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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)节的季度报告
已结束的季度期间 2024年6月30日
根据1934年证券交易法第13或15(d)条提交的过渡报告
为从______到______的过渡期
委托档案号: 001-39755
Navitas Logo(R) (SELECT).jpg
Navitas Semiconductor Corporation
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
特拉华州 85-2560226
(国家或其他司法
公司或组织)
(I.R.S.雇主
识别号)
挑战者街3520号 90503-1640
托伦斯, 加州
(主要行政办公室地址) (邮编)
( 844 ) 654-2642
注册人的电话号码,包括区号
根据该法第12(b)条登记的证券:
各类名称 交易代码(s) 注册的各交易所名称
A类普通股,
每股面值0.0001美元
NVTS 纳斯达克股票市场有限责任公司
根据该法第12(g)节登记的证券:
用复选标记表明注册人(1)在过去12个月内(或要求注册人提交此类报告的较短期限内)是否已提交1934年证券交易法第13或15(d)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否已遵守此类提交要求。☒ ☐否

用复选标记表明注册人在过去12个月内(或要求注册人提交此类文件的较短期限内)是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章第232.405条)要求提交的每个交互式数据文件。☒ ☐否
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人,还是较小的报告公司,或新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”、“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 加速披露公司
非加速披露公司 较小的报告公司
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
请注明发行人各类普通股的已发行股份数量,截至最后实际可行日期: 183,457,686 A类普通股股票于2024年8月2日发行在外。

目 录
第一部分-财务信息
项目1。
4
4
5
6
7
8
9
项目2。
26
34
项目4。
35
项目1。
37
项目1a。
37
项目5。
38
项目6.
39


目 录

第一部分—财经资讯

项目1。财务报表。

纳维塔斯半导体公司
简明合并资产负债表
(未经审计)

(单位:千,股份和面值除外) 2024年6月30日 2023年12月31日
物业、厂房及设备
当前资产:
现金及现金等价物 $ 111,995   $ 152,839  
应收账款,净额 22,679   25,858  
库存 25,159   22,234  
预付费用及其他流动资产 4,747   6,178  
流动资产总额 164,580   207,109  
物业及设备净额 13,259   9,154  
经营租赁使用权资产 7,820   8,268  
净无形资产 81,563   91,099  
商誉 163,215   163,215  
其他资产 8,613   6,701  
总资产 $ 439,050   $ 485,546  
负债和股东权益
流动负债:
应付账款和其他应计费用 $ 13,113   $ 24,740  
应计补偿费用 7,749   10,902  
营业租赁负债,流动 1,886   1,892  
客户存款及递延收入 6,204   10,953  
流动负债合计 28,952   48,487  
经营租赁负债非流动 6,286   6,653  
不负责任 13,103   46,852  
递延所得税负债 1,040   1,040  
非流动的应计版税 1,569   1,897  
负债总额 50,950   104,929  
承诺和或有事项(注13)
股东权益:
普通股,$ 0.0001 面值, 750,000,000 截至2024年6月30日和2023年12月31日授权的股份,以及 183,502,186 179,196,418 分别于2024年6月30日及2023年12月31日已发行及流通在外的股份
21   21  
额外实收资本 714,282   680,790  
累计其他综合损失 ( 7 ) ( 7 )
累计赤字 ( 326,196 ) ( 300,187 )
股东权益合计 388,100   380,617  
负债和股东权益合计 $ 439,050   $ 485,546  
随附的简明附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
4

目 录
纳维塔斯半导体公司
简明合并经营报表
(未经审计)

三个月结束
6月30日,
六个月结束
6月30日,
(单位:千,每股金额除外) 2024 2023 2024 2023
净收入 $ 20,468   $ 18,062   $ 43,643   $ 31,420  
收入成本(不包括以下包括的无形资产摊销) 12,478   10,572   26,138   18,445  
营业费用:
研究与开发 18,971   16,791   39,200   34,186  
销售,一般和行政 15,382   13,151   31,469   32,209  
无形资产摊销 4,774   4,773   9,548   9,272  
总营业费用 39,127   34,715   80,217   75,667  
运营损失 ( 31,137 ) ( 27,225 ) ( 62,712 ) ( 62,692 )
其他收入(费用),净额:
利息收入(费用),净额 ( 72 ) 347   ( 70 ) 1,250  
股息收入 1,361   459   3,041   459  
盈利负债公允价值变动收益(亏损) 7,550   ( 32,224 ) 33,749   ( 59,976 )
其他收益 31   20   114   31  
其他收入(费用)总额,净额 8,870   ( 31,398 ) 36,834   ( 58,236 )
所得税前亏损 ( 22,267 ) ( 58,623 ) ( 25,878 ) ( 120,928 )
所得税拨备(福利) 61   ( 96 ) 131   ( 35 )
净亏损 ( 22,328 ) ( 58,527 ) ( 26,009 ) ( 120,893 )
减:归属于非控股权益的净亏损       ( 518 )
归属于控股权益的净亏损 $ ( 22,328 ) $ ( 58,527 ) $ ( 26,009 ) $ ( 120,375 )
每股普通股净亏损:
归属于普通股股东的基本每股净亏损 $ ( 0.12 ) $ ( 0.35 ) $ ( 0.14 ) $ ( 0.75 )
归属于普通股股东的稀释每股净亏损 $ ( 0.12 ) $ ( 0.35 ) $ ( 0.14 ) $ ( 0.75 )
归属于共同股东的每股净亏损中使用的加权平均普通股:
基本普通股 183,127   165,606   181,493   161,086  
稀释普通股 183,127   165,606   181,493   161,086  
随附的简明附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
5

目 录
纳维塔斯半导体公司
综合亏损的简明合并报表
(未经审计)

截至6月30日的三个月, 截至6月30日的六个月,
(单位:千) 2024 2023 2024 2023
净亏损 $ ( 22,328 ) $ ( 58,527 ) $ ( 26,009 ) $ ( 120,893 )
其他综合收益
       
全面损失 ( 22,328 ) ( 58,527 ) ( 26,009 ) ( 120,893 )
归属于非控股权益的全面亏损       ( 518 )
归属于控股权益的全面亏损合计 $ ( 22,328 ) $ ( 58,527 ) $ ( 26,009 ) $ ( 120,375 )
随附的简明附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
6

目 录
纳维塔斯半导体公司
股东权益的简明合并报表
(未经审计)

股东权益(赤字)
截至2024年6月30日止六个月 普通股 额外
已付款
资本
累计
赤字
累计
综合
损失
非控制性权益 合计
股份 金额
2023年12月31日余额 179,196   $ 21   $ 680,790   $ ( 300,187 ) $ ( 7 ) $   $ 380,617  
根据员工股票期权和股票奖励计划发行普通股 3,801   10,734   10,734  
与员工和非员工股票奖励相关的基于股票的补偿费用 10,247   10,247  
净亏损 ( 3,681 ) ( 3,681 )
2024年3月31日余额 182,997   $ 21   $ 701,771   $ ( 303,868 ) $ ( 7 ) $   $ 397,917  
根据员工股票期权和股票奖励计划发行普通股 505   1,123   1,123  
与员工和非员工股票奖励相关的基于股票的补偿费用 11,388   11,388  
净亏损 ( 22,328 ) ( 22,328 )
2024年6月30日余额 183,502   $ 21   $ 714,282   $ ( 326,196 ) $ ( 7 ) $   $ 388,100  

股东权益(赤字)
截至2023年6月30日止六个月 普通股 额外
已付款
资本
累计
赤字
累计
综合
损失
非控制性权益 合计
股份 金额
2022年12月31日余额 153,629   $ 18   $ 535,875   $ ( 154,754 ) $ ( 7 ) $ 3,628   $ 384,760  
根据员工股票期权和股票奖励计划发行普通股 3,082   2,925   2,925  
与员工和非员工股票奖励相关的基于股票的补偿费用 14,884   14,884  
就收购协议发行的股份 4,232   7,509   ( 3,110 ) 4,399  
净亏损 ( 61,847 ) ( 518 ) ( 62,365 )
2023年3月31日余额 160,943   $ 18   $ 561,193   $ ( 216,601 ) $ ( 7 ) $   $ 344,603  
根据员工股票期权和股票奖励计划发行普通股 1,207   633   $ 633  
2023年5月公开发行的股票,包括承销商行使购买股票的选择权,扣除发行费用 11,500   1   86,458   $ 86,459  
与员工和非员工股票奖励相关的基于股票的补偿费用 10,246   $ 10,246  
净亏损 ( 58,527 )   ( 58,527 )
2023年6月30日余额 173,650   $ 19   $ 658,530   $ ( 275,128 ) $ ( 7 ) $   $ 383,414  

随附的简明附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
7

目 录
纳维塔斯半导体公司
现金流量简明合并报表
(未经审计)
截至6月30日的六个月,
(单位:千) 2024 2023
经营活动产生的现金流量:
净亏损 $ ( 26,009 ) $ ( 120,893 )
调整净亏损与经营活动使用的现金净额:
折旧 1,449   981  
无形资产摊销 9,548   9,272  
非现金租赁费用 1,178   512  
基于股票的补偿费用 26,639   29,731  
债务贴现和发行费用摊销   85  
盈利负债公允价值变动(收益)损失 ( 33,749 ) 59,976  
递延所得税   5  
经营性资产负债变动:
应收账款 3,179   ( 6,026 )
库存 ( 2,925 ) 166  
预付费用及其他流动资产 1,431   ( 668 )
其他资产 576   ( 1,644 )
应付账款、应计赔偿和其他应计费用 ( 10,373 ) 11,832  
经营租赁负债 ( 1,103 ) ( 527 )
客户存款及递延收入 ( 4,749 )  
经营活动使用的现金净额 ( 34,908 ) ( 17,198 )
投资活动产生的现金流量:
投资购买 ( 2,500 ) ( 1,000 )
购置不动产和设备 ( 5,639 ) ( 1,704 )
投资活动所用现金净额 ( 8,139 ) ( 2,704 )
融资活动产生的现金流量:
关联股票期权行使中发行普通股的收益 415   854  
2023年5月公开发行普通股募集资金   86,941  
支付2023年5月公开发行费用   ( 482 )
员工股票购买计划收益 1,788    
筹资活动提供的现金净额 2,203   87,313  
现金和现金等价物净减少 ( 40,844 ) 67,411  
期初现金及现金等价物 152,839   110,337  
期末现金及现金等价物 $ 111,995   $ 177,748  
现金流信息补充披露:
支付所得税的现金 $ 116   $  
支付利息的现金 $   $ 10  
就收购协议发行的股份 $   $ 22,400  
应付账款中的资本支出 $ 414   $ 180  
    
