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EX-31.2 3 ea025275801ex31-2 _ immucell.htm 认证

附件 31.2

 

根据规则13a-14(a)要求进行的认证

 

我,Timothy C. Fiori,证明:

 

1.本人已审阅ImmuCell Corporation(本公司)表格10-Q的这份季度报告;

 

2.据本人所知,本报告不包含任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出该等陈述所必需的重大事实,鉴于作出该等陈述的情况,对于本报告所涵盖的期间不具有误导性;

 

3.根据本人所知、财务报表及本报告所载其他财务资料,在所有重大方面公允列报公司截至本报告所列期间及期间的财务状况、经营成果和现金流量;

 

4.本人负责为公司建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法规则》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)以及财务报告内部控制(定义见《交易法规则》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),并具有:

 

a)设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我的监督下设计,以确保公司内部的其他人向我知悉与公司有关的重大信息,特别是在本报告编制期间;

 

b)设计此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制在本人监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证;

 

c)评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我关于披露控制和程序有效性的结论,截至本报告涵盖的期间结束时基于此类评估;和

 

d)在本报告中披露在公司最近一个财政季度(如为年度报告,则为公司第四个财政季度)期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的任何变更;和

 

5.本人已根据最近对财务报告内部控制的评估,向公司核数师及公司董事会审计委员会(或履行同等职能的人士)披露:

 

a)财务报告内部控制的设计或运作中合理可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;和

 

b)涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中具有重要作用的员工的任何欺诈行为,无论是否重大。

 

日期:2025年8月14日  
   
/s/Timothy C. Fiori  
Timothy C. Fiori  
首席财务官