查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-12.27fteo-20190331ex122fd0d35.htmEX-12.2 fteo_Ex12_2

图表12.2

 

认证   

 

I,Tomohiro Uesugi,证明:

 

1.我已经审阅了FRONTEO,Inc。的20-F表格的年度报告;

 

2.根据我的了解,本报告不包含任何关于重大事实的不实陈述或省略陈述所作陈述所必需的重要事实,并根据作出陈述的情况,而不是误导本报告所涵盖的期间;

 

3.根据我的了解,本报告中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面均公允地反映了公司的财务状况,经营业绩和现金流量。 ,以及本报告中提供的期间;

 

4.公司的其他认证官员和我负责建立和维护披露控制和程序(根据交易法规则13a-15(e)和15d的规定) -15(e))和财务报告的内部控制(根据交易法规则13a-15(f)和15d-15(f)的定义),公司有:

 

(a)设计此类披露控制和程序,或导致在我们的监督下设计此类披露控制和程序,以确保这些实体内的其他人了解与公司有关的重要信息,包括其合并子公司,特别是在编写本报告期间;

 

(b)设计了对财务报告的内部控制,或对我们监督下设计的财务报告进行内部控制,以便对财务报告的可靠性提供合理保证根据公认会计原则编制外部财务报表;

 

(c)评估公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于披露控制和程序有效性的结论,如本报告所涉期间结束时的评估结果重刑;和

 

(d)本报告披露了公司对年度报告所涉期间发生的财务报告内部控制的任何变化,该变更对公司财务报告的内部控制产生重大影响,或者可能对公司财务报告的内部控制产生重大影响;和

 

5.公司的其他认证官员和我根据我们最近对财务报告内部控制的评估,向公司的审计员和公司董事会的审计委员会(或执行(等同职能):

 

(a)财务报告内部控制设计或运作中的所有重大缺陷和重大缺陷,这些缺陷合理地可能对公司记录,处理,汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

 

(b)涉及管理层或其他在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的员工的任何欺诈行为。

 

 

 

 

日期:2019年7月31日

 

 

 

 

 

 

FRONTEO,Inc。

 

由:

/ s / Tomohiro Uesugi

 

姓名:

Tomohiro Uesugi

 

职位:

首席财务官,首席行政官
和董事