随附的简明附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

8

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
1. 介绍的组织和基础
Navitas Semiconductor Corporation(“公司”)设计、开发和销售下一代功率半导体,包括氮化镓(“GaN”)功率集成电路(“IC”)、碳化硅(“SiC”)器件和相关的高速硅系统控制器,以及用于功率转换和充电的数字隔离器。包含公司产品的电源可用于多种应用,包括手机和笔记本电脑的快速充电器、消费电子产品、数据中心、太阳能产品、电动汽车和基础设施,以及众多其他应用。相对于现有的硅技术,该公司的产品提供了优越的效率、性能、尺寸、成本和可持续性。该公司目前作为一家产品设计公司运营,将其芯片和封装的制造承包给合作伙伴供应商。Navitas在包括美国在内的全球各地维持业务,爱尔兰、德国、意大利、比利时、中国大陆、台湾、泰国、韩国和菲律宾,在加利福尼亚州托伦斯设有主要行政办公室。

对第三方的投资
2024年1月3日,公司追加投资$ 2.5 百万在第三方的优先权益。公司新增持股比例提升至 15.48 %.投资$ 5.0 百万美元 2.5 分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的百万。此类投资包含在简明综合资产负债表的其他资产中,并作为ASC 321投资-权益证券项下的股权投资入账。根据ASC 321,对于同一发行人的相同或类似投资,公司选择使用计量替代方案以成本减去任何减值,加减因有序交易中可观察到的价格变动导致的此类投资的任何变动(如有)。

2023年5月公开发行
2023年5月26日,公司完成承销公开发行(“2023年5月公开发行”)的 10,000,000 其A类普通股的股票,公开发行价格为$ 8.00 每股,未扣除包销折扣及佣金。就2023年5月公开发售而言,公司授予发行承销商 30天 购买最多额外一笔的选择权 1,500,000 以相同公开发行价格向公司发行的公司A类普通股股份(“期权股份”)。2023年6月1日,承销商全额行使购买期权股份的选择权。期权股份的出售已于2023年6月5日结束。在扣除承销折扣和佣金后,在扣除公司应付的发行费用前,公司收到的净收益为$ 75.6 百万美元 11.3 分别自2023年5月公开发售及出售期权股份所得款项百万元。公司收到的扣除发行费用后的净收益总额为$ 86.5 百万。公司拟将所得款项净额用于营运资金及其他一般公司用途,包括潜在收购或战略制造投资。

收购
2023年1月,公司宣布同意向Halo Microelectronics International Corporation收购其硅控IC合资公司的剩余少数股权,收购价格为$ 22.4 百万的Navitas股票。该交易于2023年2月完成。更多信息见附注15,非控制性权益。
9

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)

列报依据
此处包含的未经审计简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和条例编制的。简明综合财务报表所载资料包括正常的经常性调整,并反映管理层认为公平列报该等简明综合财务报表所需的所有调整。截至2024年6月30日止三个月和六个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日止全年的预期业绩。根据美国证券交易委员会有关中期财务报表的规则和条例,通常包含在根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的年度合并财务报表中的某些脚注披露已被压缩或省略。随附的简明综合财务报表应与公司于2024年7月23日向SEC提交的截至2023年12月31日的财政年度提交的10-K/A表格年度报告中包含的综合财务报表及其附注一并阅读。除下文进一步说明外,公司的会计政策与2024年3月6日向SEC提交的10-K表格中披露的会计政策没有重大变化。
估计数的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设,这些估计和假设会影响财务报表日期的资产、负债和或有资产和负债的披露以及报告期内收入和支出的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
2. 重要会计政策和近期会计公告

业务合并产生的或有代价的估值
就某些收购而言,公司可能 被要求支付视特定里程碑事件的实现情况而定的未来对价。公司按收购日的公允价值记录企业合并产生的或有对价。此后的每个季度,公司都会对这些债务进行重新估值,并在公司的简明综合经营报表中记录其公允价值的增减,直到指定的里程碑成就期完成。
或有对价负债的公允价值增加或减少可能是由于对诸如实现特定里程碑的预期时间或概率等假设进行了更新。在确定截至收购日期和随后每个期间的这些假设时采用了重大判断。假设更新可能会对公司在任何特定时期的经营业绩产生重大影响。实际结果可能与估计不同。

重新分类
上一期间简明综合资产负债表和简明综合经营报表中的某些项目已重新分类,以符合截至2024年6月30日止三个月和六个月的列报方式。股息收入此前计入利息收入(费用)净额。 此外,对于上一期间,该公司重新调整了$ 0.9 万从存货到预付款项及其他流动资产相关的销售退货存货。最后,该公司重新调整了$ 1.4 从预付款项和其他流动资产到其他资产的百万美元 1.9 百万元从应付账款和其他应计费用中分别计入与一项赔偿资产和特许权使用费负债相关的应计特许权使用费的自有项目。重新分类对净亏损和留存收益没有影响。
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目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
近期发布的会计准则
2023年12月,财务会计准则委员会(FASB)发布了ASU 2023-09,标题为《所得税(主题740):所得税披露的改进》。这些修订解决了投资者关于提高所得税信息透明度的要求。具体而言,它们改进了与费率对账和支付的所得税相关的所得税披露。ASU2023-09在2024年12月15日之后开始的财政年度生效,允许提前采用。虽然公司目前正在评估这一标准的影响,但预计它只会导致披露变化。
本10-Q表不包括除上述详述之外的任何其他新实施的会计准则或公告。作出此类排除是因为它们要么不适用于公司,要么预计不会对简明综合财务报表产生重大影响。
3. 库存
库存包括以下内容(单位:千):
  2024年6月30日 2023年12月31日
原材料
$ 4,920   $ 7,743  
在制品
15,370   10,863  
成品
4,869   3,628  
合计
$ 25,159   $ 22,234  
4. 物业及设备净额
财产和设备,净额包括以下各项(单位:千):
2024年6月30日 2023年12月31日
家具和固定装置 $ 449   $ 244  
计算机及其他设备 13,037   10,339  
租赁权改善 4,060   2,360  
在建工程 2,086   1,114  
19,632   14,057  
累计折旧 ( 6,373 ) ( 4,903 )
合计 $ 13,259   $ 9,154  
折旧费用是$ 0.7 百万美元 1.4 百万f截至2024年6月30日止三个月及六个月和$ 0.5 百万美元 1.0 截至2023年6月30日止三个月及六个月之百万元,r具体来说,和采用直线法在下列估计可使用年限内确定:
家具和固定装置
3 7
计算机及其他设备
2 5
租赁权改善
2 6
11

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
5. 金融资产和负债的公允价值
公允价值计量会计准则明确,公允价值是一种退出价格,代表在市场参与者之间的有序交易中出售资产所收到的金额或转移负债所支付的金额。因此,公允价值是一种基于市场的计量,应根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设来确定。作为考虑这些假设的基础,该指南建立了三层价值层次结构,将用于计量公允价值的输入值优先排序如下:(第1级)可观察输入值,例如活跃市场中相同资产的报价;(第2级)可直接或间接观察到的活跃市场中报价以外的输入值;(第3级)很少或很少的不可观察输入值市场数据,这要求公司制定自己的假设。这一层次结构要求公司在可获得的情况下使用可观察的市场数据,并在确定公允价值时尽量减少使用不可观察的输入数据。
公司现金及现金等价物、应收账款和流动负债的短期性导致其账面价值各所有呈报期间的大致公允价值。归类为第1级工具的现金等价物为$ 96.3 百万截至2024年6月30日和$ 139.0 2023年12月31日的百万。

下表列示截至目前公司金融负债的公允价值等级2024年6月30日(单位:千):

1级 2级 3级 合计
负债:
盈利负债 $   $   $ 13,103   $ 13,103  
合计 $   $   $ 13,103   $ 13,103  
下表列示了截至2023年12月31日公司金融负债的公允价值等级(单位:千):

1级 2级 3级 合计
负债:
盈利负债 $   $   $ 46,852   $ 46,852  
合计 $   $   $ 46,852   $ 46,852  
下表提供了使用重大不可观察输入值(第3级)的按经常性基础以公允价值计量的项目的期初和期末余额之间的调节(单位:千):

使用重大不可观察输入的公允价值计量
2023年12月31日余额 $ 46,852  
公允价值调整 ( 33,749 )
2024年6月30日余额 $ 13,103  
截至2024年6月30日止三个月,公司未在公允价值等级的第1级和第2级之间转移任何投资。

12

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
6. 善意与无形资产
商誉是指企业合并中转让的对价超过所收购资产和承担的负债的估计公允价值的部分。无形资产按其各自截至收购日的公允价值计量及可能在计量期限内进行调整,其可能最多One自收购之日起一年。商誉和无限期无形资产每年进行减值测试,如果事件或情况变化表明其更有可能超过不是资产减值。

下表按资产类别列示截至2024年6月30日(单位:千):

