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syk-20260331
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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 10-Q
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)节的季度报告
已结束的季度期间 2026年3月31日
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告
委托档案号: 001-13149
strykerlogoa74.jpg
STRYKER公司 演说
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
密西根州
38-1239739
(成立状态)
(I.R.S.雇主识别号)
1941年史赛克之路
波蒂奇,
密西根州
49002
(主要行政办公室地址)
(邮编)
(269)
385-2600
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(b)节登记的证券:
各类名称
交易代码(s)
注册的各交易所名称
普通股,面值0.10美元
SYK
纽约证券交易所
2.125% 2027年到期票据
SYK27
纽约证券交易所
2028年到期3.375%票据
SYK28
纽约证券交易所
2029年到期的0.750%票据
SYK29
纽约证券交易所
2030年到期2.625%票据
SYK30
纽约证券交易所
2031年到期的1.000%票据
SYK31
纽约证券交易所
2032年到期的3.375%票据
SYK32
纽约证券交易所
3.625% 2036年到期票据
SYK36
纽约证券交易所
用复选标记表明注册人(1)是否已提交证券第13或15(d)条要求提交的所有报告
前12个月内(或要求注册人提交此类报告的较短期限内)的1934年《交易法》,
及(2)在过去90天内一直受该等报备规定所规限。
用复选标记表明注册人是否以电子方式提交了根据要求提交的每个交互式数据文件
根据条例S-T第405条(本章第232.405条)在过去12个月内(或登记人在较短期间内
被要求提交此类文件)。
通过复选标记指明注册人是否为大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告
公司,或新兴成长型公司。见“大型加速申报人”、“加速申报人”、“较小报告”的定义
company,“和《交易法》第12b-2条中的”新兴成长型公司"。
大型加速披露公司
加速披露公司
新兴成长型公司
非加速披露公司
小型报告公司
如为新兴成长型公司,则以复选标记表明注册人是否已选择不将延长的过渡期用于
遵守根据《交易法》第13(a)节规定的任何新的或经修订的财务会计准则。
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
383,360,762 普通股,面值0.10美元,于2026年3月31日.
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
1
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
第一部分–财务信息
项目1。
财务报表
史赛克公司及其子公司
综合收益表(未经审计)
三个月
2026
2025
净销售额
$ 6,020
$ 5,866
销售成本
2,210
2,122
毛利
$ 3,810
$ 3,744
研究、开发和工程费用
413
405
销售、一般和管理费用
2,281
2,300
无形资产摊销
180
167
商誉和其他减值
35
总营业费用
$ 2,874
$ 2,907
营业收入
$ 936
$ 837
利息支出
( 148 )
( 137 )
其他收益
62
64
所得税前利润
$ 850
$ 764
所得税
105
110
净收益
$ 745
$ 654
普通股每股净收益:
基本
$ 1.95
$ 1.71
摊薄
$ 1.93
$ 1.69
加权平均流通股(百万):
基本
382.9
381.7
稀释性职工股票薪酬的影响
3.6
4.7
摊薄
386.5
386.4
每股普通股宣派现金股息
$ 0.88
$ 0.84
被排除在稀释性员工股票期权计算之外的反稀释性股份在所有期间都是微量的。
综合收益表(未经审计)
三个月
2026
2025
净收益
$ 745
$ 654
其他综合收益(亏损),税后净额:
有价证券
养老金计划
( 1 )
指定套期的未实现收益(损失)
( 18 )
( 14 )
财务报表翻译
123
( 102 )
其他综合收益(亏损)总额,税后净额
$ 104
$( 116 )
综合收益
$ 849
$ 538
见合并财务报表附注。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
2
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
合并资产负债表
3月31日
12月31日
2026
2025
(未经审计)
物业、厂房及设备
流动资产
现金及现金等价物
$ 2,878
$ 4,011
短期投资
有价证券
87
89
应收账款,减备抵$ 225 ($ 216 2025)
3,571
4,039
库存:
材料和用品
1,473
1,349
在制品
