总额,并在年度报告期间披露实体对销售费用的定义。新准则在未来基础上对2026年12月15日之后开始的年度报告期间和2027年12月15日之后开始的财政年度内的中期期间生效。允许提前收养。我们目前正在评估采用这一新声明对我们披露的影响。
2023年12月,FASB发布ASU 2023-09,《所得税(主题740):改进所得税披露,以加强所得税报告披露,并要求在表格税率调节中披露特定类别。新标准在未来基础上对2024年12月15日之后开始的财政年度生效。我们目前正在评估采用这一新声明对我们披露的影响。
其他发布但在2025年6月30日之后才生效的新公告预计不会对我们的经营业绩、财务状况或流动性产生重大影响。
关于RTX截至2025年6月30日及2024年6月30日止季度和六个月的未经审计简明综合财务信息,普华永道会计师事务所(PWC)报告称,其已根据专业标准对此类信息进行审查应用了有限程序。然而,其日期为2025年7月22日的报告(见下文)指出,该事务所没有对该未经审计的简明综合财务信息进行审计,也不发表意见。普华永道没有进行任何重大或额外的审计测试,超出了如果他们的报告没有被包括在内本应是必要的那些测试。因此,鉴于所适用的审查程序的有限性,应限制对其关于此类信息的报告的依赖程度。普华永道不受经修订的1933年《证券法》(该法)第11条对其关于未经审计的简明综合财务信息的报告的责任条款的约束,因为该报告不是普华永道根据该法第7和11条的含义编制或认证的登记声明的“报告”或“部分”。
独立注册会计师事务所的报告
致RTX公司的股东及董事会
中期财务资料审核结果
我们审阅了随附的RTX及其附属公司(“公司”)截至2025年6月30日止的简明综合资产负债表,以及截至2025年6月30日及2024年6月30日止三个月及六个月期间的相关简明综合经营报表、全面收益报表、权益变动表,以及截至2025年6月30日及2024年6月30日止六个月期间的简明综合现金流量表,包括相关附注(统称“中期财务资料”)。根据我们的审查,我们不知道应对随附的中期财务信息进行任何重大修改,以使其符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。
我们此前已根据美国公众公司会计监督委员会(“PCAOB”)的标准,审计了公司截至2024年12月31日的合并资产负债表以及该日终了年度的相关合并经营、综合收益、权益变动和现金流量表(未在此列报),并在我们日期为2025年2月3日的报告中对这些合并财务报表发表了无保留意见。我们认为,所附截至2024年12月31日的简明综合资产负债表所载信息,在所有重大方面,相对于其所依据的综合资产负债表而言,是公平陈述的。
审查结果的依据
本中期财务资料由公司管理层负责。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例,我们被要求对公司具有独立性。我们按照PCAOB的标准进行了审查。中期财务资料的审查主要包括应用分析程序和向负责财务和会计事项的人员进行查询。它的范围比根据PCAOB标准进行的审计要小得多,审计的目标是对财务报表作为一个整体发表意见。因此,我们不发表这样的意见。
/s/普华永道会计师事务所
马萨诸塞州波士顿
2025年7月22日
项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
业务概览
我们是为航空航天和国防工业提供高科技产品和服务的全球首屈一指的系统提供商。
除非文意另有所指,否则“我们”、“我们的”、“我们”、“公司”、“RTX”等词语是指RTX公司及其子公司。“雷神公司”指的是雷神公司,该公司于2020年4月3日在联合技术公司与雷神公司(其存续公司为RTX Corporation)之间的全股票合并交易期间成为RTX的全资子公司。
雷神技术的会计日历为4-4-5,柯林斯航空航天(Collins)和普惠公司的会计日历为季度末。纵观这份10-Q表格,当我们提到截至2025年6月30日和2024年6月30日的季度和六个月有关雷神技术时,我们指的是它们分别在2025年6月29日和2024年6月30日财政季度末。
下文讨论2025年影响我国营商环境的重要因素现状。如需更多讨论,请参阅我们2024年10-K表格年度报告中管理层对财务状况和运营结果(MD & A)的讨论和分析中的“业务概览”部分。
行业考虑
我们的全球业务可能会受到区域和全球层面的工业、经济和政治因素的影响。我们的业务包括原始设备制造商(OEM)以及与我们的航空航天业务相关的广泛的相关售后市场零件和服务。我们的国防业务主要作为主承包商或分承包商为政府客户提供广泛的国防和相关项目组合,为国内和国际客户提供服务。我们的业务组合还反映了我们的商业航空航天备件合同和国防业务中的某些服务合同的较短周期,以及我们的航空航天OEM和售后市场维护合同以及设计、开发、制造或改装复杂设备的国防合同的较长周期的组合。我们的客户来自公共和私营部门,我们的业务反映了随着持续全球化而发展的广泛地域多元化。
政府立法、政策和法规会影响我们的业务和运营。与环境和气候变化相关的法律或法规的变化,包括温室气体排放、碳定价和能源税的法规,可能会导致对产品设计和设施升级进行新的或额外的投资,并可能增加我们的运营和环境合规支出,包括增加能源和原材料成本以及与制造变革相关的成本。此外,政府和行业驱动的安全和性能法规、对飞机发动机噪音和排放的限制、政府施加的旅行限制以及政府采购做法可能会影响我们的业务。
柯林斯和普惠公司同时为商业和政府航空航天客户提供服务。收入乘客里程(RPM)、可用座位里程、航空公司和飞机制造商的总体经济健康状况,以及飞机制造商的财务实力和业绩,是我们商业航空航天业务的关键晴雨表。通用航空领域业绩与经济整体健康状况密切相关,与企业盈利正相关。我们的许多航空航天客户都在柯林斯公司和普惠公司的长期售后市场服务协议范围内,其中包括备件和服务。
我们的国防行动受到美国国防部(DOD)预算和支出水平、需求变化、政策立场或优先事项变化、国内和全球政治和经济环境以及全球和国家安全威胁环境不断演变性质的影响。此外,我们的国防业务既从事直接商业销售,一般需要美国政府的许可和批准,也从事对外军售,这是由美国政府发起并在美国政府的指导下进行的政府对政府的交易。这些预算和支出水平、政策或优先事项的变化受到美国国内外地缘政治风险和威胁的影响,可能会影响我们的国防业务,包括美国政府许可和销售批准的时间安排和延迟、制裁风险或其他限制。
其他事项
全球、经济和政治状况、原材料和商品价格和供应的变化、劳动力供应和成本、通货膨胀、利率、美国政府政策立场的潜在变化,包括国防部政策或优先事项的变化、地缘政治冲突和紧张的国家间关系、美国和非美国税法变化、外汇汇率、制裁、关税、能源成本和供应、航空旅行水平、商业航空公司的财务状况以及自然灾害和天气条件的影响,都会产生可能影响我们业务的不确定性。
法律事务。 正如之前宣布的那样,公司在2024年解决了几项未决法律事项,在此称为“某些法律事项的解决”。公司订立延期检控协议(DPA)(DPA-1)与
美国司法部(DOJ)和该公司与美国证券交易委员会(SEC)就一项行政程序(SEC行政命令)达成和解,以解决此前披露的对雷神公司及其合资企业Thales-Raytheon Systems(TRS)自2012年以来就某些中东合同(Thales-Raytheon Systems及相关事项)进行的付款的刑事和民事政府调查。该公司还与美国司法部签订了DPA和虚假索赔法(FCA)和解协议,以解决此前披露的针对2011年至2013年期间以及2017年间签订的某些遗留雷神公司合同的有缺陷定价索赔的刑事和民事政府调查(司法部调查和合同定价纠纷)。根据这些DPA和SEC行政命令,雷神公司和公司均需保留(其中包括)一名令DOJ和SEC满意的独立合规监督员(任期自监督员受聘之日起三年结束),并需承担某些合作和披露义务(任期自DPA-1和SEC行政命令生效之日起(如适用)开始,至监督员受聘之日起三年结束)。合规监督员将监督雷神公司和该公司遵守各自根据DPA和SEC行政命令承担的义务的情况。DPA还进一步规定,如果DOJ在延期起诉期间全权酌情确定雷神公司或公司违反了DPA、雷神公司或公司中任一条款的任何一项,则可能因任何联邦刑事违法行为而受到起诉,包括在相关DPA中对雷神公司提出的指控。SEC行政命令进一步规定,如果出现违反SEC行政命令的情况,SEC可以撤销SEC行政命令并对公司提起诉讼。如果发生任何此类认定或违约,公司可能会面临额外的不利影响。此外,该公司还解决了某些自愿披露的出口管制违规行为,这些违规行为主要是与整合罗克韦尔柯林斯以及在较小程度上整合雷神公司有关的,包括根据与美国国务院(DOS)达成的同意协议(加利福尼亚州)解决的某些违规行为(贸易合规事务)。该加利福尼亚州的期限为三年,要求该公司实施补救性合规措施,并对公司的国际武器贸易法规(ITAR)合规计划进行外部审计。加利福尼亚州还要求任命一名外部独立的特别合规官(SCO)。该公司于2024年9月27日任命其上合组织。
有关DPA-1、DPA-2、SEC行政命令和加利福尼亚州的进一步讨论,请参阅本10-Q表第1项中的“注16:承诺和或有事项”。
普惠粉末金属物质。 正如“附注16:承诺和或有事项”中进一步描述的那样,在本10-Q表的第1项中,2023年,普惠公司确定,用于制造某些发动机零件的粉末金属中的一种罕见情况需要对为A320neo系列飞机(A320neo)提供动力的PW1100G-JM(PW1100)齿轮涡扇(GTF)机队进行加速检查(以下简称“粉末金属物质”)。