无形资产 成本 累计摊销 账面净值 摊销法 有用的生活
商品名称 $ 900   $ ( 844 ) $ 56   直线 2
开发技术 53,500   ( 24,391 ) 29,109   直线
4 - 10
在研研发 1,177   1,177   无限期 不适用
专利 34,900   ( 4,604 ) 30,296   直线
5 - 15
客户关系 24,300   ( 4,556 ) 19,744   直线 10
不竞争协议 1,900   ( 719 ) 1,181   直线 5
其他 658   ( 658 )   直线 5
合计 $ 117,335   $ ( 35,772 ) $ 81,563  

下表列示公司无形资产余额变动情况(单位:千):
                
净无形资产
2023年12月31日余额 $ 91,099  
其他调整 12  
摊销费用 ( 9,548 )
2024年6月30日余额 $ 81,563  
摊销费用为$ 4.8 百万美元 9.5 截至二零二四年六月三十日止三个月及六个月之百万元d $ 4.8 百万美元 9.3 截至2023年6月30日止三个月及六个月分别为百万元。

无形资产未来摊销费用总额预计如下(单位:千):

截至12月31日的财年, 合计
2024年(2024财年剩余时间) $ 9,372  
2025 18,645  
2026 14,042  
2027 5,336  
2028 4,690  
此后 28,301  
合计 $ 80,386  
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的减值费用。
13

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
7. 租约:
Compa纽约主要就商业楼宇订立经营租赁。这些租约的剩余条款范围从 0.3 5.3 年。截至2024年6月30日,没有经营租赁协议包含对公司延长第e租赁,且无法合理确定公司将行使这些延期选择权。此外,这些经营租赁协议不包含重大剩余价值担保或重大限制性契约。截至2024年6月30日,公司合并资产负债表中记录的所有租赁均为经营租赁。
公司已作出会计政策选择,以使用ASC 842提供的某些持续实务变通方法:(i)不将租赁部分与非lea分开(二)将初始期限为12个月或以下的租赁(“短期”租赁)从综合资产负债表中剔除,并将在租赁期内以直线法在综合经营报表中确认相关租赁付款。对于没有易于确定的隐含利率的租赁,公司根据租赁开始日可获得的信息,使用其估计的担保增量借款利率来确定租赁付款的现值。
租金支出,包括短期租赁成本,为$ 0.6 百万美元 1.4 截至2024年6月30日止三个月及六个月,分别为百万元。租金支出,包括短定期租赁成本,为$ 0.5 百万美元 1.0 截至2023年6月30日止三个月及六个月,分别为百万元。该公司的租赁除了支付租金外,还包括房地产税、公共区域维护、水电费、管理费,这些都是不固定的。公司将这些成本作为可变支付进行核算,不将这些成本作为租赁部分包括在内。可变费用总额为$ 0.1 百万 和$ 0.2 截至2024年6月30日止三个月及六个月之百万 t材料截至2023年6月30日止三个月及六个月。
公司使用权资产及相关经营租赁负债相关信息如下(单位:千):

截至6月30日的六个月,
2024 2023
经营租赁负债支付的现金 $ 1,122   $ 933  
经营租赁成本 $ 1,178   $ 930  
为换取新的经营租赁义务而获得的非现金使用权资产 $ 530   $ 560  
加权-平均剩余租期年 4.42 4.83
加权平均贴现率
3.45 % - 9.25 %
4.25 % - 8.25 %



租赁负债到期情况如下(单位:千):
2024财年剩余 $ 1,109  
2025财年 2,063  
2026财年 1,960  
2027财政年度 1,841  
2028财政年度 1,687  
此后 436  
9,096  
减去推算利息 924  
租赁负债总额 $ 8,172  


14

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
8. 股份补偿:
股权激励计划
作为2013年股权激励计划(“2013年计划”)的修正重述,公司董事会于2020年8月5日初步采纳的Navitas Semiconductor Limited 2020年度股权激励计划(“2020年度计划”)经修正重述为经修订重述的Navitas Semiconductor Limited 2020年度股权激励计划(“2020年度计划”)。2020年计划规定向员工、董事和顾问授予激励股票期权、非法定股票期权、限制性股票奖励、限制性股票单位(“RSU”)奖励、股票增值权以及其他股票奖励。根据2020年计划,激励股票期权和非法定股票期权的行权价格一般至少为授予日标的股票公允市场价值的100%。期权一般归属 48 自授予日起计的月份。期权到期一般不迟于 十年 授出日期后,可在选择人停止雇用或服务时提前终止。
根据2020年计划的条款,公司获授权发行 18,899,285 根据2020年计划授予的普通股股份。截至2021年10月19日,公司累计发行 11,276,706 股票期权及非法定期权予其雇员及顾问及 4,525,344 根据2020年计划向雇员、董事和顾问提供RSU。2021年10月19日后没有或将根据2020年计划发放任何奖励。在2021年10月19日之后被没收、到期或失效的根据2020年计划授予的普通股股份将根据2021年计划(定义见下文)的授予获得发行授权。
《Navitas Semiconductor Corporation 2021年股权激励计划》(简称“2021年度计划”)已于2021年8月17日经公司董事会审议通过,并于2021年10月12日获得公司股东采纳通过。根据2021年计划的条款,公司获授权根据2021年计划授予的奖励,发行(a)至 16,334,527 普通股股份;加上(b)至 15,802,050 在2021年10月19日之后被没收、到期或失效的根据2020年计划授予的普通股股份;加上(c)每年增加的股份,自截至2031年1月1日(含)的每个财政年度的第一天起生效,等于(i)中的较小者 4 截至公司上一财政年度结束时已发行普通股股份数量的百分比,或(ii)such金额(如有),由董事会决定。截至2024年6月30日公司已发行 9,750,000 非-2021年计划下的法定股票期权。

股票补偿
公司在单项授予的必要服务期内,在财务报表中确认以股票为基础的补偿的公允价值,一般等于a 四年 归属期,下文讨论的长期激励绩效股票期权(“LTIP期权”)除外。公司使用对波动性、预期期限、无风险利率和股息收益率的估计来确定这些奖励的公允价值和确认的补偿费用金额。公司使用直线法在奖励的必要服务期内摊销授予的股票奖励,这可能是显性的或派生的,除非市场或业绩条件导致分级归属。
15

目 录
纳维塔斯半导体公司
合并财务报表简明附注
(未经审计)
下表汇总了截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月确认的基于股票的补偿费用:

截至6月30日的三个月, 截至6月30日的六个月,
2024 2023 2024 2023
销售商品成本 $ 249   $   $ 249   $  
研究与开发 6,438   6,947   13,808   14,124  
销售,一般和行政 6,404   5,624   12,582   15,607  
股票补偿费用总额 $ 13,091   $ 12,571   $ 26,639   $ 29,731  

股票期权
一般来说,根据计划授出的股票期权的条款 十年 并于归属开始日周年日以第1/4次递增方式归属,其后每月以第1/48次递增方式归属。具有业绩归属条件的股票期权自业绩条件达成时开始归属。费用在被认为很可能实现业绩的期间开始确认。
采用Black-Scholes模型估算激励股票期权与非法定股票期权发行的公允价值。公司在截至2024年6月30日或2023年6月30日的三个月和六个月内没有授予任何股票期权奖励。
未行使的股票期权汇总如下,不包括截至2024年6月30日的LTIP期权,以及随后结束的三个月内的活动:
股票期权 股份
(单位:千)
加权-
平均
运动
价格
加权-平均
剩余
合同期限
(年)
截至2023年12月31日 2,657   $ 0.72   5.72
已锻炼 ( 423 ) 0.55  
没收或过期 ( 14 ) 1.06  
截至2024年3月31日 2,220   $ 0.76   5.55
已锻炼 ( 192 ) 0.93  
截至2024年6月30日 2,028   $ 0.74   5.33
于2024年6月30日归属及可行使 1,953   $ 0.73   5.29
截至2024年6月30日止三个月及六个月,公司认d $ 0.0 百万美元 0.1 百万of已发行股票期权归属的基于股票的补偿费用ns,不包括$ 1.0 百万$ 2.9 分别为百万,与下文所述的LTIP选项相关。截至2023年6月30日止三个月及六个月,公司确认$ 0.1 百万美元 0.2 百万已发行股票期权归属的股票补偿费用,不包括$ 1.9 百万美元 4.3 百万与LTIP期权有关。截至2024年6月30日,与未归属期权相关的未确认补偿成本并不重要。将确认这一剩余补偿费用的加权平均期间为 0.3 年。

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长期激励计划股票期权
公司共授予 6,500,000 根据2021年计划,于2021年12月29日向若干高级管理层成员提供LTIP期权(“2021 LTIP期权”)。这些非法定期权旨在作为受赠人在业绩期限内的唯一股权激励奖励。期权归属于增量,但须满足一定的市场和业绩条件,包括 十个 股价障碍从$ 15 到$ 60 每股收益,加上收入和EBITDA目标,衡量超过 七年 履约期,并于授予日十周年届满。期权的行权价为$ 15.51 每股,授予日的平均公允价值为$ 9.14 基于Black-Scholes模型和包含50万个场景的蒙特卡洛模拟。剩余的加权平均合同期为 7.6 年。在截至2023年12月31日的财政年度,公司利用专业估值公司的服务最终确定了这些假设。 估值模型采用了以下假设:

无风险利率 1.47   %
预期波动率 67.33   %
预期股息率  
权益成本(派生服务期) 11.77   %
期权的加权平均授予日公允价值 $ 9.14