435
415
成品
3,511
3,546
总库存
$ 5,419
$ 5,310
预付费用及其他流动资产
1,383
1,306
流动资产总额
$ 13,338
$ 14,755
物业、厂房及设备:
土地、建筑物及改善
1,795
1,793
机械设备
5,835
5,744
不动产、厂房和设备共计
$ 7,630
$ 7,537
减去折旧准备
3,743
3,661
固定资产、工厂及设备,净值
$ 3,887
$ 3,876
商誉
19,188
19,291
其他无形资产,净额
5,516
5,681
非流动递延所得税资产
1,193
1,098
其他非流动资产
3,169
3,143
总资产
$ 46,291
$ 47,844
负债和股东权益
流动负债
应付账款
$ 1,592
$ 1,799
应计赔偿
885
1,595
所得税
476
418
应付股息
337
337
应计费用和其他负债
2,526
2,645
当前到期债务
499
1,000
流动负债合计
$ 6,315
$ 7,794
长期债务,不包括当前期限
14,224
14,859
所得税
403
402
其他非流动负债
2,370
2,369
负债总额
$ 23,312
$ 25,424
股东权益
普通股,$ 0.10 面值
38
38
额外实收资本
2,646
2,597
留存收益
20,878
20,472
累计其他综合损失
( 583 )
( 687 )
股东权益总计
$ 22,979
$ 22,420
负债和股东权益总计
$ 46,291
$ 47,844
见合并财务报表附注。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
3
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
合并股东权益报表(未经审计)
三个月
2026
2025
已发行普通股(百万)
开始
382.5
381.4
根据股票薪酬和福利计划发行普通股
0.9
0.7
结局
383.4
382.1
普通股
开始
$ 38
$ 38
根据股票薪酬和福利计划发行普通股
结局
$ 38
$ 38
额外实收资本
开始
$ 2,597
$ 2,361
根据股票薪酬和福利计划发行普通股
( 38 )
( 6 )
股份补偿
87
84
结局
$ 2,646
$ 2,439
留存收益
开始
$ 20,472
$ 18,528
净收益
745
654
宣布派发现金股息
( 339 )
( 320 )
结局
$ 20,878
$ 18,862
累计其他综合收益(亏损)
开始
$( 687 )
$( 293 )
其他综合收益(亏损)
104
( 116 )
结局
$( 583 )
$( 409 )
股东权益总计
$ 22,979
$ 20,930
见合并财务报表附注。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
4
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
合并现金流量表(未经审计)
三个月
2026
2025
经营活动
净收益
$ 745
$ 654
调整净收益与经营活动提供的净现金:
折旧
120
105
无形资产摊销
180
167
资产减值
35
股份补偿
87
84
出售存货在收购时升至公允价值
34
递延所得税(福利)费用
( 33 )
14
经营性资产负债变动情况:
应收账款
444
144
库存
( 127 )
( 93 )
应付账款
( 198 )
( 309 )
应计费用和其他负债
( 654 )
( 504 )
所得税
42
49
其他,净额
( 25 )
( 130 )
经营活动所产生的现金净额
$ 581
$ 250
投资活动
收购,扣除已收购现金
( 22 )
( 4,749 )
购买有价证券
( 5 )
( 11 )
短期投资的收益/(购买)
750
出售有价证券所得款项
7
17
购置物业、厂房及设备
( 166 )
( 123 )
其他投资,净额
1
( 20 )
投资活动所用现金净额
$( 185 )
$( 4,136 )
融资活动
发行长期债务所得款项
2,979
长期债务的支付
( 1,000 )
支付股息
( 337 )
( 320 )
代扣代缴股份税款支付的现金
( 139 )
( 101 )
其他融资,净额
( 34 )
( 24 )
筹资活动提供(使用)的现金净额
$( 1,510 )
$ 2,534
汇率变动对现金及现金等价物的影响
( 19 )
20
现金及现金等价物变动
$( 1,133 )
$( 1,332 )
期初现金及现金等价物
4,011
3,652
期末现金及现金等价物
$ 2,878
$ 2,320
见合并财务报表附注。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
5
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
合并财务报表附注(未经审计)
注1- 介绍的依据
一般信息
管理层认为随附的未经审核综合
财务报表包含所有调整,包括正常
经常性项目,被认为是公平呈现
史赛克公司的财务状况及其合并
子公司(“史赛克”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”)于
2026年3月31日和运营结果三个
2026年月份.这些中包括的运营结果
合并财务报表不一定
表明我们的年度业绩。应阅读这些声明
结合我们关于10-K表格的年度报告2025.