全球供应链。 我们依赖于全球供应链,经历了供应链中断,导致延迟和成本增加,并对我们的业绩产生不利影响。这些中断影响了我们及时和/或以预期价格采购原材料的能力,包括某些稀土元素、微电子和某些商品,并受到供应链市场限制和宏观经济状况的驱动,包括通货膨胀和劳动力市场短缺。当前的地缘政治状况,包括冲突和国家间关系紧张的其他原因,以及制裁和其他贸易限制活动,如关税,正在助长这些问题。此外,我们的供应商和分包商也受到了这些相同问题的影响。我们已经实施了一些行动和计划来减轻一些影响,但预计供应链中断将继续存在。
普惠IAM停工。 2025年5月27日,国际机械师和航空航天工作者协会(IAM)Local 1746和Local 700(District 26)投票批准了与普惠的新合同,从而结束了2025年5月5日发起的停工,该停工影响了普惠某些商用和军用发动机型号的生产和售后服务,包括PW1100G-JM齿轮涡轮风扇和F135。IAM停工减少了2025年第二季度的发动机交付量。所有受影响发动机项目的全面生产运营已于2025年6月恢复。
经济环境。 通胀环境提高了材料和组件价格、人工费率和供应商成本,并对我们的业绩产生了负面影响,包括我们的生产率预期。由于我们的政府和商业航空航天业务的性质,以及它们各自的客户和供应商合同,我们并不总是能够通过增加我们的合同价值或定价来抵消成本增加,特别是在我们的固定价格合同上。材料、组件和劳动力价格上涨可能会使我们在成本超支的情况下在固定价格合同中蒙受损失。此外,更高的利率提高了借贷成本,收紧了资本的可得性。除其他外,这些影响可能会限制我们客户的购买力,减少我们产品和服务的订单,并影响我们的客户付款和供应商履约的能力。此外,宏观经济环境的变化,包括全球贸易政策、利率和金融市场的波动,可能导致经济不确定性、经济下滑或衰退,并影响对我们产品和服务的需求以及我们的供应链。我们继续推行战略和业务举措,以帮助应对这些宏观经济压力,包括我们的
数字化转型、运营现代化、降低成本和先进技术方案,我们将面向客户的成果和卓越(CORE)运营平台应用于这些举措的执行。然而,这些压力和相应举措的影响是不确定的,并受制于一系列因素和未来发展。
全球贸易环境高度活跃。自2025年2月起,美国政府对来自与美国有贸易往来的所有国家的进口商品征收关税。对此,中国、欧盟、加拿大等多国宣布,并在部分情况下对从美国进口的商品征收关税、非关税反措施 我们的企业和供应商进口受美国征收关税的商品,以及受其他国家征收的反关税的商品。我们继续寻求可用的选择来减轻关税和反措施的影响,包括(i)利用可用的关税豁免或排除,例如贸易协定、条约或其他法定救济,(ii)评估运营和供应链变化,以及(iii)在可行的情况下,提高我们的商品和服务的价格。我们截至2025年6月30日的季度业绩反映了我们对当时生效的关税影响的最佳估计。由于关税和反关税的持续时间和范围仍不确定,我们正在继续评估征收已宣布的关税对我们的业务和财务状况的潜在未来影响。 基于当前条件,我们认为美国宣布的关税或其他国家采取的反关税或其他行动不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。然而,关税的实际财务影响取决于各种因素,最显着的是,关税涵盖的商品范围、我国受关税影响的进口产品的价值、适用的关税税率、关税的时间和持续时间、美国关税对象国实施关税和非关税反措施的情况,以及我们和我们的供应商减轻关税影响的能力。任何这些因素和实际发生的关税成本的变化都可能对我们财务报表中固有的估计产生重大影响,包括我们的完工估计(EAC)中使用的估计,以及支持我们的存货、合同履行成本、递延税项资产、无形资产和商誉的可收回性的估计,并可能对我们在确认和支付期间的经营业绩和现金流量产生重大影响。
美国政府的预算和税收立法。 2025年3月15日,美国总统签署了一项持续性决议(CR),根据该决议,美国政府部门和机构将继续运营到2025年9月30日,即政府财政年度结束。除了某些例外,包括在国防部预算中增加约60亿美元,CRR按2024财年水平为政府提供资金。尽管国会向行政部门提供了指导方针,但CR通常允许个别部门和机构决定资助的领域和项目。CRR对RTX的影响最终将取决于资金决策,但是,RTX目前预计CRR不会对我们的业务或经营业绩产生重大影响。
2025年7月4日,颁布了“根据H. Con. Res.14标题II规定和解的法案”(该法案)。该法案规定了几项企业税的变化,包括但不限于恢复国内研发成本的全部支出,恢复某些资本支出的即时扣除,以及改变美国对国际收入征税的计算方式。我们预计该法案的新条款不会对2025年的税收支出和现金流产生重大影响。
该法案还为国防部提供了1562亿美元的补充资金,用于2029年之前的债务。国会还开始审议总统提出的2026财年预算请求。
关于现代化国防采购的行政命令。 2025年4月9日,美国政府发布行政命令,除其他事项外,要求国防部对其主要国防采购计划进行审查,以确定那些比计划落后15%、超出预算15%、无法满足关键性能参数或与国防部长的任务优先事项不一致的项目,以便可能取消。尽管目前RTX不认为该行政命令会对我们的业务或经营业绩产生重大影响,但对RTX产生的任何更长期的影响(如果有的话)将取决于多种因素,包括命令中审查标准的制定和实施情况、审查时间表、国防部长的任务优先事项,以及基于此类审查结果的未来预算确定。
关于美国铁穹的行政命令。 2025年1月27日,美国政府发布行政命令,要求研发和部署下一代导弹防御系统。2025年5月20日,国防部公布了该系统的架构和实施计划草案,该法案为该项目向国防部拨款244亿美元。凭借以现有的、经过验证的防御能力为基础的所有领域的下一代技术,RTX的产品组合处于有利地位,可以发挥作用,为美国铁穹倡议提供可靠的解决方案。这项行政命令或相应的资金是否会对我们的业务或结果或运营产生实质性影响,将取决于多种因素,包括授标时间表、任务优先事项和未来预算确定。
地缘政治问题。 为应对俄罗斯入侵乌克兰,美国政府和我们经营所在的各个司法管辖区的政府针对俄罗斯的特定行业、实体和个人实施了广泛的经济制裁和出口管制。俄罗斯政府针对美国和我们经营所在的其他司法管辖区的特定行业、实体和个人实施了类似的反制裁和出口管制,包括某些
公司管理团队和董事会成员。除其他限制外,政府的这些措施限制了涉及俄罗斯各银行和金融机构的交易,并加强了出口管制,限制了各种货物、软件和技术进出俄罗斯的转让,包括扩大了专门针对航空航天部门的出口管制。这些措施对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生了不利影响,并可能继续产生不利影响;然而,根据迄今为止可获得的信息,我们目前预计这些问题不会对我们的财务业绩产生重大不利影响。我们将继续监测可能对公司和/或我们的供应链、业务合作伙伴或客户产生不利影响的未来发展,包括额外的制裁和其他措施。
2023年2月,中国宣布对雷神技术导弹与防御(RMD)(以前的RTX业务部门,于2023年第三季度成为雷神技术业务的一部分)实施制裁,此前曾宣布可能对RTX采取措施,涉及某些外国对台军售。中国对RMD的制裁包括处以相当于自2020年9月以来RMD售台武器价值两倍的罚款。自那时起,中国宣布对雷神技术业务和柯林斯的一家合资企业实施额外制裁。如果中国对RTX、我们的供应商、关联公司或合作伙伴实施额外制裁、执行已宣布的制裁或采取其他监管行动,可能会潜在地扰乱我们的业务运营。中国这些或其他潜在制裁或其他行动的任何影响,都是不确定的。
我们与某些外国客户有产品和服务的直接商业销售合同,美国政府一直在审查和批准这些合同。美国政府对这些销售的批准取决于一系列因素,包括其与这些客户相关的外交政策,这些政策将受到持续审查和潜在的变化。同样,如果产品和服务尚未交付给客户,先前授予的先前销售的监管批准可以暂停或撤销。此外,某些项目需要外国政府的批准,这些批准可能无法及时获得或根本无法获得,或可能被撤销。如果我们最终没有收到所有的监管批准,或者这些批准被撤销,这可能会对我们的财务业绩产生重大影响。
由于以色列和美国与伊朗之间的紧张关系持续不断,胡塞武装恢复对以色列的导弹袭击,以及叙利亚政权更迭相关的不确定性,我们继续密切监测对RTX在以色列、中东以及整个地区的业务、客户、供应商、员工和业务的潜在影响。RTX在以色列的商业制造设施仍然开放并投入运营,我们将继续根据以色列的指令和当地安全局势每天重新评估运营情况。RTX的国防计划从以色列接收组件的能力没有受到任何实质性影响,尽管如果出现进一步升级,我们可能会遇到某些产品未来交付延迟的情况。迄今为止,这种情况对RTX的总体影响微乎其微;但鉴于情况的波动性,对RTX的潜在影响可能会发生变化。
有关这些项目的进一步讨论,请参阅我们关于表格10-K的2024年年度报告中的第一部分,第1A项,“风险因素”。
关键会计估计
编制我们的财务报表需要管理层做出估计和假设,这些估计和假设会影响资产、负债、收入和费用的报告金额。管理层认为,最复杂和最敏感的判断,由于其对简明合并财务报表的重要性,主要是由于需要对本质上不确定的事项的影响作出估计。请参阅我们2024年年度报告10-K表第8项中第7项中的“关键会计估计”和“附注1:列报基础和会计原则摘要”,其中描述了编制合并财务报表时使用的重要会计估计和政策。这些领域的实际结果可能与管理层的估计不同。截至2025年6月30日止六个月,我们的关键会计估计并无重大变化。
经营成果
正如我们在本表10-Q的“有关可能影响未来业绩的因素的注意事项”中所述,我们的中期经营业绩和我们的业绩的期间比较,特别是在分部层面,可能并不代表我们未来的经营业绩。以下关于各期间比较结果的讨论,包括对分部结果的讨论,应在这一背景下看待。
我们为我们的综合经营业绩提供净销售额和销售成本的有机变化,以及我们分部的净销售额和经营利润的有机变化。我们认为,这些非公认会计原则(non-GAAP)衡量标准对投资者有用,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而可以实现更好的同比可比性。净销售额、销售成本和营业利润的有机变化不包括收购和资产剥离、净额、外币汇率换算波动的影响以及可能不定期发生的其他重大非经营项目和/或重大经营项目