关于“2021年LTIP期权”,公司认$ 0.8 百万$ 2.4 百万截至2024年6月30日止三个月和六个月的股票薪酬支出分别公司认$ 1.6 百万美元 3.7 截至2023年6月30日止三个月和六个月的股票薪酬支出分别为百万。与这些LTIP期权相关的未确认补偿费用为$ 3.8 万元,截至2024年6月30日,补偿费用确认超 3.0 年。按季度计算,在根据实现某些市场和业绩条件的概率对2021年LTIP期权进行评估后,公司可能会根据需要对2021年LTIP期权费用进行调整。
公司共授予 3,250,000 业绩股票期权(“2022LTIP期权”)根据2021年计划于2022年8月15日向一名高级管理层成员提供。期权归属于增量,但须满足一定的市场和业绩条件,包括 十个 股价障碍从$ 15 到$ 60 每股收益,加上收入和EBITDA目标,衡量超过 七年 履约期,并于授予日十周年届满。期权的行权价为$ 10.00 每股,授予日的平均公允价值为$ 2.89 .剩余的加权平均合约期为 8.1 年。第eBlack-Scholes模型和蒙特卡洛模拟纳入了10万个场景。 估值模型采用了以下假设:

无风险利率 2.82   %
预期波动率 68.48   %
预期股息率  
权益成本(派生服务期) 14.64   %
期权的加权平均授予日公允价值 $ 2.89
关于“2022年LTIP期权”,公司确认$ 0.2 百万美元 0.5 截至2024年6月30日止三个月和六个月的股票薪酬支出分别为百万。公司认$ 0.3 百万美元 0.6 截至2023年6月30日止三个月和六个月的股票薪酬支出分别为百万。与LTIP期权相关的未确认补偿费用为$ 1.3 万元,截至2024年6月30日,补偿费用确认超 3.0 年。按季度计算,在根据实现某些市场和业绩条件的概率评估2022年LTIP期权后,公司可能会根据需要调整2022年LTIP期权费用。

限制性股票单位
公司定期向员工发放RSU,作为其薪酬的一部分。 截至 2024年6月30日 ,以及随后结束的六个月期间的活动,列示如下:
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限制性股票奖励
股份
(单位:千)
加权-平均授予日每股公允价值
截至2023年12月31日 12,872   $ 6.70  
已获批 4,346   5.66  
既得 ( 2,985 ) 6.43  
没收 ( 27 ) 6.04  
截至2024年3月31日 14,206   $ 6.43  
已获批 557   4.27  
既得 ( 314 ) 7.80  
没收 ( 179 ) 4.45  
截至2024年6月30日 14,270   $ 6.37  

截至2024年6月30日止三个月及六个月,公司确认$ 9.7 百万美元 17.9 分别为RSU归属的股票补偿费用百万。截至2023年6月30日止三个月及六个月期间,公司确认$ 8.1 百万美元 15.4 分别为RSU归属的股票补偿费用百万。截至2024年6月30日,与未归属的RSU裁决相关的未确认赔偿成本总计$ 71.5 百万。预计确认该剩余补偿费用的加权平均期间为 2.3 年。
公司年度奖金计划$ 4.2 百万和与2024财年相关(包括在简明合并资产负债表的应计薪酬费用负债中),将向其员工发行数量可变的完全归属限制性股票单位,预计将于2025年第一季度结算。以公司A类普通股收盘价$ 3.93 2024年6月28日,约 1,063,276 将发行股份,但实际股份数量将以结算日期的股价为准。

2022年员工股票购买计划
2022年8月,公司董事会通过了公司2022年员工股票购买计划(“2022年ESPP”),但须经股东批准。2022年ESPP于2022年11月10日召开的公司年度股东大会上获得股东批准。公司授权发行 3,000,000 2022年ESPP下的普通股股份。
根据2022年ESPP,符合条件的雇员有权以较低者购买普通股 85 发行时公允价值的百分比或 85 购买时公允价值的百分比,一般超过a 六个月 期间。2022年ESPP下的第一个发售期于2023年2月开始,第二个发售于2023年9月开始。截至2024年6月30日的三个月和六个月,选择参加ESPP的员工购买了 393,139 2022年ESPP下的普通股股份,导致公司获得现金收益$ 1.8 百万。购买价格为$ 4.55 ,这是 15 2024年3月公平市场价值的百分比。截至2024年6月30日,公司已 2,348,898 剩余可供购买的授权股份。截至2024年6月30日止三个月及六个月,公司确认$ 0.3 百万美元 1.1 2022年ESPP的股票补偿费用分别为百万。截至2023年6月30日止三个月及六个月,公司确认$ 0.5 百万美元 0.5 2022年ESPP的股票补偿费用分别为百万。

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其他股份奖励
就收购一间硅控IC合营公司的余下少数权益而言,如附注15所述,公司发出 841,729 授予合资企业某些前雇员的完全归属股份,授予日公允价值总计$ 4.5 百万。该金额已在截至2023年3月31日的三个月内确认为基于股票的补偿费用。

2022年6月10日,公司全资子公司Navitas Semiconductor Limited以约$ 1.9 百万现金和股票。在交易中发行的股份中,公司发行约 113,000 受时间归属限制的受限制股份,并发行约 151,000 受限于时间和业绩归属的限制性股票四个 三年 ,分别于发行日期后。这些受限制股份须受制于某些个人维持在公司的雇用,因此,在ASC 718项下入账。公司认$ 0.2 百万美元 0.3 分别在截至2024年6月30日的三个月和六个月内与这些股份的归属相关的基于股票的补偿费用百万。公司认$ 0.1 百万美元 0.6 分别于截至2023年6月30日止三个月及六个月期间与该等股份归属相关的基于股票的补偿开支百万元。
未归属收益股份
部分盈利股份(在下文附注9中讨论)可发行给拥有未归属股权奖励的个人。虽然支付这些股份需要实现基于公司普通股成交量加权平均价格的股价目标,但个人需要完成与这些未归属股权奖励相关的剩余服务期,才有资格获得盈利股份。因此,这些未归属的盈利股票属于股权分类奖励,总的授予日公允价值为$ 19.1 百万或$ 11.52 每股。公司认$ 0.1 百万美元 0.1 分别在截至2024年6月30日的三个月和六个月内与这些股份的归属相关的基于股票的补偿费用百万。公司认$ 0.0百万 和$ 0.3 分别于截至2023年6月30日止三个月及六个月期间与该等股份归属相关的基于股票的补偿开支百万。截至2024年6月30日 与未归属盈利股份相关的剩余补偿成本,没收除外。见附注9,盈余负债。
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9. 不负责任
公司的某些股东有权获得总额不超过 10,000,000 如果达到盈利里程碑,公司A类普通股的“盈利股份”。盈利里程碑代表 三个 独立标准,每一项标准都赋予符合条件的股东以 3,333,333 如果达到里程碑,则汇总盈利份额。
盈利负债在每个报告期末重新计量。盈利负债的公允价值变动记为其他收入(费用)的一部分,在综合经营报表中为净额。
盈利负债的估计公允价值是通过对盈利期间公司股价未来路径的20,000次模拟的蒙特卡洛分析确定的。计算中使用的假设是基于某些股价里程碑的实现,包括预测股价、波动性和无风险率。 估值模型采用了以下假设:
2024年6月30日 2023年12月31日
无风险利率
4.65   % 4.05   %
股票波动率
80.00   % 70.00   %

截至2024年6月30日和2023年12月31日,盈利负债的公允价值为$ 13.1 百万美元 46.9 万美元,这分别导致盈利负债的公允价值收益为$ 7.6 百万美元 33.7 截至2024年6月30日止三个月及六个月,分别为百万元。截至2023年6月30日,盈利负债的公允价值为$ 73.0 万,导致盈利负债公允价值损失$ 32.6 百万美元 60.0 截至2023年6月30日止三个月及六个月分别为百万元。
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10. 重要的客户和信贷集中
客户集中度
该公司的大部分收入来自向电子元器件分销商销售该公司的产品。这些分销商向一系列终端用户销售公司的产品,包括主机厂和商业电源制造商。
以下客户占公司净收入的10%或更多 截至2024年6月30日止三个月及六个月 和2023年:

截至6月30日的三个月, 截至6月30日的六个月,
客户 2024 2023 2024 2023
经销商A 55   % 14   % 63   % *

*客户净收入总额不到净收入总额的10%。

按地理区域划分的收入
公司认为其最终客户的住所,而不是其直接销售给的分销商,是将外部客户的收入归属于个别国家的基础。 收入 截至2024年6月30日止三个月及六个月 和2023年归属于以下国家或地区的终端客户:
截至6月30日的三个月, 截至6月30日的六个月,
国家 2024 2023 2024 2023
中国 66   % 50   % 70   % 53   %
欧洲* 8   31   9   30  
美国 14   9   11   10  
除中国外的亚洲 12   10   10   7  
合计 100   % 100   % 100   % 100   %
*披露欧洲内部个别国家的收入百分比是不切实际的,因此欧洲是以总数表示的。
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信用风险集中
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金、现金等价物和贸易应收款项。公司与高信用质量金融机构保持现金及现金等价物。有时,这类金额可能会超过联邦保险限额。公司在金融机构持有的现金或现金等价物未发生任何亏损。公司不存在与客户相关的表外信用风险敞口。
以下客户占公司应收账款的比例达到或超过10%。

客户 2024年6月30日 2023年12月31日
经销商A 73   % 77   %
公司有一笔客户存款来自一家主要客户的$ 6.1 百万$ 11.0 百万,分别截至2024年6月30日及2023年12月31日止,公司拟将部分客户按金应用于不时未偿还的应收账款。