在2026年第一季度,我们宣布改变我们的
组织结构。我们新的Ortho Tech业务结合了
我们仪器公司的骨科仪器产品组合
与Mako和使能技术组合的业务来自
我们的其他骨科业务。通过带来真子,电动工具,
切割配件、使能技术和背后的团队
这些产品放在一个业务下,我们在简化
客户体验并努力提高我们的速度以
通过聚焦创新进行市场营销。我们在此之下报告
以本季度报表10-Q开头的新结构
已结束的期间2026年3月31日.
继此次重组后,我们将继续拥有 two
业务分部-(i)MedSurg和Neurotechnology及(ii)
骨科,每一个都包括一个可报告的部分。全部
历史分部财务信息已重铸为
在我们的财务报表中符合这一新的报告结构
和随附的笔记。
尚未采用新的会计公告
2025年9月财务会计准则理事会
(FASB)发布会计准则更新(ASU)2025-07
(议题815、606):衍生品与套期保值:衍生品
范围细化合同收入
客户:以股份为基础的非现金的范围澄清
收入合同中来自客户的对价。这个
update将Topic815中的范围异常扩展为某些非-
结算所依据的交易所买卖合约
特定于一方当事人的经营或活动
合同。更新对之后开始的财政年度有效
2026年12月15日,包括这些财政年度内的中期
年。允许提前收养。我们正在评估ASU是否 
将对我们的合并财务报表产生影响。
2025年9月FASB发布ASU2025-06(子主题
350-40):无形资产-商誉和其他-内部使用
软件:有针对性地改善内部会计-
使用软件。此次更新澄清并现代化了
通过删除与内部使用软件相关的成本核算
所有提及项目阶段并澄清可能-
如果有重大发展,则未达到to-complete阈值
不确定性是存在的。更新对财政年度有效
2027年12月15日后开始,包括过渡期
在这些财政年度内。允许提前收养。我们是
评估ASU是否会对我们的合并
财务报表.
2024年11月FASB发布ASU 2024-03(子主题
220-40):损益表:报告综合收益-
费用分类披露这要求
将某些费用标题分解为指定的
合并报表附注内披露的类别
财务报表。新的披露要求是
自2026年12月15日之后开始的财政年度生效
12月15日之后开始的财政年度内的中期期间,
2027.允许提前收养。我们正在评估这些新
扩大了披露要求。
我们评估FASB发布的所有ASU,以供考虑
它们的适用性。未包含在我们披露中的ASU是
评估并确定不适用或不适用
预计将对我们的合并财务产生重大影响
声明。
最近通过的会计公告
2026年1月1日,我们通过ASU2025-05(主题326):
金融工具-信用损失: 信用的计量
应收账款和合同资产损失. 这个
更新提供了一种实用的权宜之计,允许实体承担
截至资产负债表日的当前状况将保持不变
估算时资产剩余寿命不变
经常应收账款的预期信用损失和
往来款项产生的当期合同资产占
根据会计准则编纂606,收入来自
与客户的合同.这一更新的采用并没有
对我们的合并财务产生重大影响
声明。
注2- 收入确认
我们确认销售的政策从那些没有变
我们的10-K表格年度报告中描述了2025.