(其他)。此外,销售成本和营业利润的有机变化不包括重组成本、FAS/CAS运营调整以及与某些收购会计调整相关的成本。重组成本通常来自与裁员和设施退出成本相关的遣散费。我们正在不断评估我们的成本结构并实施重组行动,以努力保持我们的成本结构的竞争力。FAS/CAS运营调整表示美国公认会计原则的财务会计准则(FAS)要求下我们的养老金和退休后福利(PRB)费用中的服务成本部分与美国政府成本会计准则(CAS)下我们的养老金和PRB费用之间的差异,主要与我们的雷神技术部门有关。收购会计调整包括与收购相关的已收购无形资产的摊销,通过收购获得的物业、厂房和设备公允价值调整的摊销,与所获得的亏损或低于市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值(如适用)。
净销售额
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
净销售额
$
21,581
$
19,721
$
41,887
$
39,026
截至2025年6月30日的季度和六个月净销售总额同比变化的因素如下:
(百万美元)
截至2025年6月30日的季度
截至2025年6月30日止六个月
有机 (1)
$
1,783
$
3,304
收购和资产剥离,净额
(30)
(522)
其他
107
79
总变化
$
1,860
$
2,861
(1)有机定义见“运营结果”。上表提供了该措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度净销售额有机增长18亿美元,这主要是由于普惠公司的有机净销售额增加,分别为8亿美元、柯林斯公司的6亿美元和雷神技术的4亿美元。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月净销售额有机增长了33亿美元,这主要是由于普惠公司的有机净销售额增加,分别为17亿美元、柯林斯公司的12亿美元和雷神技术的6亿美元。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月,由于收购和资产剥离导致的净销售额减少了5亿美元,这主要是由于在2024年第一季度完成了对雷神技术部门内的网络安全、情报和服务(CIS)业务的出售。
请参阅下文“分部审查”,了解按分部划分的更多信息。
截至6月30日的季度,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
净销售额
产品
$
15,551
$
14,562
72.1
%
73.8
%
服务
6,030
5,159
27.9
%
26.2
%
净销售总额
$
21,581
$
19,721
100
%
100
%
有关按分部划分的产品和服务的对外净销售额构成,请参阅本10-Q表第1项中的“附注18:分部财务数据”。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度净产品销售额增加了10亿美元,这主要是由于柯林斯公司的外部产品销售额增加了4亿美元、普惠公司的外部产品销售额增加了3亿美元以及雷神技术的外部产品销售额增加了3亿美元。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度净服务销售额增加了9亿美元,这主要是由于普惠公司的外部服务销售额增加了6亿美元,雷神技术的外部服务销售额增加了2亿美元,柯林斯的外部服务销售额增加了1亿美元。
截至6月30日的六个月,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
净销售额
产品
$
30,142
$
28,865
72.0
%
74.0
%
服务
11,745
10,161
28.0
%
26.0
%
净销售总额
$
41,887
$
39,026
100
%
100
%
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,净产品销售额增加了13亿美元,这主要是由于柯林斯公司的外部产品销售额增加了7亿美元、普惠公司的外部产品销售额增加了3亿美元、雷神技术的外部产品销售额增加了3亿美元。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,净服务销售额增加了16亿美元,这主要是由于普惠公司的外部服务销售额增加了14亿美元,柯林斯公司的外部服务销售额增加了3亿美元,但被雷神技术的外部服务销售额减少0.1亿美元部分抵消,这主要是由于2024年第一季度完成的出售了我们雷神技术部门内的独联体业务。
我们对主要客户的销售情况如下:
截至6月30日的季度,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
对美国政府的销售 (1)
$
8,273
$
8,052
38.3
%
40.8
%
通过美国政府对外军售
1,635
1,269
7.6
%
6.4
%
外国政府直接商业销售
1,433
1,171
6.6
%
5.9
%
商业航空航天及其他商业销售
10,240
9,229
47.4
%
46.8
%
净销售总额
$
21,581
$
19,721
100
%
100
%
(1)不包括通过美国政府对外军售。
截至6月30日的六个月,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
对美国政府的销售 (1)
$
16,005
$
16,179
38.2
%
41.5
%
通过美国政府对外军售
3,106
2,518
7.4
%
6.5
%
外国政府直接商业销售
2,785
2,379
6.6
%
6.1
%
商业航空航天及其他商业销售
19,991
17,950
47.7
%
46.0
%
净销售总额
$
41,887
$
39,026
100
%
100
%
(1)不包括通过美国政府对外军售。
销售成本
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
销售总成本
$
17,205
$
16,141
$
33,395
$
31,885
占净销售额的百分比
79.7
%
81.8
%
79.7
%
81.7
%
截至2025年6月30日止季度和六个月的总销售成本同比变化的因素如下:
(百万美元)
截至2025年6月30日的季度
截至2025年6月30日止六个月
有机 (1)
$
1,510
$
2,579
收购和资产剥离,净额
(23)
(471)
重组
13
57
FAS/CAS运营调整
28
58
购置会计调整
(18)
(46)
其他
(446)
(667)
总变化
$
1,064
$
1,510
(1)有机定义见“运营结果”。上表提供了该措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度总销售成本有机增长15亿美元,这主要是由于上述普惠、柯林斯和雷神技术的有机净销售额增长所致。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度其他销售成本减少了4亿美元,主要是由于2024年第二季度在雷神技术记录的与终止与外国客户的固定价格开发合同(此处简称“雷神技术合同终止”)有关的5亿美元费用。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月总销售成本的有机增长为26亿美元,这主要是由于上述普惠、柯林斯和雷神技术的有机净销售额增长所致。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,其他销售成本减少了7亿美元,主要是由于2024年第二季度在雷神技术记录的与终止雷神技术合同有关的5亿美元费用以及2024年第一季度在柯林斯记录的与确认不利的采购承诺有关的2亿美元费用以及因启动替代钛源而不再可收回的合同履行成本减值。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月,由于收购和资产剥离导致的总销售成本净额减少了5亿美元,这主要是由于2024年第一季度完成了我们雷神技术部门内的独联体业务的出售。
重组行动涉及正在进行的成本削减努力,包括裁员和巩固设施。
有关FAS/CAS运营调整的讨论,请参见下文“分部回顾”部分下的“FAS/CAS运营调整”小节。关于收购会计调整的讨论,见下文“分部回顾”部分下的“收购会计调整”小节。
截至6月30日的季度,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
销售成本
产品
$
12,989
$
12,625
60.2
%
64.0
%
服务
4,216
3,516
19.5
%
17.8
%
销售总成本
$
17,205
$
16,141
79.7
%
81.8
%
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度,净产品销售成本增加了4亿美元,这主要是由于柯林斯、普惠公司和雷神技术的外部产品销售成本增加,上述产品销售变化分别推动了这些公司的外部产品销售成本增加。这一增长被2024年第二季度在雷神技术记录的与终止雷神技术合同有关的5亿美元费用部分抵消。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度净服务销售成本增加了7亿美元,这主要是由于受上述服务销售变化的推动,普惠公司、雷神技术和柯林斯公司的外部服务销售成本增加。