供应商风险集中
该公司目前依靠单一代工厂生产GaN IC用晶圆和单独的单一代工厂生产SiC MOSFET用晶圆。失去与这两家供应商中任何一家的关系都可能对公司产生重大负面影响。此外,公司依赖数量有限的第三方分包商和供应商进行测试、包装和某些其他任务。供应来源或分包商中断或终止,包括由于流行病或地震等自然灾害或其他原因,可能会延迟发货,并可能对公司产生重大不利影响。尽管这些材料和服务通常有替代来源,但替代来源的资格可能会造成足以对公司产生重大不利影响的延误。该公司的大量第三方分包商和供应商,包括为GaN IC提供晶圆的第三方代工厂,都位于台湾。该公司的大量组装和测试业务由台湾和菲律宾的第三方承包商进行。
公司订立协议,于2022年9月29日至2025年12月31日期间向供应商采购原材料,并据此作出$ 2.0 百万定金将作为发票贷项收到,用于未来的采购。公司没有义务向该供应商采购,但是,如果公司在期限内未达到最低采购要求,公司可能会没收其全部或部分$ 2.0 百万存款。
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11. 每股净亏损:
每股基本亏损的计算方法是净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均股数。每股摊薄亏损的计算方法是净亏损除以该期间已发行普通股和稀释普通股等价物的加权平均股份。包括在此计算中的稀释性普通等值股份包括假设行使未行使的普通股期权时可发行的稀释性股份、假设归属已发行的限制性股票单位和限制性股票奖励、假设发行的或有可发行的基于业绩的奖励,如使用库存股法计算。基于业绩的限制性股票单位和限制性股票奖励在评估截至期末的适用业绩标准后,并在假设报告期末为或有期间期末的情况下,计入用于计算稀释每股收益的股份数量,其影响具有稀释性。限制性股票奖励(但不包括限制性股票单位奖励)有资格获得归属期内就公司普通股宣布的所有股息;但是,此类股息在限制失效之前不会支付。公司没有宣派股息的计划。
截至6月30日的三个月, 截至2024年6月30日止六个月
2024 2023 2024 2023
加权平均普通股-基本普通股 183,127   165,606   181,493   161,086  
股票期权和其他稀释性奖励        
加权平均普通股-稀释普通股 183,127   165,606   181,493   161,086  
不包括在稀释加权平均股份中的股份:丨
稀释股份除外² 4,334   10,803   5,163   10,245  
Earnout shares(潜在可发行普通股) 10,000   10,000   10,000   10,000  
未归属的限制性股票单位和限制性股票奖励 50   376   50   376  
普通股可能行使的股票期权 8,775   9,750   8,775   9,750  
从稀释加权平均股份中剔除的股份 23,159   30,929   23,988   30,371  
⑤公司的潜在稀释性证券,包括未行使的股票期权、未归属股票和盈利股票,已被排除在稀释每股净亏损的计算之外,因为其影响将减少截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的每股净亏损。
²公司将限制性股票的影响排除在计算我们出现净亏损或纳入这些股票将具有反稀释作用的期间的稀释后每股普通股净亏损之外。


12. 准备金

公司使用对公司年度有效税率的估计确定了中期期间的所得税拨备,并根据本季度产生的离散项目进行了调整。公司截至2024年6月30日止三个月及六个月的实际税率为( 0.27 )%和( 0.5 )%,分别。公司截至2023年6月30日止三个月及六个月的实际税率为 0.2 %和 0.0 %,分别。2024年的实际税率与上一年不同,主要是由于外国的税收支出,因为外国司法管辖区的税收支出不受估值备抵的影响。在每个季度,公司更新其估计的年度有效税率,如果估计的年度有效税率发生变化,则在该季度记录一次累计调整。公司的季度所得税拨备和年度实际税率的季度估计受若干因素的影响而波动,包括公司在多个司法管辖区准确预测公司在所得税拨备前的亏损比例的能力、公司股票补偿的税收影响以及其外国实体的影响。

该公司曾 截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月未确认的税收优惠。公司在营业费用中确认与未确认的税收优惠相关的利息和罚款。 该等利息及罚款已于截至2024年6月30日及2023年6月30日止三个月及六个月内确认。
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13. 承诺与或有事项

购买义务
2024年6月30日,美国商务部除租赁义务外,Pany没有一年后到期的不可取消的合同安排。
赔偿
公司根据合同向其分销商销售产品,统称为分销商销售协议(“DSA”)。每个DSA都包含与分销商的合同安排的相关条款,并且一般包括某些条款,用于在公司的产品被发现侵犯了第三方的专利、版权、商标或其他专有权利(客户赔偿)的情况下,对分销商的损失、费用和可能判给分销商的损害赔偿责任进行赔偿。DSA一般在各种行业标准方面限制客户赔偿义务的范围和补救措施,包括但不限于基于时间和地理位置的限制,以及更换侵权产品的权利。公司亦不时向个别客户授予特定赔偿权利。
该公司认为,其内部开发流程以及其他政策和做法限制了其与此类赔偿相关的风险。此外,公司要求员工签署专有信息和发明协议,该协议将其员工开发工作的权利转让给公司。迄今为止,公司不必就与这些赔偿有关的任何损失向其任何分销商或终端客户进行赔偿,截至2024年6月30日,没有任何重大索赔未决。由于几个原因,包括缺乏先前的赔偿要求和某些侵权案件没有金钱责任限额,公司无法确定最高金额潜在的未来付款,如果有的话,与此类赔偿有关。
发布和许可协议
于2023年3月,公司与一所大学订立发行及许可协议(「协议」)。协议约定公司向大学支付总计$ 1.0 百万在一段时间内 三年 ,2026年3月1日前付清尾款。该协议许可公司销售该大学拥有的专利所涵盖的某些产品,但须由公司就该期限内销售的涵盖产品的收入支付特许权使用费。根据与公司于2022年8月收购GeneSiC Semiconductor Inc.相关的赔偿协议,公司预计将由该交易中的卖方赔偿高达约$ 1.0 百万。

法律程序和意外情况
公司在日常经营过程中不时可能会涉及诉讼,或终端客户、分销商、供应商或其他第三方可能会向公司提出索赔。公司在既很可能发生负债又能合理估计损失金额时计提负债准备。公司目前没有受到任何单独或总体上预计会对其简明综合财务报表产生重大影响的未决行动或监管程序的约束。
14. 关联方交易
合资经营
2021年,Navitas与电源管理IC制造商Halo微电子有限公司(简称“Halo”)建立硅控IC合资公司,以开发与AC/DC转换器相关的产品和技术。Navitas对合资企业的最初贡献是承诺以成本加上微不足道的手续费的价格出售其GaN集成电路芯片,以换取少数股权,并有权根据合资企业的未来结果(包括其他权利和obli加特离子)。2023年1月19日,公司宣布达成协议,将从Halo及其美国关联公司收购合资公司剩余的少数股权以及某些知识产权的权利,收购总价为$ 22.4 百万的Navitas股票。更多信息见附注15,非控制性权益。

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关联方租赁
公司向公司一名高级管理人员的家庭成员租赁若干物业,于2024年3月到期,现为按月租赁。期间截至2024年6月30日止三个月及六个月,该公司mpany就此租赁支付了一笔不重要的租金。这些付款是在正常业务过程中按标准市场利率支付的。截至2024年6月30日没有租金义务.
公司从公司一名高管拥有的实体租赁某些物业,该物业于2023年9月到期,按月租赁至2024年5月,随后终止。截至2023年6月30日止三个月及六个月期间,公司就该租赁支付了一笔不重要的租金付款。这些款项是在正常业务过程中按标准市场利率支付的。

15. 非控制性权益

2021年7月,公司成立合资公司,目的是进行充电机和适配器AC/DC转换器领域的技术研发。参见附注14。
2022年8月19日,公司取得合营公司控制权,未根据控制权变更协议支付对价。公司合并截至2022年8月19日合营企业净资产的公允价值,公司将合营企业的非控制性权益作为独立于公司权益的权益组成部分报告。非控股权益和净资产的公允价值是基于估计。公司的净收益(亏损)不包括归属于非控股权益的收益(亏损)。合资公司的公允价值以未来年度收入的倍数确定,贴现率为 30 %.就合并而言,公司重新获得了一项专利许可,其公允价值为$ 1.0 万元,以年内可比交易为基础,并将在A 五年 任期。商誉$ 3.1 万元与此项交易有关。
2023年1月19日,公司宣布收购合资公司剩余少数股权的协议以及Halo及其美国附属公司对某些知识产权的权利购买总价为$ 22.4 百万的Navitas股票。交易于2023年2月13日完成。就购买知识产权而言,公司按估计公允价值将已开发技术确认为无形资产of $ 4.4 百万.由于这项交易,公司录得额外实缴资本净增加$ 7.5 百万,代表与收购剩余非控股权益相关的股份对价的公允价值与交易日期非控股权益的账面价值之间的差额。
所开发技术的公允价值是使用免版税方法估计的,这是一种收益法(第3级),因为这些资产的许可上诉公司估计所有权的好处,因为救济形成了在没有所有权的情况下将产生的特许权使用费费用。对与无形资产相关的预计收入采用了特许权使用费率,以确定节省的金额,费率为 10 %确定公允价值。