我们按业务和地域分拆净销售额
我们认为它最能描绘出我们每个细分市场的位置
我们的净销售额的性质、金额、时间和确定性以及
现金流受到经济因素的影响。
在2026年第一季度,我们宣布改变我们的
组织结构。我们新的Ortho Tech业务结合了
骨科器械组合(骨科器械)
从与其他骨科的仪器。此外,Neuro
颅骨和脊柱使能技术组合(使能
Technologies)from Other Orthopaedics was combined with the
剩余的仪器业务与我们的内部
报告结构。ortho技术包括与
骨科仪器$ 489 $ 484 和其他
骨科$ 157 $ 133 .仪器包括销售
与神经颅相关的$ 606 $ 563 和使能
技术$ 26 $ 29 2026年三个月
2025.我们已将这些变化反映在所有历史时期
提出了。
按业务划分的净销售额
三个月
2026
2025
MedSurg和Neurotechnology:
仪器
$ 920
$ 838
内窥镜检查
868
867
医疗
902
945
血管
517
406
$ 3,207
$ 3,056
骨科:
膝盖
$ 670
$ 639
臀部
460
443
创伤和四肢
1,035
945
骨科技术
646
617
脊柱植入物
2
166
$ 2,813
$ 2,810
合计
$ 6,020
$ 5,866
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
6
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
按地区划分的净销售额
2026年三个月
三个月2025
联合
国际
联合
国际
MedSurg和Neurotechnology:
仪器
$ 766
$ 154
$ 702
$ 136
内窥镜检查
701
167
710
157
医疗
747
155
802
143
血管
280
237
203
203
$ 2,494
$ 713
$ 2,417
$ 639
骨科:
膝盖
$ 472
$ 198
$ 464
$ 175
臀部
276
184
269
174
创伤和四肢
767
268
713
232
骨科技术
467
179
459
158
脊柱植入物
2
118
48
$ 1,982
$ 831
$ 2,023
$ 787
合计
$ 4,476
$ 1,544
$ 4,440
$ 1,426
获得或履行合同的成本
我们通常不会在履行合同之前产生费用
产品或服务提供给客户是由于
我们的产品和服务。我们获得合同的成本是
通常以支付给员工的销售佣金或
第三方代理。支付给员工的某些销售佣金
确认销售前记为递延合同
成本。我们将与获得相关的销售佣金支出
出售时的合同或作为
摊销期一般在一年以内。这些费用
已在销售、一般和行政
费用。上2026年3月31日2025年12月31日延期
我们合并资产负债表中记录的合同成本
并不重要。
合同资产和负债
我们的合同资产主要涉及有条件的权利
对已完成但未在报告时开票的工作的考虑
日期。上2026年3月31日2025年12月31日合同
我们合并资产负债表中记录的资产不
意义重大。
我们的合同负债是由于收到的对价而产生的
在某些业务的合同开始时来自客户或
服务的计费时间先于满足
我们的履约义务。这主要发生在付款时
提前收到某些多期延长服务
合同。我们的合同负债$ 1,035 $ 1,024
2026年3月31日2025年12月31日被归类在
应计费用和其他负债及其他非流动
我们合并资产负债表中基于时间的负债
我们预计何时完成我们的履约义务。
期间合同负债的变化 2026年三个月 都是
如下:
3月31日
2026
期初合同负债
$ 1,024
从年初合同负债确认的收入
( 288 )
期间收到的预付款净额
299
期末合同负债
$ 1,035
金融资产的转让与服务
我们出售某些客户租赁协议和相关
租赁资产给第三方金融机构,以加速我们
现金回收周期。应收租赁款出售无
追索权,并从我们的综合余额中终止确认
出售时的床单。根据我们的安排条款,
我们代表金融机构收取租赁款
但不保持其他形式的持续参与。销售
这些租赁协议被归类为经营活动
我们的合并现金流量表。为我们赚取的费用
服务活动无关紧要。与客户相关的收入
根据这些安排出售的租赁协议所代表的
小于 4 %占我们总收入的三个月 2026
2025.