截至6月30日的六个月,
占总净销售额的百分比
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
销售成本
产品
$
25,272
$
24,841
60.3
%
63.7
%
服务
8,123
7,044
19.4
%
18.0
%
销售总成本
$
33,395
$
31,885
79.7
%
81.7
%
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,净产品销售成本增加了4亿美元,这主要是由于柯林斯、普惠公司和雷神技术的外部产品销售成本增加,上述产品销售变化均推动了这三家公司的外部产品销售成本增加。这一增长被2024年第二季度在雷神技术记录的与终止雷神技术合同有关的5亿美元费用以及因启动替代钛源而在柯林斯公司2024年第一季度记录的2亿美元费用部分抵消。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,净服务销售成本增加了11亿美元,这主要是由于上述服务销售变化推动普惠公司和柯林斯公司的外部服务销售成本增加,但被雷神技术的外部服务销售成本下降部分抵消,这主要是由于2024年第一季度完成了独联体业务的出售。
研究与开发
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
公司出资
$
697
$
706
$
1,334
$
1,375
占净销售额的百分比
3.2
%
3.6
%
3.2
%
3.5
%
客户资助 (1)
$
1,247
$
1,186
$
2,447
$
2,422
占净销售额的百分比
5.8
%
6.0
%
5.8
%
6.2
%
(1)在我们的简明综合经营报表中包含在销售成本中。
研发支出受制于项目开发计划的可变性,因此,预计支出水平会出现同比波动。
截至2025年6月30日的季度和六个月的公司资助研发费用分别与截至2024年6月30日的季度和六个月相对一致。
客户的增加- 与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度获得资助的研发费用为1亿美元,这主要是由于柯林斯公司各种军事和商业项目的费用增加以及普惠公司在军事发展项目上的支出增加。这些增长被雷神技术主要与下一代拦截器(NGI)计划相关的客户资助费用下降部分抵消。
截至2025年6月30日止六个月的客户资助研发费用与截至2024年6月30日止六个月相对一致。
销售、一般和行政
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
销售、一般和行政
$
1,573
$
1,449
$
3,021
$
2,843
占净销售额的百分比
7.3
%
7.3
%
7.2
%
7.3
%
增加 与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度的销售、一般和管理费用为1亿美元,这主要是由于普惠公司与2025年第二季度客户破产有关的1亿美元费用。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月销售、一般和管理费用增加了2亿美元,这主要是由于普惠公司与2025年第二季度客户破产有关的1亿美元费用,以及与主要在2025年上半年柯林斯公司开始的各种劳动力削减推动的持续成本削减努力相关的1亿美元重组成本增加。
我们正在不断评估我们的成本结构,并实施了重组行动,以努力保持我们的成本结构的竞争力。因此,上述反映的金额包括先前重组行动对销售、一般和管理费用的有利影响。
其他收入(费用),净额
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
其他收入(费用),净额
$
40
$
(896)
$
44
$
(524)
其他收入(费用),净额包括未合并实体的股权收益、特许权使用费收入、外汇损益以及其他持续和非经常性项目。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度其他收入(费用)净额增加了9亿美元,这主要是由于2024年第二季度没有记录与解决某些法律事项有关的9亿美元费用。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的其他收入(费用)净额增加了6亿美元,这主要是由于2024年第二季度没有记录与解决某些法律事项相关的9亿美元费用,部分被2024年第一季度没有出售独联体业务的收益净额交易和其他相关成本后的4亿美元所抵消。
营业利润
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
营业利润
$
2,146
$
529
$
4,181
$
2,399
营业利润率
9.9
%
2.7
%
10.0
%
6.1
%
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度营业利润增加16亿美元,这主要是由于我们各部门的经营业绩以及2024年上半年没有记录费用,包括与解决某些法律事项相关的9亿美元费用以及与终止雷神技术合同相关的6亿美元费用。这些增长被普惠公司2025年第二季度与客户破产有关的1亿美元费用部分抵消。
与截至2024年6月30日止六个月相比,截至2025年6月30日止六个月的营业利润增加18亿美元,这主要是由于我们各部门的经营业绩增加了7亿美元,并且2024年上半年没有记录费用,包括与解决某些法律事项相关的9亿美元费用、与终止雷神技术合同相关的6亿美元费用,以及因启动替代钛源而在柯林斯公司收取的2亿美元费用。这些项目被1亿美元的重组成本增加、普惠公司与客户破产有关的1亿美元费用以及2024年第一季度没有出售独联体业务的4亿美元收益(扣除交易和其他相关成本)部分抵消。
非服务养老金收入
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
非服务养老金收入
$
(351)
$
(374)
$
(717)
$
(760)
截至2025年6月30日的季度和六个月的非服务养老金收入分别与截至2024年6月30日的季度和六个月相对一致。
利息支出,净额
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
利息支出
$
480
$
488
$
982
$
908
利息收入
(28)
(19)
(79)
(30)
其他营业外支出(收入) (1)
5
6
(3)
2
利息支出,净额
$
457
$
475
$
900
$
880
平均利息费用率
4.5
%
4.6
%
4.5
%
4.6
%
(1)主要包括与我们的某些非合格递延薪酬和员工福利计划相关的资产收益或损失、与我们的某些非合格递延薪酬计划相关的负债收益或损失,以及非经营性股息收入。
截至2025年6月30日的季度和六个月的利息支出净额分别与截至2024年6月30日的季度和六个月相对一致。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的利息支出增加了1亿美元,这主要是由于2024年上半年记录的某些税务审计的结论导致应计利息冲回,部分被2025年上半年长期债务和短期借款的净利息支出减少所抵消。
所得税
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
2025
2024
2025
2024
有效所得税率
15.4
%
59.1
%
16.2
%
15.8
%
截至2025年6月30日止季度和六个月,我们的有效税率分别为15.4%和16.2%,而截至2024年6月30日止季度和六个月的有效税率分别为59.1%和15.8%。
截至2025年6月30日止季度的有效税率包括与美国国税局(IRS)对RTX 2020纳税年度的审查结束相关的3300万美元的税收优惠。截至2024年6月30日的季度有效税率包括与解决某些法律事项相关的9.18亿美元费用的影响,该季度没有记录相关的税收优惠。
截至2025年6月30日止六个月和2024年6月30日止六个月的实际税率较为一致。然而,截至2025年6月30日止六个月的有效税率包括上述IRS审查的影响,而截至2024年6月30日止六个月的有效税率包括因RTX和罗克韦尔柯林斯审计的审查阶段结束而确认的2.75亿美元税收优惠、与出售独联体业务相关的1.43亿美元税收成本,以及与解决某些法律事项相关的9.18亿美元费用的影响。
归属于共同股东的净利润
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元,每股金额除外)
2025
2024
2025
2024
归属于普通股股东的净利润
$
1,657
$
111
$
3,192
$
1,820
稀释每股收益
$
1.22
$
0.08
$
2.36
$
1.36
截至2025年6月30日止季度归属于普通股股东的净利润包括以下各项:
• 收购会计调整4亿美元,税后净额,对稀释后每股收益(EPS)0.28美元产生不利影响。
截至2024年6月30日止季度归属于普通股股东的净利润包括以下各项:
• 与解决若干法律事项有关的一项费用为9亿美元,产生了不利影响
摊薄后每股收益0.68美元;
•与终止雷神技术合同有关的4亿美元税后净额费用,产生不利影响
摊薄后每股收益为0.33美元;和
•收购会计调整4亿美元,税后净额,对摊薄EPS产生不利影响
$0.29.
