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EX-31.1 4 q12026表311.htm EX-31.1 2026年第一季度展览31.1
展览31.1
本人,Nicholas Lahanas,证明:
1.我已在截至本季度的10-Q表格上审阅了这份报告2025年12月27日Central Garden & Pet Company;
2.据本人所知,本报告不存在对重大事实的不实陈述或遗漏陈述重大事实的情况
根据作出该等陈述的情况,作出该等陈述所必需的,而非误导
关于本报告所述期间;
3.根据本人所知,本报告所包含的财务报表、其他财务信息,公允地反映在所有材料中
尊重注册人的财务状况、经营业绩和现金流量,以及截至本报告所列期间
报告;
4.注册人的其他认证人员和我负责建立和维护披露控制和程序(作为
在《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义,以及对财务报告的内部控制(如《交易法》中定义
规则13a-15(f)和15d-15(f))为注册人,并具有:
a.设计了此类披露控制和程序,或导致设计了此类披露控制和程序
在我们的监督下,确保与注册人有关的重大信息,包括其合并子公司,
由这些实体内的其他人向我们通报,特别是在本报告编写期间;
b.设计了这样的财务报告内部控制,或导致这样的财务报告内部控制被
在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和
按照公认会计原则编制对外财务报表;
c.评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们的
关于披露控制和程序有效性的结论,截至本报告所涵盖期间结束时
基于此类评估的报告;和
d.在本报告中披露注册人在财务报告内部控制期间发生的任何变更
注册人最近一个财政季度(如为年度报告,注册人的第四个财政季度)具有
对注册人的财务报告内部控制产生重大影响,或合理可能产生重大影响;和
5.注册人的其他认证人员和我已披露,基于我们最近对财务内部控制的评估
向注册人的审计员和注册人董事会的审计委员会(或履行
等效函数):
a.财务报告内部控制的设计或运作中的所有重大缺陷和重大弱点
合理可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务状况的能力产生不利影响的
信息;和
b.任何欺诈行为,无论是否重大,涉及管理层或其他在该领域具有重要作用的员工
注册人对财务报告的内部控制。
日期:2026年2月5日
 
Nicholas Lahanas
Nicholas Lahanas
首席执行官
(首席执行官)