16. 随后发生的事件
公司评估了从2024年6月30日的合并资产负债表日期到2024年8月5日(即简明合并财务报表发布日期)的重大后续事件。截至2024年8月5日,除下文讨论的情况外,没有任何重大的后续事件。
2024年7月31日,公司与公司一名高管订立了一份信函协议,其中该高管从负责GeneSiC业务的执行副总裁过渡到负责企业发展的执行副总裁。这一过渡并未改变高管LTIP或RSU薪酬的条款。见 项目5。其他信息, 董事或某些高级人员离任;某些高级人员的补偿安排, 包含在本表10-Q中以获取更多信息。 关于公司于2022年8月收购GeneSiC,公司记录了公允价值为$ 1.9 百万和有用的寿命 五年 与这位高管有关,还有其他员工。截至2024年6月30日,不竞争协议的账面净值为$ 1.2 万,计入无形资产,在公司简明合并资产负债表中为净额。截至2024年6月30日,非竞争协议的账面净值没有变化,公司正在评估信函协议对2024年Q2表格10-Q合并资产负债表日期后记录的非竞争协议的影响。
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项目2。管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析。
除非文意另有所指,本节中所有提及“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”均指Navitas及其子公司的业务。在本节中,除非另有说明,“Navitas”指的是Navitas Semiconductor Corporation及其合并后的子公司。
您应该阅读以下关于我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及我们的财务报表和本季度报告10-Q表格其他地方出现的相关说明。该讨论包含前瞻性陈述,反映了我们的计划、估计和信念,其中涉及风险和不确定性。由于许多因素,例如本季度报告中“风险因素摘要”和“关于前瞻性陈述的警示性声明”部分以及其他部分中所述的因素,我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期存在重大差异。
概述
Navitas成立于2013年,是一家总部位于美国的氮化镓和碳化硅功率半导体器件开发商,相对于现有的硅技术,它们提供了卓越的效率、性能、尺寸和可持续性。与具有相同输出功率的硅基电源系统相比,我们的解决方案提供更快的充电、更高的功率密度和更大的节能。通过解锁这种速度和效率,我们相信我们正在引领一场高频、高效和高密度电力电子的革命,为我们的世界带来更清洁的明天。我们在世界各地维持业务,包括美国、爱尔兰、德国、意大利、比利时、中国大陆、台湾、泰国、韩国和菲律宾,在加利福尼亚州托伦斯设有主要行政办公室。
我们设计、开发和销售下一代功率半导体,包括氮化镓(“GaN”)功率集成电路(“IC”、碳化硅(“SiC”)和相关的高速硅系统控制器,以及用于功率转换和充电的数字隔离器。包含我们产品的电源可用于多种电子产品,包括手机、消费电子产品、数据中心、太阳能逆变器和电动汽车。我们采用无晶圆厂业务模式,与第三方合作制造、组装和测试我们的设计。我们的无晶圆厂模式使我们能够以最少的资本支出经营今天的业务。
我们的上市战略是基于通过专注的产品开发与领先的制造商和供应商合作,同时解决主流和新兴应用。我们认为自己是GaN市场的先驱,拥有专有的、经过验证的GaN功率IC平台,该平台正在向包括三星、戴尔、联想、LG、小米、OPPO、亚马逊、vivo和摩托罗拉在内的一级公司批量生产。我们今天出货的大多数产品主要用作移动设备充电器的组件。我们今天发货的充电器制造商遍布全球,为国际主要移动品牌提供支持。其他新兴应用也将在全球范围内得到解决。
为了支持我们的技术领先地位,我们在过去八年中与众多一级制造商和供应商建立了关系,在移动和消费者充电应用中获得了显着的牵引力。Navitas GaN现已量产,全球前10大移动代工厂中有10家正在开发智能手机和笔记本电脑,每10家中就有10家。此外,我们的供应链合作伙伴承诺的制造能力超过了我们认为支持我们持续增长和扩张所需的能力。
我们业务的一个核心优势在于我们行业领先的IP地位。除了我们全面的专利组合外,我们最大的专有优势是我们的工艺设计套件(PDK),这是Navitas设计人员创建新的基于GaN的器件和电路的“操作指南”。我们的GaN功率IC发明和知识产权转化到我们所有的目标市场,从移动、消费者、电动汽车、企业和可再生能源。我们评估各种互补技术,并寻求改进我们的PDK,以便不断引入新一代的GaN技术。在截至2024年6月30日的三个月和六个月中,我们分别将约93%和90%的收入用于研发。截至2023年6月30日止三个月和六个月,我们分别将收入的约93%和109%用于研发。Navitas的研发活动主要位于美国和中国。

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目 录
2023年5月公开发行
2023年5月26日,公司完成了10,000.000股A类普通股的承销公开发行(“2023年5月公开发行”),公开发行价格为每股8.00美元,未扣除承销折扣和佣金。就2023年5月的公开发售而言,公司授予此次发行的承销商30天的选择权,以按相同的公开发售价格向公司购买最多1,500,000股公司A类普通股(“期权股份”)。2023年6月1日,承销商全额行使购买期权股份的选择权。期权股份的出售已于2023年6月5日结束。在扣除承销折扣和佣金以及在扣除公司应付的发行费用之前,公司分别从2023年5月的公开发售和出售期权股份中获得了7560万美元和1130万美元的净收益。扣除发行费用后,该公司收到的总收益净额为8650万美元。公司拟将所得款项净额用于营运资金及其他一般公司用途,包括潜在收购或战略制造投资。

收购Elevation Semiconductor
2023年1月19日,公司宣布同意收购其硅控IC合资企业的剩余少数股权以及Halo Microelectronics的某些知识产权的权利,总购买价格为2240万美元的Navitas股票。由于纳微已经是大股东,合资公司的财务业绩已经反映在纳微的历史财务报表中。该交易已于2023年2月13日完成。就购买知识产权而言,公司按与所购知识产权相关的估计公允价值440万美元确认了一项无形资产。

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经营成果
收入
我们设计、开发和销售下一代功率半导体,包括氮化镓(“GaN”)功率集成电路(“IC”)、碳化硅(“SiC”)和相关的高速硅系统控制器,以及用于功率转换和充电的数字隔离器。我们的收入代表通过专业分销商向原始设备制造商(“OEM”)、其供应商和其他终端客户销售半导体。
我们的收入会因综合因素而波动,包括以下因素:
我们的整体产品组合和销量;
市场份额得失与设计赢得牵引力;
我们的终端市场采用技术的速度;
我们的产品在各自生命周期中所处的阶段;
竞争和竞争性定价策略的影响;
支持新产品的需求创造和终端客户采用的专业领域应用工程资源的可用性;
实现可接受的良率并从我们的晶圆代工厂以及组装和测试分包商获得足够的产能;
我们终端客户产品的市场接受度;影响我们市场的政府法规;以及
全球和区域经济周期。
我们的产品收入在客户取得产品控制权且确认时间基于合同的合同运输条款减去估计的回报时确认。我们提供不合格保修,不单独出售,不代表单独的履约义务。
收入成本
收入成本主要包括从分包商购买的半导体成本,包括晶圆制造、组装、测试和封装、制造支持成本,包括与此类采购相关的人工和间接费用(包括折旧和摊销)、最终测试和晶圆级良率下降、库存减值、消耗品、系统和运输成本。收入成本还包括与制造业相关人员的补偿。
研发费用
与我们产品的研究、设计和开发相关的成本在发生时计入费用。研发费用主要包括与我们的产品和技术的设计和开发相关的生产前成本,包括与现金和以股份为基础的员工薪酬、福利和维持我们的工程团队的相关成本、项目材料成本、支付给顾问的第三方费用、原型开发费用以及产品设计和开发过程中产生的其他成本相关的成本。
销售、一般和行政费用
销售、一般和行政成本包括员工薪酬,包括高管、财务、业务运营、销售、现场应用工程师和其他行政人员的现金和股份薪酬和福利。此外,它还包括营销和广告、IT、外部法律、税务和会计服务、保险以及基于员工人数的占用成本和相关间接费用。销售、一般和行政成本在发生时计入费用。
利息收入(费用),净额
利息收入(费用)净额主要包括我们手头现金赚取的利息。
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所得税
Legacy Navitas是一家爱尔兰和美国联邦所得税双重国内化公司。请参阅本季度报告其他地方随附的简明综合财务报表中的附注12,所得税拨备。
经营成果
以下表格和讨论展示了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月的业绩(单位:千):

三个月结束
6月30日,
改变
$
改变
%
2024 2023
净收入 $ 20,468 $ 18,062 $ 2,406 13 %
收入成本(不包括以下包括的无形资产摊销) 12,478 10,572 1,906 18 %
营业费用:
研究与开发 18,971 16,791 2,180 13 %
销售,一般和行政 15,382 13,151 2,231 17 %
无形资产摊销 4,774 4,773 1 %
总营业费用 39,127 34,715 4,412 13 %
经营亏损 (31,137) (27,225) (3,912) 14 %
其他收入(费用),净额:
利息收入(费用),净额 (72) 347 (419) (121) %
股息收入 1,361 459 902 197 %
盈利负债公允价值变动收益(亏损) 7,550 (32,224) 39,774 (123) %
其他收益 31 20 11 55 %
其他收入(费用)总额,净额 8,870 (31,398) 40,268 (128) %
所得税前亏损 (22,267) (58,623) 36,356 (62) %
所得税拨备(收益) 61 (96) 157 (164) %
净亏损 (22,328) (58,527) 36,199 (62) %
减:归属于非控股权益的净亏损 %
归属于控股权益的净亏损 $ (22,328) $ (58,527) 36,199 (62) %

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六个月结束
6月30日,
改变
$
改变
%
(千美元) 2024 2023
净收入 $ 43,643 $ 31,420 $ 12,223 39 %
收入成本(不包括以下包括的无形资产摊销) 26,138 18,445 7,693 42 %
营业费用:
研究与开发 39,200 34,186 5,014 15 %
销售,一般和行政 31,469 32,209 (740) (2) %
无形资产摊销 9,548 9,272 276 3 %
总营业费用 80,217 75,667 4,550 6 %
经营亏损 (62,712) (62,692) (20) %
其他收入(费用),净额:
利息收入(费用),净额 (70) 1,250 (1,320) (106) %
股息收入 3,041 459 2,582 563 %
盈利负债公允价值变动收益(亏损) 33,749 (59,976) 93,725 (156) %
其他收益 114 31 83 268 %
其他收入(费用)总额,净额 36,834 (58,236) 95,070 (163) %
所得税前亏损 (25,878) (120,928) 95,050 (79) %
所得税拨备(收益) 131 (35) 166 (474) %
净亏损 (26,009) (120,893) 94,884 (78) %
减:归属于非控股权益的净亏损 (518) 518 %
归属于控股权益的净亏损 $ (26,009) $ (120,375) 94,366 (78) %