截至2025年6月30日止六个月归属于普通股股东的净利润包括以下各项:
• 收购会计调整7亿美元,税后净额,对摊薄后每股收益0.55美元产生不利影响;
• 重组费用0.1亿美元,税后净额,对摊薄后每股收益0.10美元产生不利影响。
截至2024年6月30日止六个月归属于普通股股东的净利润包括以下各项:
• 与解决若干法律事项有关的一项费用为9亿美元,产生了不利影响
摊薄后每股收益0.69美元;
• 收购会计调整8亿美元,税后净额,对摊薄EPS产生不利影响
$0.58;
• 与终止雷神技术合同有关的4亿美元税后费用,产生不利影响
摊薄后每股收益为0.33美元;
• 由于RTX和罗克韦尔柯林斯税务审计的审查阶段结束而确认的利益
0.3亿美元,税后净额,对摊薄后每股收益0.21美元产生有利影响;
• 出售独联体业务的收益,扣除交易和其他相关成本,为2亿美元,税后净
对摊薄后每股收益0.18美元的有利影响;以及
• 与在我们的柯林斯分部启动替代钛源相关的费用为2亿美元,该分部有
不利影响摊薄后每股收益0.13美元。
分部检讨
在本文所述期间,我们的运营分为三个主要部分:柯林斯、普惠公司和雷神技术。分部一般基于业务的管理架构和类似业务的分组,基于能力和技术,其中每个管理组织对多样化的产品和服务具有普遍的经营自主权。分部净销售额和营业利润总额包括公司间销售额和利润,最终在抵销和其他中消除,其中还包括某些较小的非报告分部。分部营业利润不包括某些收购会计调整、FAS/CAS运营调整以及某些公司费用,如下文进一步讨论。
鉴于我们业务的性质,我们认为,我们在分部层面披露和讨论的总净销售额和营业利润(以及相关的营业利润率百分比)与理解管理层对我们分部业绩的看法最为相关,如下所述。
我们提供了上文“运营结果”中讨论的我们部门的净销售额和运营利润的有机变化。我们认为,这些非公认会计准则衡量标准对投资者有用,因为它们为我们业务的基本业绩提供了透明度,从而可以实现更好的同比可比性。仅就普惠公司而言,其他还包括加拿大普惠公司因其对普惠公司整体经营业绩的重要意义而产生的外汇套期保值的交易影响。
总净销售额。 按分部划分的总净销售额如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
柯林斯航空航天公司
$
7,622
$
6,999
$
14,839
$
13,672
普惠
7,631
6,802
14,997
13,258
雷神技术
7,001
6,511
13,341
13,170
分部合计
22,254
20,312
43,177
40,100
消除和其他 (1)
(673)
(591)
(1,290)
(1,074)
合并
$
21,581
$
19,721
$
41,887
$
39,026
(1)包括某些较小规模经营的经营成果。
营业利润。 按分部划分的经营利润如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
柯林斯航空航天公司
$
1,173
$
1,118
$
2,261
$
1,967
普惠
492
542
1,072
954
雷神技术 (2)
805
127
1,483
1,123
分部合计
2,470
1,787
4,816
4,044
消除和其他 (1)
24
(36)
36
(41)
公司开支及其他未分配项目 (3)
(47)
(930)
(85)
(1,026)
FAS/CAS运营调整
186
212
371
426
购置会计调整
(487)
(504)
(957)
(1,004)
合并
$
2,146
$
529
$
4,181
$
2,399
(1)包括某些较小规模经营的经营成果。
(2)营业利润和利润率包括2024年第二季度与终止雷神技术合同相关的6亿美元费用以及2024年第一季度与出售独联体业务相关的4亿美元收益(扣除交易和其他相关成本)。有关更多信息,请分别参阅本10-Q表第1项中的“注5:完成时合同估计的变化”和“注2:收购和处置”。
(3)包括2024年第二季度与解决某些法律事项有关的9亿美元费用。
分部营业利润中包括EAC调整,该调整与营业利润和利润率的变化有关,原因是对完工时的估计收入和成本总额进行了修正。这些变化可能反映了经营业绩的改善或恶化,以及与合同选项、合同修改、与项目绩效、客户活动水平相关的奖励和奖励费用以及其他客户导向的变化相关的事实和假设的变化。有关我们的EAC流程的完整描述,请参阅本10-Q表第1项中的“注5:完成时合同估计的变更”。鉴于我们有数千份单独的合同,并且鉴于我们必须持续进行的假设和估计的类型和复杂性,以及根据我们的合同要求执行的工作的性质,我们在正常过程中有有利和不利的EAC调整。
在报告所述期间,我们进行了以下净EAC调整:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
净EAC调整总额
$
(117)
$
(62)
$
(275)
$
(224)
与截至2024年6月30日的季度和六个月相比,截至2025年6月30日的季度和六个月的EAC调整净额的变化约为5000万美元,这主要是由于我们各业务的EAC调整净额发生了不利变化。这些变化分布在众多项目和合同中,没有单独或共同的重要驱动因素。
除了上表所列金额外,在2024年第二季度,雷神技术还发起了雷神技术合同的终止,并确认了与其影响相关的6亿美元费用。该费用包括剩余合同资产的核销以及与客户的预计结算。雷神技术合同终止已于2024年第四季度完成,包括客户结算,与先前计提的金额一致。
重大的EAC调整,一旦发生,将在下文每个业务分部的讨论中进行讨论。
积压和预订。 截至2025年6月30日和2024年12月31日,积压总额分别为2360亿美元和2180亿美元。总积压包括截至2025年6月30日和2024年12月31日分别为1440亿美元和1250亿美元的商业积压,以及截至2025年6月30日和2024年12月31日分别为920亿美元和930亿美元的国防积压。
我们认为,预订量是衡量我们国防业务未来业绩的重要指标。我们的国防业务主要包括我们的雷神技术业务以及我们柯林斯和普惠部门内国防业务的业务。截至2025年6月30日和2024年的季度,国防预订额分别约为120亿美元和110亿美元,截至2025年6月30日和2024年的六个月,国防预订额分别约为210亿美元和220亿美元。
预订受到特定时期奖励时间和金额的影响,这些因素受多种因素影响,包括:客户所期望的能力和客户需求的紧迫性、客户预算和其他财政限制、政治和经济及其他环境因素、客户谈判的时间以及客户和政府批准和通知的时间。此外,由于这些因素,季度预订量往往会在不同时期波动,尤其是在细分市场的基础上。
柯林斯航空航天公司
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
改变
2025
2024
改变
净销售额
$
7,622
$
6,999
9
%
$
14,839
$
13,672
9
%
营业利润
1,173
1,118
5
%
2,261
1,967
15
%
营业利润率
15.4
%
16.0
%
15.2
%
14.4
%
截至2025年6月30日止季度与截至2024年6月30日止季度比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
631
$
(31)
$
—
$
23
$
623
营业利润
91
—
(27)
(9)
55
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了这些措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机净销售额增加了6亿美元,这主要与商业航空航天售后市场销售额增加3亿美元、国防销售额增加3亿美元以及商业航空航天OEM销售额略有增加有关。商业航空航天售后市场销售额的增长主要受商业航空运输量持续增长的推动,这导致飞行小时数增加和运量增加。国防销售的增长主要是由于跨多个程序和平台的销量增加 .
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机营业利润增加了1亿美元,这主要是由于国防营业利润增加了1亿美元,这主要是由于更高的销量和有利的组合。截至2025年6月30日的季度,商业航空航天运营利润与上一年相比略高,因为商业售后市场销量增加的好处大部分被不利的OEM组合(包括更高关税的影响)所抵消。
截至2025年6月30日止六个月与截至2024年6月30日止六个月比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
1,223
$
(63)
$
—
$
7
$
1,167
营业利润
278
(3)
(134)
153
294
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了这些措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月有机净销售额增加了12亿美元,这主要与商业航空航天售后市场销售额增加7亿美元、国防销售额增加5亿美元以及商业航空航天OEM销售额略有增加有关。商业航空航天售后市场销售额的增长主要受商业航空运输量持续增长的推动,这导致飞行小时数增加和运量增加。国防销售的增长主要是由于跨多个程序和平台的销量增加。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的有机利润增加了3亿美元,这主要是由于商业航空航天运营利润增加了2亿美元,这主要是由于商业航空航天售后市场销量增加,部分被不利的OEM组合(包括更高关税的影响)所抵消。与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月,国防运营利润增加了1亿美元,这是由于更高的销量和有利的组合。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月其他运营利润增加了2亿美元,这主要是由于2024年第一季度没有2亿美元的费用,主要与确认不利的采购承诺和合同履行成本减值有关,这些成本由于启动替代钛源而不再可收回。
与截至2024年6月30日止六个月相比,截至2025年6月30日止六个月的重组成本增加,这与主要在2025年上半年开始的各种劳动力削减推动的持续成本削减努力有关。
国防预订 –除了一些较小的预订,在截至2025年6月30日的六个月中,柯林斯作为美国海军极低频率通信子系统工程设计和制造解决方案的主要分包商预订了3.58亿美元,该解决方案旨在为美国海军提供安全和可生存的通信。
普惠
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
改变
2025
2024
改变
净销售额
$
7,631
$
6,802
12
%
$
14,997
$
13,258
13
%
营业利润
492
542
(9)
%
1,072
954
12
%
营业利润率
6.4
%
8.0
%
7.1
%
7.2
%
截至2025年6月30日止季度与截至2024年6月30日止季度比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