注3- 累计其他综合(亏损)
收入(AOCI)
2026年三个月
养老金
计划
对冲
金融
声明
翻译
合计
开始
$ 70
$ 42
$( 799 )
$( 687 )
OCI
( 1 )
( 7 )
134
126
所得税
1
1
( 3 )
( 1 )
改叙为:
销售成本
( 13 )
( 13 )
利息支出
( 1 )
( 1 )
其他收益
( 1 )
( 10 )
( 11 )
所得税
2
2
4
净OCI
$( 1 )
$( 18 )
$ 123
$ 104
结局
$ 69
$ 24
$( 676 )
$( 583 )
三个月2025
养老金
计划
对冲
金融
声明
翻译
合计
开始
$ 4
$ 31
$( 328 )
$( 293 )
OCI
( 16 )
( 160 )
( 176 )
所得税
4
66
70
改叙为:
销售成本
( 2 )
( 2 )
利息支出
( 1 )
( 1 )
其他收益
( 11 )
( 11 )
所得税
1
3
4
净OCI
$
$( 14 )
$( 102 )
$( 116 )
结局
$ 4
$ 17
$( 430 )
$( 409 )
注4- 衍生工具
我们使用操作和经济对冲,外币
外汇远期合约、净投资对冲(均
衍生和非衍生金融工具)和利息
率衍生工具,管理货币的影响
汇率和利率波动对收益、现金流的影响
和股权。我们不订立衍生工具以
投机目的。我们面临潜在的信用损失
交易对手不履约事件对我们
未偿还的衍生工具,但没有预期
我们的任何交易对手不履行义务。应该a
交易对手违约,我们的最大损失敞口是资产
仪器的平衡。我们没有改变我们的套期保值
战略、会计实践或目标来自那些
在我们的10-K表格年度报告中披露2025.
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
7
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
外币对冲
2026年3月
现金流
投资
非-
指定
合计
总名义金额
$ 1,242
$ 2,583
$ 3,744
$ 7,569
最长任期年
8.5
公允价值:
其他流动资产
$ 24
$
$ 49
$ 73
其他非流动资产
9
9
其他流动负债
( 16 )
( 47 )
( 10 )
( 73 )
其他非流动
负债
( 1 )
( 28 )
( 29 )
公允价值合计
$ 7
$( 66 )
$ 39
$( 20 )
2025年12月
现金流
投资
非-
指定
合计
总名义金额
$ 1,738
$ 2,647
$ 4,391
$ 8,776
最长任期年
8.7
公允价值:
其他流动资产
$ 33
$
$ 11
$ 44
其他非流动资产
2
2
其他流动负债
( 10 )
( 71 )
( 21 )
( 102 )
其他非流动
负债
( 2 )
( 66 )
( 68 )
公允价值合计
$ 23
$( 137 )
$( 10 )
$( 124 )
我们有 2.3 十亿2026年3月31日2025年12月31日
某些被指定为净投资的远期货币合约
套期保值,其最长期限为 8.5 ,对冲一个
我们对某些具有功能的实体的投资的一部分
以欧元计价的货币。除了这些衍生
被指定为净投资对冲的金融工具,我们
5.0 十亿2026年3月31日2025年12月31日
被指定为净投资对冲的高级无抵押票据
有选择地对冲我们在某些特定领域的投资部分
国际子公司。我们欧元的货币效应-
计价的高级无抵押票据反映在AOCI内
股东权益,用于抵消记录的损益
关于我们对国际子公司的净投资。
在OCI中确认的税后收益(亏损)总额与
指定净投资对冲为$ 154 三个月
2026.