截至2024年6月30日止三个月对比截至2023年6月30日止三个月
收入
截至2024年6月30日止三个月的收入为2050万美元,而截至2023年6月30日止三个月的收入为1810万美元,增加了240万美元,增幅为13%。由于强劲的移动和消费市场,销售额有所增长。
收入成本
截至2024年6月30日止三个月的收入成本为1250万美元,而截至2023年6月30日止三个月的收入成本为1060万美元,增加了190万美元或18%。这一增长主要是由于移动销售毛利率下降略微抵消了收入。
研发费用
截至2024年6月30日止三个月的研发费用为1900万美元,与截至2023年6月30日止三个月相比增加了220万美元,即13%。这主要是由于自2023年6月30日以来,与电动汽车、企业和太阳能相关的产品开发增加了约120万美元。此外,随着我们建立目标终端市场,工资和福利也有所增加。
销售、一般和行政费用
截至2024年6月30日止三个月的销售、一般和管理费用为1540万美元,与截至2023年6月30日止三个月相比增加了220万美元,即17%,主要是由于销售、一般和管理方面的股票补偿费用较2023年6月增加了约80万美元,反映出人员增加。此外,随着我们建立一支全球销售队伍,工资和福利也有所增加。

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目 录
无形资产摊销
无形资产摊销保持不变,因为我们没有收购新的无形资产。

其他收入(费用),净额
截至2024年6月30日止三个月的净利息(费用)收入为(0.1)百万美元,而截至2023年6月30日止三个月的净利息收入(费用)为0.3百万美元,这主要是由于截至2023年6月30日止三个月的上一年货币市场基金收到的利率较高。
股息收入包括我们的货币市场国库基金赚取的收入,这些收入在我们的综合资产负债表中记录为现金等价物。增加90万美元主要是由于截至2024年6月30日止三个月的整个季度的股息收入,而截至2023年6月30日止三个月的股息收入仅为一个月。
在截至2024年6月30日的三个月中,我们从盈利负债的公允价值变动中确认了760万美元的收益。我们的盈利负债收益增加3980万美元,主要是由于我们在纳斯达克上市的A类普通股收盘价下降,导致盈利股票的估计公允价值从截至2023年6月30日的8.58美元下降至截至2024年6月30日的1.53美元。
所得税拨备(收益)
截至2024年6月30日止三个月的所得税拨备增加了0.2百万美元,而截至2023年6月30日止三个月的所得税优惠为0.1百万美元。由于对递延税项资产的充分估值减免,我们预计我们的税率将在短期内保持在接近于零的水平。


截至2024年6月30日止六个月对比截至2023年6月30日止六个月
收入
截至2024年6月30日止六个月的收入为4360万美元,而截至2023年6月30日止六个月的收入为3140万美元,增加了1220万美元,增幅为39%。由于强劲的移动和消费市场,销售额有所增长。
收入成本
截至2024年6月30日止六个月的收入成本为2610万美元,而截至2023年6月30日止六个月的收入成本为1840万美元,增加了770万美元或42%。这一增长主要是由于收入略被移动销售毛利率下降所抵消。

研发费用
截至2024年6月30日止六个月的研发费用为3920万美元,与截至2023年6月30日止六个月相比,增加了500万美元,即15%。这主要是由于与电动汽车、企业和太阳能相关的产品开发自2023年6月30日以来增加了约220万美元。此外,随着我们建立目标终端市场,工资和福利也有所增加。
销售、一般和行政费用
截至2024年6月30日止六个月的销售、一般和管理费用为3150万美元,与截至2023年6月30日止六个月相比减少了70万美元,即2%。随着我们建立一支全球销售队伍,工资和福利都有所增加。

无形资产摊销
由于我们没有收购新的无形资产,无形资产的摊销保持相当一致。

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目 录
其他收入(费用),净额
截至2024年6月30日止六个月的净利息(费用)收入为(0.1)百万美元,而截至2023年6月30日止六个月的净利息收入(费用)为130万美元,这主要是由于上一年货币市场基金收到的利率较高。
股息收入增加260万美元主要是由于截至2024年6月30日止六个月有两个季度的股息收入,而截至2023年6月30日止六个月仅有一个月的股息收入。
在截至2024年6月30日的六个月中,我们从盈利负债的公允价值变动中确认了3370万美元的收益。我们的盈利负债收益增加了9370万美元,这主要是由于我们在纳斯达克上市的A类普通股收盘价下降,导致盈利股票的估计公允价值从截至2023年6月30日的8.58美元下降至截至2024年6月30日的1.53美元。
所得税拨备(收益)
截至2024年6月30日止六个月的所得税拨备增加了0.2百万美元,而截至2023年6月30日止六个月的所得税优惠为0.0百万美元。由于对递延税项资产的充分估值减免,我们预计我们的税率将在短期内保持在接近于零的水平。

流动性和资本资源
我们对现金的主要用途是为我们的运营费用、营运资金需求以及战略投资和收购的支出提供资金。此外,我们使用现金进行研发,产生资本支出,并为我们的偿债义务提供资金。
我们预计将继续产生净经营亏损和经营活动产生的负现金流,我们预计我们的研发费用、一般和管理费用以及资本支出将继续增加。我们预计,随着我们正在进行的扩大我们的运营、产品供应和最终客户群的举措,我们的费用和资本需求将会增加。
截至2024年6月30日,我们拥有现金和现金等价物借出1.12亿美元。我们目前希望通过使用手头现金来满足我们的现金需求。我们认为,我们目前的现金和现金等价物水平足以为我们的运营、营运资金需求和资本支出提供资金在可预见的未来。
我们预计,随着我们增加员工人数、扩大业务并扩大最终客户群,我们的运营和资本支出将会增加。如果需要额外资金来支持我们的营运资金需求、收购或其他目的,我们可能会寻求通过额外的股权或债务融资或从其他来源筹集资金。如果我们通过发行股权筹集额外资金,我们的股权持有人的百分比所有权可能会被显着稀释,这些新发行的证券可能拥有优先于现有股权持有人的权利、优先权或特权。如果我们通过从第三方获得贷款来筹集额外资金,这些融资安排的条款可能包括对我们业务的负面契约或其他限制,这可能会损害我们的经营灵活性,并且还将要求我们产生利息费用。我们无法保证完全可以获得额外融资,或者,如果可以获得,我们将能够以对我们有利的条款获得额外融资。
现金流
下表汇总了我们截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月的综合现金流量(单位:千):
  2024年6月30日 2023年6月30日
合并现金流量表数据:
经营活动使用的现金净额
$ (34,908) $ (17,198)
投资活动所用现金净额
$ (8,139) $ (2,704)
筹资活动提供的现金净额
$ 2,203 $ 87,313
我们主要从股权融资活动中获得流动性。截至2024年6月30日,我们的现金及现金等价物余额为1.12亿美元,与2023年12月31日相比,减少了4080万美元,降幅为27%。
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经营活动
截至2024年6月30日的六个月,用于经营活动的现金净额为3490万美元,这主要反映了2600万美元的净亏损。经营现金流的这一减少被2660万美元的非现金股份薪酬、140万美元的折旧、3370万美元的盈利负债非现金收益、950万美元的无形资产摊销以及用于经营资产和负债的现金总额1400万美元的调整部分抵消。具体而言,由于销售额增加,加上应付账款、应计赔偿和其他费用减少1040万美元以及客户存款和递延收入减少470万美元,库存增加300万美元,但被应收账款减少320万美元以及预付费用和其他流动资产减少140万美元部分抵消。
截至2023年6月30日的六个月,用于经营活动的现金净额为1720万美元,这主要反映了1.209亿美元的净亏损。经营现金流的这一减少被2970万美元的非现金股份薪酬、6000万美元的盈利负债非现金损失、930万美元的无形资产摊销以及320万美元的经营资产和负债提供的现金总额的调整部分抵消。具体而言,应付账款-贸易、应计赔偿和其他费用增加1190万美元,主要是由于时间安排导致应计赔偿费用增加,但被应收账款增加600万美元和其他资产增加160万美元、预付费用和其他增加70万美元以及经营租赁负债减少50万美元部分抵消。

投资活动
截至2024年6月30日的六个月,用于投资活动的现金净额为810万美元,这主要是由于向一家合资企业提供了250万美元的现金资金,以及用于购买固定资产的560万美元。
截至2023年6月30日止六个月用于投资活动的现金净额270万美元,主要是由于向一家合资企业提供了100万美元的现金资金,以及购买固定资产的170万美元。
融资活动
截至2024年6月30日的六个月,融资活动提供的净现金为220万美元,主要是由于行使股票期权的收益为40万美元,以及我们的员工股票购买计划的收益为180万美元。
截至2023年6月30日的六个月,融资活动提供的现金净额8730万美元,主要是由于2023年5月发行普通股的收益8690万美元和行使股票期权的收益90万美元,被支付的2023年5月公开发行费用50万美元所抵消。
合同义务、承诺和或有事项

在日常业务过程中,我们订立可能需要未来现金支付的合同安排。截至2024年6月30日,我们的不可撤销合同安排完全由租赁义务组成。详情请参阅附注7-租约。

表外承诺和安排
截至2024年6月30日,我们没有任何S-K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排。
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目 录
关键会计政策和估计
根据美国公认会计原则编制我们的财务报表和相关披露要求我们的管理层做出判断、假设和估计,这些判断、假设和估计会影响我们随附的简明综合财务报表和本季度报告其他部分所附附注中报告的金额。我们管理层的估计和判断是基于历史经验、当前经济和行业状况以及在当时情况下被认为是合理的各种其他因素。在不同的假设或条件下,实际结果可能与这些估计不同。
我们在应用我们的会计政策时使用的方法、估计和判断对我们在简明综合财务报表中报告的结果具有重大影响。我们的一些会计政策要求我们做出困难和主观的判断,通常是因为需要对本质上不确定的事项进行估计。
我们的2023年年度报告10-K表格中包含的第7项“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的信息,我们的关键会计政策和估计没有重大变化。