811
$
—
$
—
$
18
$
829
营业利润
79
—
7
(136)
(50)
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了这些措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机净销售额增加了8亿美元,反映出 商用售后市场销售额增加6亿美元,这主要是由于大型商用发动机的销量增加,以及由于大型商用发动机内部的有利组合,商业OEM销售额增加了2亿美元。军售持平,受F135销量下降推动,包括合同授予时间的影响。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机营业利润增加了1亿美元,这反映出商业航空航天营业利润增加了1亿美元,这是由于商业售后市场销量增加以及有利的大型商业OEM组合,但部分被不利的售后市场组合和更高关税的影响所抵消。有机营业利润也受益于较低的研发费用。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度其他营业利润减少了1亿美元,这主要与2025年第二季度与客户破产有关的1亿美元费用有关。
截至2025年6月30日止六个月与截至2024年6月30日止六个月比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
1,741
$
—
$
—
$
(2)
$
1,739
营业利润
242
—
15
(139)
118
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了这些措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月有机净销售额增加了17亿美元,这反映出主要受销量增加推动的商业售后市场销售额增加了14亿美元。这一增长还包括更高的商业OEM销售额,达到3亿美元,这主要是由于更高的销量和大型商业发动机内的有利组合。军事销售额增加了1亿美元,这主要是由于油轮项目的发动机交付量增加以及F135发动机核心升级的销量增加,部分被合同授予时间的影响所抵消。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的有机利润增加了2亿美元,这是由于商业航空运营利润增加了2亿美元,这主要是由于商业售后市场销量增加,但部分被商业OEM运营利润减少所抵消,包括由上述销量增加推动的关税成本增加,以及不利的售后市场组合。有机营业利润也受益于较低的研发费用。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度其他营业利润减少了1亿美元,这主要与2025年第二季度与客户破产有关的1亿美元费用有关。
国防预订 –除了一些较小的预订量外,在截至2025年6月30日的六个月中,普惠公司为F135的维持量预订了5.41亿美元。
雷神技术
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
改变
2025
2024
改变
净销售额
$
7,001
$
6,511
8
%
$
13,341
$
13,170
1
%
营业利润
805
127
534
%
1,483
1,123
32
%
营业利润率
11.5
%
2.0
%
11.1
%
8.5
%
国防预订
$
9,399
$
5,028
87
%
$
13,795
$
13,150
5
%
截至2025年6月30日止季度与截至2024年6月30日止季度比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
415
$
—
$
—
$
75
$
490
营业利润
85
—
3
590
678
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了这些措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机净销售额增加了4亿美元,这主要是由于陆地和防空系统项目的净销售额增加了4亿美元,这主要是由于国际爱国者项目和国际先进地对空导弹系统(NASAMS)项目的净销售额增加。本季度的增长还受到海军动力项目净销售额增加1亿美元的推动,这主要是由于进化型海雀导弹(ESSM)项目和SPY-6雷达项目的净销售额增加,部分被空天防御系统内开发项目数量减少导致的净销售额减少1亿美元所抵消。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度有机营业利润增加了1亿美元,这是由于组合和其他业绩的有利变化约为5000万美元以及更高的销量约为4000万美元。Mix和其他表现的有利变化主要是由于国际爱国者节目的产量增加。销量增长主要是由上述更高的净销售额推动的。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度的其他净销售额和营业利润分别增加了1亿美元和6亿美元,这主要是由于与2024年第二季度启动的雷神技术合同终止相关的费用。
截至2025年6月30日止六个月与截至2024年6月30日止六个月比较
促成总变化的因素
(百万美元)
有机 (1)
收购/ 资产剥离,净额
重组 成本
其他
总变化
净销售额
$
561
$
(460)
$
—
$
70
$
171
营业利润
173
(34)
12
209
360
(1)有机定义见上文“分段审查”。 上表提供了该措施与报告的美国公认会计原则金额的对账。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月有机净销售额增加了6亿美元,这主要是由于陆地和防空系统项目的净销售额增加了7亿美元,这主要是由于国际爱国者项目、国际NASAMS项目以及较低级别的防空和导弹防御传感器(LTAMDS)项目的净销售额增加,以及海军动力项目的净销售额增加了2亿美元,这主要是由于ESSM项目和SPY-6雷达项目的净销售额增加。这些增长被空天防御系统内开发计划数量减少导致的净销售额减少3亿美元部分抵消。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的有机营业利润增加了2亿美元,这主要是由于组合和其他业绩的有利变化达到了1亿美元,以及销量增加了约4000万美元。组合和其他表现的有利变化主要是由于国际爱国者节目的产量增加 .增加 销量主要是由上述较高的净销售额推动的。此外,净EAC调整的有利变化是有机营业利润增长的一个适度贡献者。
收购/剥离导致的净销售额和营业利润减少,净 截至2025年6月30日止六个月 与 截至2024年6月30日止六个月 主要涉及出售2024年第一季度完成的独联体业务。
其他净销售额和营业利润分别增加0.1亿美元和 分别为2亿美元, 在 截至2025年6月30日止六个月 与 截至2024年6月30日止六个月 主要是由于与2024年第二季度启动的雷神技术合同终止相关的费用,营业利润减少部分被2024年第一季度出售独联体业务的收益(扣除交易和其他相关成本)所抵消。
国防积压和预订 –截至2025年6月30日,积压订单为640亿美元,截至2024年12月31日为630亿美元。除了一些规模较小的预订外,在截至2025年6月30日的季度中,雷神技术为美国海军和国际客户预订了11亿美元的AIM-9X Sidewinder Block II短程空空导弹,为导弹防御局(MDA)提供了9.01亿美元的标准导弹-3(SM-3),为美国海军预订了6.47亿美元的SPY-6硬件生产和维持合同,为美国海军和澳大利亚皇家空军预订了5.81亿美元的下一代干扰器中波段(NGJ-MB),为美国政府预订了3.26亿美元的高级开发计划,3.25亿美元用于美国空军的先进战术电光红外(EO/IR)系统,3.22亿美元用于MDA和国际客户的SM-3,3.14亿美元用于美国海军和国际客户的各种多光谱瞄准系统-A(MTS-A),3亿美元用于向美国海军提供ESSM,以及18亿美元用于一些机密合同。除了这些预订外,在截至2025年6月30日的六个月中,雷神技术为荷兰提供爱国者系统的预订额为5.29亿美元,为日本提供ESSM的预订额为2.51亿美元,以及一些机密合同的预订额为6.51亿美元。
公司和消除及其他
抵销及其他反映销售、其他收入、分部间交易的经营利润的抵销,以及若干较小业务的经营成果。
公司费用和其他未分配项目包括未被视为管理层评估可报告分部经营业绩的一部分的成本,包括某些不可允许的成本和准备金。
净销售额
营业利润
截至6月30日的季度,
截至6月30日的季度,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
消除和其他
$
(673)
$
(591)
$
24
$
(36)
公司开支及其他未分配项目
—
—
(47)
(930)
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度冲销和其他净销售额增加了1亿美元,这主要是由于主要由柯林斯推动的部门间冲销增加。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度的冲销和其他营业利润变化为0.1亿美元,这主要是由于与2025年第二季度确认的一项投资的公允价值增加相关的收益。
与截至2024年6月30日的季度相比,截至2025年6月30日的季度公司费用和其他未分配项目的变化为9亿美元,这主要是由于2024年第二季度记录的与解决某些法律事项有关的9亿美元费用。
净销售额
营业利润
截至6月30日的六个月,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
消除和其他
$
(1,290)
$
(1,074)
$
36
$
(41)
公司开支及其他未分配项目
—
—
(85)
(1,026)
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的抵销和其他销售额增加了2亿美元,这主要是由于主要由柯林斯推动的部门间抵销增加。
与截至2024年6月30日止六个月相比,截至2025年6月30日止六个月的冲销和其他经营利润变化为0.1亿美元,主要是由于与2025年第二季度确认的一项投资的公允价值增加相关的收益。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月的公司费用和其他未分配项目的变化为9亿美元,这主要是由于2024年第二季度记录的与解决某些法律事项有关的9亿美元费用。
FAS/CAS运营调整
我们在分部业绩之外提出了FAS/CAS运营调整,它代表了美国公认会计原则的FAS要求下我们的养老金和PRB费用的服务成本部分与美国政府CAS下我们的养老金和PRB费用之间的差异,主要与我们的雷神技术分部相关。而FAS和CAS下的养老金和PRB成本的最终负债是相似的,但成本确认的模式是不同的。随着时间的推移,我们通常期望通过向美国政府定价我们的产品和服务来收回相关的雷神技术养老金和PRB负债。Collins和Pratt & Whitney通常以FAS为基础记录养老金和PRB费用 .
FAS/CAS运营调整的构成部分如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
FAS服务成本(费用)
$
(30)
$
(34)
$
(60)
$
(69)
CAS费用
216
246
431
495
FAS/CAS运营调整
$
186
$
212
$
371
$
426
截至2025年6月30日止季度和六个月的FAS/CAS运营调整分别与截至2025年6月30日止季度和六个月相对一致。
购置会计调整
收购会计调整包括与收购相关的已收购无形资产的摊销,通过收购获得的物业、厂房和设备公允价值调整的摊销,与所获得的亏损或低于市场合同相关的客户合同义务的摊销,以及商誉减值(如适用)。这些调整不被视为管理层对分部业绩评估的一部分。
收购会计调整的组成部分如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
取得的无形资产摊销
$
(498)
$
(516)
$
(978)
$
(1,022)
物业、厂房、设备摊销公允价值调整
(8)
(11)
(17)
(23)
与收购的亏损和低于市场的合同相关的客户合同义务的摊销
19
23
38
41
购置会计调整
$
(487)
$
(504)
$
(957)
$
(1,004)
与各分部收购相关的收购会计调整如下:
截至6月30日的季度,
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
2025
2024
柯林斯航空航天公司
$
(203)
$
(205)
$
(403)
$
(416)
普惠
(81)
(70)
(147)
(130)
雷神技术
(203)
(229)
(407)
(458)
分部合计
(487)
(504)
(957)
(1,004)
消除和其他
—
—
—
—
购置会计调整
$
(487)
$
(504)
$
(957)
$
(1,004)
截至2025年6月30日的季度和六个月的收购会计调整与截至2024年6月30日的季度和六个月相对一致。
流动性和财务状况
(百万美元)
2025年6月30日
2024年12月31日
现金及现金等价物
$
4,782
$
5,578
总债务
41,978
41,261
总股本
64,206
61,923
总资本(总债务加上总股本)
106,184
103,184
总债务与总资本
40
%
40
%
我们根据我们产生现金为我们的运营、投资和融资活动提供资金的能力以及这些活动的时间安排来评估我们的流动性。我们流动资金的主要来源是经营活动产生的现金流。除经营现金流外,影响我们整体流动性管理的其他重要因素包括:资本支出、客户融资需求、对业务的投资和剥离、股息、普通股回购、养老金筹资、进入商业票据市场、可用银行信贷额度充足、债务赎回以及以令人满意的条件吸引长期资本的能力。
截至2025年6月30日,我们的现金和现金等价物为48亿美元,其中约 Y 48% 由RTX的外国子公司持有。我们通过审查我们开展业务的众多子公司中的可用资金以及获得这些资金的成本效益来管理我们的全球现金需求。公司打算汇回其国际子公司的某些未分配收益,这些收益之前已在美国征税,与这些收益的未来汇出相关的税收已记录在案。对于公司剩余的未分配国际收益,除非汇回的税收有效,RTX将继续将这些收益进行永久再投资。
我们进入全球债务市场的能力以及这些借款的相关成本取决于我们的信用评级和市场状况的强弱。2025年3月,我们的穆迪投资者服务公司展望从Baa1/负面改善至Baa1/稳定。2025年6月,确认我们的标普全球评级,将展望由BBB +/负面上修至BBB +/稳定。尽管公司预计将继续获得充足的资金,但我们的信用评级或公司前景的下降可能会导致更高的借贷成本。
截至2025年6月30日,我们与多家银行签订了循环信贷协议,允许最高50亿美元的总借款,该协议将于2028年8月到期。截至2025年6月30日,本协议项下无未偿还借款。
我们不时将商业票据借款用于一般公司用途,包括为潜在收购、养老金缴款、债务再融资、股息支付和回购我们的普通股提供资金。商业票据的原始期限自发行之日起不超过364日。截至2025年6月30日,我们的最高商业票据借款限额为50亿美元,因为商业票据由我们的50亿美元循环信贷协议支持。截至2025年6月30日,我们有14亿美元的商业票据借款未偿还。截至2025年6月30日,未偿还短期商业票据借款的加权平均利率为4.7%。
截至2025年6月30日止六个月,我们进行了以下长期债务偿还:
日期
附注说明
本金余额合计(百万)
2025年5月7日
2025年到期的3个月SOFR加1.225%定期贷款
$
750
我们有一份现有的通用货架登记声明,我们于2022年9月22日向SEC提交了该声明,用于未来发行的不确定数量的债务和股本证券,但须遵守我们对根据该货架登记声明发行的债务金额的内部限制。
我们相信我们的手头现金和未来的经营现金流将足以满足我们未来的经营现金需求。此外,我们继续可以进入商业票据市场和我们现有的信贷便利,我们获得债务或股权融资的能力,以及承诺信贷额度下的可用性,在需要或适当时提供了额外的潜在流动性来源。
现金流-经营活动
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
经营活动提供的现金流量净额
$
1,763
$
3,075
截至2024年6月30日止六个月的净收入中包括与解决某些法律事项相关的9亿美元费用以及与终止雷神技术合同相关的4亿美元(税后净额)费用,这两项费用均对该期间的现金流没有影响。这些费用还导致截至2024年6月30日的六个月内其他应计负债增加13亿美元。
不计这些费用的影响,与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月经营活动提供的现金流量减少13亿美元,主要是由于应收账款增加,包括由于收款时间安排导致的合作者应收账款增加,以及截至2025年6月30日的六个月缴纳的税款增加。这些变化被调整后与经营活动提供的净现金对账后的净收入增加部分抵消。
公司与第三方订立多项保理协议,以出售其若干应收款项,主要与客户促成的计划有关。这些协议中的活动通常取决于我们商业OEM计划中的基本交付量。保理活动导致截至2025年6月30日的六个月期间,与截至2024年6月30日的六个月期间相比,经营活动提供的现金减少了2亿美元。
截至2025年6月30日和2024年6月30日的六个月,我们分别缴纳了税款,扣除退款后分别为7亿美元和2亿美元。
虽然现金流的时间受到许多变量的影响,但对于粉末金属问题,我们估计的预期客户补偿的应计将与机队管理计划的执行时间、地面增加飞机的时期以及与客户的合同条款相一致。我们目前估计,与粉末金属事项相关的2025年全年现金影响约为11亿至13亿美元,其中包括支付的现金、应用的客户信用以及合作伙伴恢复时间的影响。
现金流-投资活动
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
投资活动使用的现金流量净额
$
(1,187)
$
(40)
我们的投资活动主要包括资本支出、对客户融资资产的现金投资、对业务的投资和处置、与我们合作的无形资产和在新飞机平台上提供产品的合同权利相关的付款,以及未指定为对冲工具的衍生合同的结算。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中用于投资活动的现金流量变动11亿美元,主要与截至2024年3月31日的季度中出售独联体业务获得约13亿美元现金收益有关。
在截至2025年6月30日和2024年6月30日的六个月中,其他无形资产分别增加了2亿美元和3亿美元,主要与根据我们2012年协议支付的合作款项有关,以收购劳斯莱斯在International Aero Engines AG(IAE)的合作权益,以及就包含在无形资产中的合同承诺支付的排他性款项。
现金流-融资活动
截至6月30日的六个月,
(百万美元)
2025
2024
筹资活动使用的现金流量净额
$
(1,409)
$
(3,591)
我们的融资活动主要包括发行和偿还商业票据和其他短期和长期债务、支付股息和股票回购。
与截至2024年6月30日的六个月相比,截至2025年6月30日的六个月中,用于融资活动的现金流量发生了22亿美元的变化,这主要是由于商业票据发行量增加了14亿美元,以及2025年长期债务偿还额减少了9亿美元。有关债务偿还的更多信息,请参阅本10-Q表第1项中的“注9:借款和信用额度”。
截至2025年6月30日,管理层有权根据2023年10月21日的股票回购计划回购约6亿美元的普通股。根据2023年计划,股票可以在公开市场、私下协商交易、加速股票回购计划以及符合经修订的1934年证券交易法规则10b5-1和10b-18的计划下购买。我们还可能在与股份退保有关的计划之外重新获得股份,以支付限制性股票归属的税款。我们回购股份的能力受适用法律的约束。
我们的股票回购,包括在我们的股票回购计划之外重新获得的股票,具体如下:
截至6月30日的六个月,
2025
2024
(百万美元;千股)
$
股份
$
股份
回购的普通股股份 (1)
$
50
396
$
100
1,045
(1)金额与期间以现金结算的股份回购有关。
2025年5月1日,董事会宣布将于2025年6月12日向2025年5月23日营业结束时登记在册的股东派发每股0.68美元的股息。2025年6月27日,董事会宣布将于2025年9月4日向2025年8月15日营业结束时登记在册的股东派发每股0.68美元的股息。
项目3。关于市场风险的定量和定性披露
截至2025年6月30日止六个月,我们的市场风险敞口没有重大变化。有关我们的市场风险敞口的讨论,请参阅我们的2024年10-K表格中包含的第二部分,第7a项,“关于市场风险的定量和定性披露”。
项目4。控制和程序
根据经修订的1934年证券交易法第13a-15条规则的要求,我们在包括董事长兼首席执行官(CEO)、执行副总裁兼首席财务官(CFO)以及公司副总裁兼财务总监(Controller)在内的管理层的监督和参与下,对截至2025年6月30日我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。任何披露控制和程序系统的有效性都存在固有的局限性,包括人为错误的可能性以及规避或压倒控制和程序的可能性。因此,即使是有效的披露控制和程序也只能为实现其控制目标提供合理保证。根据我们的评估,我们的首席执行官、首席财务官和财务总监得出结论,截至2025年6月30日,我们的披露控制和程序是有效的,可以合理保证我们根据经修订的《1934年证券交易法》提交或提交的报告中要求我们披露的信息在适用规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告,并且这些信息被积累并传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官、首席财务官和财务总监(视情况而定),以便及时做出有关所需披露的决定。
截至2025年6月30日的季度,我们对财务报告的内部控制没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
有关可能影响未来业绩的因素的注意事项