项目3。关于市场风险的定量和定性披露

市场情况
全球经济的不利变化景观已经影响,并可能继续影响对我们产品的需求。这种影响包括客户订单行为的改变,例如取消订单,以及供应商库存水平的变化。

商品 风险
我们面临市场价格波动的风险敞口具体商品原材料,特别是黄金,它们被整合到我们的最终产品中或被我们的供应商用于生产。商品价格上涨导致供应商通过普遍涨价或商品附加费向我们转嫁的成本增加。虽然我们与供应商的互动通常通过采购订单而不是长期合同进行,但我们努力确保定价与计划的产量保持一致。
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目 录
项目4。控制和程序。

评估披露控制和程序

我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的监督和参与下,根据《交易法》第13a-15条规则,评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的设计和运作的有效性。基于这一评估,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,截至2024年6月30日,由于我们在下文讨论的财务报告内部控制方面存在重大缺陷,并在我们于2024年7月23日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格修订年度报告中提交,我们的披露控制和程序无效。

重大缺陷是指对财务报告的内部控制存在缺陷或缺陷的组合,从而存在无法及时预防或发现公司年度或中期财务报表重大错报的合理可能性。已查明以下重大弱点:

该公司没有充分维护COSOF框架的组成部分,包括控制环境、风险评估、控制活动和监测活动组成部分,涉及:(i)与识别和分析实现整个实体目标的风险相关的流程是否充足,(ii)在复杂和非常规交易的会计核算方面具有适当知识、经验和培训水平的合格人员是否充足,和内部控制事项履行分配的职责,并对财务报告内部控制的设计和运作具有适当的问责制;(iii)及时按照既定政策开展控制活动,以及(iv)进行持续评估以确定内部控制的组成部分是否存在并发挥作用。

实体层面的重大弱点导致公司财务报告内部控制系统内的其他重大弱点如下:

公司没有设计和实施有效的控制措施,使得公司内部的人员有不相容的职责,允许在没有独立审查和授权的情况下创建、审查和处理日记账分录,这基本上影响了所有财务报表账户余额和披露。
公司未设计和实施对股份支付会计的有效控制,包括长期激励计划奖励和盈余负债。
该公司没有设计和实施对其许可和解除协议的会计核算的有效控制。
公司没有设计和实施对用于对盈利负债估值的输入和假设以及用于将奖励分类为权益或负债的信息的有效控制。
公司未对其为分部报告目的确定可报告分部和为商誉目的报告单位保持有效控制。

这些重大缺陷并未导致合并财务报表或披露的错报。根据额外程序和交割后审查,管理层得出结论,本季度报告中的10-Q表格简明综合财务报表按照美国普遍接受的原则,在所有重大方面公允地反映了我们在所述期间的财务状况、经营业绩和现金流量。

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目 录
整治计划

我们已立即开始制定一项计划,以加强我们对财务报告的内部控制的设计和运营有效性,包括保持对以股份为基础的支付的会计管理审查控制的足够的同期文件,包括长期激励计划奖励、盈利负债,以及公司许可和解除协议的会计,我们认为这将解决上述重大弱点。至少每年或根据组织变化的需要,我们将进行分部/报告单位分析。我们预计,我们的补救措施将在2024财年第四季度末之前完成。
我们已于2023年底聘请了一名信息技术总监,除其他职责外,将IT和会计部门之间的财务会计系统访问和系统变更分开。公司将继续对会计人员的系统访问进行审查和修改,以确保围绕人工日记账分录的适当职责分离。

财务报告内部控制的变化

除上述重大缺陷外,在我们最近一个财政季度期间,我们对财务报告的内部控制(定义见《交易法规则》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条)没有发生重大变化,这些变化对公司对财务报告的内部控制产生了重大影响,或合理地可能产生重大影响。
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T内容能力
第二部分—其他信息
项目1。法律程序。
我们不时可能会涉及在日常业务过程中出现的各种纠纷和诉讼事项。我们目前不是任何重大法律诉讼的当事方。
项目1a。风险因素。
与此前风险因素没有实质性变化表格表年度报告第I部分—第1A项“风险因素”中披露截至2023年12月31日的财政年度的10-K/A,于2024年7月23日向SEC提交,第二部分我们关于表格10的季度报告的项目1a,“风险因素”截至2024年3月31日的季度Q,于2024年5月15日向SEC提交。
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T内容能力
项目5。其他信息。
领养 终止 董事和执行官的10b5-1交易计划

2024年6月10日 , 大卫·莫克萨姆 ,a 董事会成员 , 通过 a规则10b51份交易计划,涵盖高达 605,000 普通股的股份。该计划旨在满足规则10b5的肯定性抗辩条件1(c)根据1934年《证券交易法》。该计划计划自2024年9月16日起生效,直至 2025年2月14日 .根据该计划的条款,可以出售该计划所涵盖的全部、部分或全部股份。上 2024年4月1日 ,较早的10b5拟满足规则10b5肯定性抗辩条件的交易计划1份1(c),由Moxam先生于2023年12月13日订立,涵盖至 605,000 股份, 终止 自动按其条款。根据该交易计划,没有出售任何股份。

规则10b51计划一般采取预先安排的书面计划形式,以预定的时间或价格买卖公司股票。此类计划旨在提供针对内幕交易责任的肯定性抗辩,前提是它们满足规则10b5的条件1(c),包括但不限于一项条件,要求上市公司的董事和执行官在计划通过日期之后遵守至少90天的等待期,然后才能根据计划执行任何交易。

公司不承担任何报告任何规则10b5的建立、修改或终止的义务1份由董事或执行官制定的交易计划,但法律要求的范围除外。

董事或某些高级人员离任;某些高级人员的补偿安排。

2024年7月31日,我们与公司执行官Ranbir Singh签订了一份信函协议,据此,Singh博士将从GeneSiC业务执行副总裁过渡到企业发展执行副总裁。辛格博士在担任新职务时,除其他职责外,将负责确定和领导与新业务、技术、运营能力、大学和学术合作伙伴关系以及政府合作伙伴关系和项目相关的企业举措。尽管他仍然是Navitas的高级管理人员,但自2024年7月31日起,Singh博士将不再是公司的执行官(定义见《交易法》第3b-7条规则)。

根据信函协议,辛格博士将把大约一半的职业时间用于企业发展角色,其比例为过渡前有效的基本年薪的50%。根据公司的年度激励奖金计划,辛格博士将继续有资格获得年度奖金,目标参与水平至少为其基本工资的60%,并有机会获得最高为目标金额150%的奖金,具体取决于反映其企业发展作用的企业和个人绩效目标实现或超过的程度。辛格博士还将继续有资格参与公司的团体医疗保健计划以及公司高管可获得的其他福利。

Singh博士于2022年8月15日获得的购买最多3,250,000股我们普通股的非合格期权的长期激励绩效奖励(“LTIP奖励”)不受其角色变更的影响。根据信函协议,如果公司修订或替换LTIP奖,辛格博士替换LTIP奖的条款和条件将与授予其他LTIP奖持有人的条款和条件相同。

根据Navitas Semiconductor高管遣散费计划(“遣散费计划”)或其2022年8月15日的聘书,辛格博士仍有资格获得执行副总裁级别的员工可获得的付款和福利,前提是他的聘书下的遣散费或福利的任何单独组成部分对辛格博士更有利。根据信函协议,发生“正当理由”终止事件以及相应的义务提供通知和补救机会将仅通过参考“正当理由”的定义以及遣散计划的相关条款和条件进行管辖。此外,辛格博士将在2024年12月1日之前提供通知,说明新角色构成如此定义的良好理由事件。为计算Singh博士有权获得的任何遣散费,他为此目的的年薪价值将基于反映新角色的减薪前有效的全部工资金额。

关于Singh博士的企业发展角色和减少对Navitas的时间承诺,公司和Singh博士同意对Singh博士的不竞争协议的某些条件和澄清,该协议与2022年收购GeneSiC Semiconductor Inc.有关。具体而言,信函协议确认了各方的理解,即此类竞业禁止义务不适用于运行在100 MHz工作频率以上的氮化镓或碳化硅技术。至于低于该频率运行的技术,协议规定,公司可以在不竞争义务于2027年8月15日到期之前放弃遵守这些义务,前提是Singh博士遵守协议中规定的关于可能出现的就业或其他机会的某些通知和其他义务。

上述与Singh博士的信函协议摘要通过引用完整的协议文本进行了限定,该协议作为本报告的附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
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T内容能力

项目6。附件.

展览指数
附件 说明
10.1*
31.1*
31.2*
32.1**
101.SCH * XBRL分类学扩展架构文档
101.CAL * XBRL分类学扩展计算linkbase文档
101.DEF * XBRL分类学扩展定义linkbase文档
101.LAB * XBRL分类学扩展标签Linkbase文档
101.PRE * XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文档
*随函提交
* *随函提供



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T内容能力
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

纳维塔斯半导体公司
签名:   /s/吉恩·谢里丹
  吉恩·谢里丹
  总裁兼首席执行官
(首席执行官)
日期: 2024年8月5日

纳维塔斯半导体公司
签名:  
/s/Janet Chou
 
周杰伦
 
执行副总裁、首席财务官兼财务主管
(首席财务和会计干事)
日期: 2024年8月5日



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