这份10-Q表格包含的陈述,如果不是历史或当前事实的陈述,则构成证券法规定的“前瞻性陈述”。有时,口头或书面前瞻性陈述也可能包含在向公众发布的其他信息中。这些前瞻性陈述旨在提供管理层目前对我们未来运营和财务业绩的预期或计划,基于目前被认为有效的假设,而不是历史事实的陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“战略”、“前景”、“估计”、“项目”、“目标”、“承诺”、“承诺”、“预期”、“将”、“应该”、“看到”、“指导”、“展望”、“目标”、“目标”、“有信心”、“在轨道上”等类似含义的词语来识别。前瞻性陈述可能包括(其中包括)与未来销售、收益、现金流、经营业绩、现金使用、股票回购、税收支付和税率、研发支出、成本节约、财务业绩的其他衡量标准、潜在的未来计划、战略或交易、信用评级和净负债、粉末金属问题和相关事项和活动有关的陈述,包括但不限于可能受到影响的其他发动机型号、目标和承诺(包括股票回购或其他方面),以及不仅仅是历史事实的其他陈述。所有前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。对于这些声明,我们要求保护1995年美国私人证券诉讼改革法案中包含的前瞻性声明的安全港。此类风险、不确定性和其他因素包括但不限于:
• 美国和全球经济、资本市场和政治状况变化的影响,例如来自对俄罗斯的全球制裁和出口管制,以及其中的任何变化,包括与金融市场状况、银行业中断、大宗商品价格或供应(包括能源供应)波动、通货膨胀、利率和外币汇率、全球供应链和劳动力市场中断、消费者和企业信心水平相关的变化,关税(包括反制关税)和其他贸易措施的征收和持续时间以及RTX无法通过豁免、排除、操作变更或其他方式减轻美国的关税和反制措施以及地缘政治风险,包括但不限于中东和乌克兰的地缘政治风险;
• 与美国政府销售相关的风险,包括由于预算限制导致的国防支出变化或转变、因封存导致的支出削减、持续的解决方案、政府关门、债务上限或为避免违约而采取的措施,或其他,以及项目资金的不确定性;
• 与我们履行合同和项目有关的风险,包括我们控制成本的能力、我们的合同和项目的组合,以及我们无法将固定价格合同的部分或全部成本转嫁给客户,以及与我们依赖美国政府批准国际合同有关的风险;
• RTX先进技术和新产品及服务的开发、认证、生产、交付、支持、性能和预期收益(包括我们在客户合同下的预期回报)的实现方面的挑战,以及在RTX国内外竞争激烈的行业中运营的挑战;
• 与RTX依赖美国和非美国供应商及商品市场有关的风险,包括制裁、关税(和反关税)和其他贸易措施的影响及其持续时间、向RTX或其供应商交付材料和服务的延误、中断和成本增加,以及RTX无法通过豁免、排除、运营变更或其他方式减轻美国的关税和反措施;
• 与RTX的国际业务有关的风险,其中包括:贸易政策的变化和制裁的实施、外汇波动、经济状况、政治因素、销售方式、美国或当地政府的法规,以及我们对美国政府对国际合同的批准的依赖;
• 航空航天工业的状况;
• 美国政府政策立场的潜在变化,包括国防部(DoD)政策或优先事项的变化;
• RTX吸引、培训、鉴定和留住合格人员并保持其文化和高道德标准的能力,以及我们的人员在世界各地继续运营我们的设施和业务的能力;
• 管理收购、投资、资产剥离和其他交易的范围、性质、时间和挑战,包括实现协同效应和增长和创新的机会、承担负债以及相关成本和费用的其他风险和产生,以及与完成已宣布的资产剥离相关的风险;
• 遵守法律、环境、监管和其他要求,包括(其中包括)获得新技术和产品的监管批准,以及国际武器贸易条例(ITAR)和出口管理条例(EAR)等进出口要求,反贿赂和反腐败要求,例如《反海外腐败行为法》(FCPA)、产业合作协议义务,以及美国和RTX及其业务经营所在的其他国家的采购和其他法规;
• 未决、威胁和未来的法律诉讼、调查和其他突发事件的结果,包括与美国政府审计和争议相关的结果,以及因此可能暂停或取消美国政府的承包或出口特权;
• 与延期起诉协议、美国证券交易委员会(SEC)行政命令、同意协议有关的风险;以及SEC和司法部(DOJ)的相关调查;
• 可能影响RTX进行合意筹资或战略交易能力的因素,包括其信用评级、资本结构、债务水平和相关义务、资本支出和研发支出,以及包括与股份回购有关的资本部署策略,以及信贷的可用性、借款成本、信贷市场状况等因素;
• 与RTX未来回购其普通股股票的时间和范围相关的不确定性,或现金红利的宣布,可能由于各种因素,包括市场条件以及现金的其他投资活动和用途的水平,随时停止、加速、暂停或延迟;
• 与从降低成本、重组、数字化转型等战略举措以及其他运营举措中实现预期收益、产生成本并成功管理相关的风险;
• 因美国及RTX及其业务经营所在的其他国家/地区的新税法或其他事态发展而导致额外税收风险;
• 与解决粉末金属问题相关的风险,包括但不限于商店访问的次数和预期时间、检查结果和将要执行的工作范围、周转时间、零件的可用性、大修设施的可用容量、与受影响客户的谈判结果、与可能受到粉末金属问题影响的其他发动机型号相关的风险,以及在每种情况下与此相关的时间和成本,以及可能影响RTX产品性能的其他问题,包括质量、可靠性或耐用性;
• 我们的一个或多个重要客户的生产量因业务、劳动力或其他挑战而发生变化,以及由此对其或他们对我们的产品和服务的需求产生的影响;
• 与RTX产品安全故障、质量问题或其他故障影响RTX或其客户或供应商的产品或系统有关的风险;
• 与网络安全相关的风险,包括对RTX的信息技术(IT)基础设施、产品、供应商、客户和合作伙伴的网络攻击,以及网络安全相关法规;
• 与赔偿不足或保险范围有关的风险;
• 人工智能相关风险;
• 与我们的知识产权和某些第三方知识产权有关的风险;
• 对RTX设施和人员或其供应商或客户的设施和人员构成的威胁,以及可能影响RTX或其供应商或客户、不在TERM1控制范围内的其他事件,包括但不限于公共卫生危机、破坏性天气或其他自然行为;
• 我们项目的会计估计变更对我们财务业绩的影响;
• 养老金和其他退休后计划估计和假设及缴款变动的影响;
• 与商誉和其他无形资产减值有关的风险;
• 气候变化和不断变化或新的气候相关法规、客户和市场需求、产品和技术的影响;以及
• (1)雷神技术合并为免税重组以及(2)分立交易和其他内部重组的意向资格对我们(前身为联合技术公司(UTC))和前UTC股东免税,在每种情况下,就美国联邦所得税而言。
此外,这份10-Q表格还包括有关风险、不确定性和其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素的重要信息。请参阅本10-Q表第1项中的“附注16:承诺和或有事项”,以及本10-Q表第2项中“业务概览”、“经营业绩”、“流动性和财务状况”标题下的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。有关这些因素的其他重要信息包含在我们的10-K表年度报告中标题为“一般”、“业务部门”、“与我们业务相关的其他事项”、“第1A项、“风险因素”、“第3项、“法律程序”的章节中,和项目7,“经营概况”、“经营成果”、“流动性和财务状况”、“关键会计估计”、“政府事项”标题下的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。前瞻性陈述仅代表本报告发布之日的情况,或者,在以引用方式并入的任何文件的情况下,该文件发布之日的情况。我们不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用法律要求。关于可能导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异的因素的更多信息在我们提交给SEC的其他文件中不时披露。
第二部分–其他信息
项目1。法律程序
有关额外重大法律诉讼的讨论,请参阅本10-Q表第1项中的“附注16:承诺和或有事项”。
除上述另有说明外,法律诉讼没有任何重大进展。有关先前报告的有关法律程序的信息,请参阅我们的2024年10-K表格年度报告的第一部分第3项“法律程序”。
项目1a。风险因素
您应该仔细审查和考虑有关某些因素的信息,这些因素可能会对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响,这些因素载于我们的2024年年度报告10-K表格(2024年10-K表格)中的第1A项下。与我们在2024年10-K表格中披露的因素相比没有重大变化,尽管我们可能会在未来提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中不时披露此类因素的变化或披露其他因素。
项目2。未登记出售股本证券及所得款项用途
发行人购买股本证券
下表提供了我们在截至2025年6月30日的季度内购买了由我们根据《交易法》第12条进行登记的股本证券的信息。
2025
购买的股票总数 (000’s)
每股支付的平均价格 (美元)
作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 (000’s)
根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值 (百万美元)
4月1日-4月30日
—
$
—
—
$
615
5月1日-5月31日
—
—
—
615
6月1日-6月30日
—
—
—
615
合计
—
$
—
—
2023年10月21日,我们的董事会批准了一项高达110亿美元普通股的股票回购计划,取代了此前于2022年12月12日宣布的计划。根据2023年计划,股票可以在公开市场、私下协商交易、加速股票回购计划以及符合经修订的1934年《证券交易法》规定的规则10b5-1和10b-18的计划下购买。
我们还可能在放弃股份方面重新获得该计划之外的股份,以支付限制性股票归属的税款。我们回购股份的能力受适用法律的约束。在截至2025年6月30日的季度中,我们没有在该计划之外回购股票。
项目5。其他信息
截至2025年6月30日的季度,
无
公司董事或“高级人员”(定义见规则16a-1(f))采纳或终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”,每个术语均在S-K条例第408(a)项中定义。
项目6。展品
附件 数
附件说明
101.INS
内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。*
101.SCH
内联XBRL分类法扩展架构文档。*
101.CAL
内联XBRL分类法扩展计算linkbase文档。*
101.DEF
内联XBRL分类学扩展定义linkbase文档。*
101.LAB
内联XBRL分类学扩展标签linkbase文档。*
101.PRE
内联XBRL分类学扩展演示linkbase文档。*
104
封面页交互式数据文件-封面页XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。
展品清单注意事项:
*随函以电子方式提交。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。
RTX公司 (注册人)
日期:
2025年7月22日
签名:
Neil G. Mitchill, Jr.
Neil G. Mitchill, Jr.
执行副总裁兼首席财务官
(代表注册人及作为注册人的首席财务官)
日期:
2025年7月22日
签名:
/s/AMY L.约翰逊
Amy L. Johnson
公司副总裁兼财务总监
(代表注册人及作为注册人的首席会计官)