以净额确认的货币汇率收益(损失)
收益
三个月
衍生产品
仪器
在以下方面得到认可:
2026
2025
现金流
销售成本
$ 13
$ 2
净投资
其他收益
10
11
非指定
其他收益
( 1 )
13
合计
$ 22
$ 26
指定为现金流的衍生工具的税前收益(亏损)
对冲$ 23 和净投资对冲$ 34 记录在
AOCI预计将重新分类为销售成本和其他
12个月内收益中的收益2026年3月31日.这个
现金流量套期保值重新分类主要是由于出售
包括先前套期保值采购的库存。a
与净投资相关的AOCI金额构成部分
套期保值在套期保值工具存续期内重新分类为
我们选择排除与之相关的组件的初始值
与有效性评估的即期差异。
利率对冲
税前收益$ 6 记录在与利率相关的AOCI中
与债务发行一起关闭的对冲预计将
在12个月内重新分类至收益中的利息费用
2026年3月31日.利率套期保值的现金流效应是
记入经营活动现金流。
注5- 公允价值计量
我国外汇、利息相关风险管理政策
利率、信贷和市场以及我们确定公平的过程
价值与我们的年度报告中描述的价值没有变化
关于表格10-K的报告,供2025.
2025年我们以公允价值承担或有对价负债
价值$ 90 与先前的收购有关稻荷
Medical,Inc.(Inari).有关进一步信息,请参阅附注7
收购Inari。
没有显着转入或转出任何级别的
公允价值层次结构2026.
以公允价值计量的资产
3月31日
12月31日
2026
2025
现金及现金等价物
$ 2,878
$ 4,011
短期投资
交易有价证券
299
307
第1级-资产
$ 3,177
$ 4,318
可供出售有价证券:
企业和资产支持债务证券
$ 48
$ 52
美国国债证券
39
37
可供出售有价证券总额
$ 87
$ 89
外币外汇远期合约
82
46
2级-资产
$ 169
$ 135
以公允价值计量的资产总额
$ 3,346
$ 4,453
以公允价值计量的负债
3月31日
12月31日
2026
2025
递延补偿安排
$ 299
$ 307
第1级-负债
$ 299
$ 307
外币外汇远期合约
$ 102
$ 170
第2级-负债
$ 102
$ 170
或有对价:
开始
$ 518
$ 452
新增
123
估计变动及外汇
2
24
定居点
( 39 )
( 81 )
结局
$ 481
$ 518
第3级-负债
$ 481
$ 518
以公允价值计量的负债合计
$ 882
$ 995
按到期日可供出售证券的公允价值
3月31日
12月31日
2026
2025
一年或更短时间内到期
$ 39
$ 41
一年后至三年到期
$ 48
$ 48
2026年3月31日2025年12月31日总量
成本与可供出售公允价值的差额
有价证券为名义有价证券。现金利息收入和
现金等价物和短期投资及收益
有价证券$ 34 $ 38 三个月 2026
2025,这被记录在其他收益.
Our对可供出售有价证券的投资有
最低信用质量评级A2(穆迪)、A(标准&
普尔)和A(惠誉)。我们不打算出售这些投资,而且
我们不太可能被要求出售
收回其摊余成本基础前的投资,其中
可能是成熟。
注6- 突发事件和承诺
我们参与了各种正在进行的诉讼、法律诉讼
以及在正常业务过程中产生的索赔,包括
与产品、劳工、税务、知识产权有关的诉讼程序
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
8
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
和其他事项。这些事项的结果一般会
长时间不为人所知。在某些法律
索赔人寻求损害赔偿的诉讼程序以及其他
补偿和公平救济,可能导致
支付重大索赔和和解和/或
强制执行禁令或其他衡平法救济。为法律
管理层掌握充分信息的事项
合理估计我们未来的义务,一种代表
管理层对可能损失的最佳估计,或
最佳估计时可能损失范围的最小值
范围内未知,记录在案。估计数是
根据与法律顾问的协商,先前的和解
经验和解决策略。如果实际结果较少
比管理层估计的有利,额外
可能会产生费用,这可能会对未来产生不利影响
经营成果。我们为某些索赔和
费用。我们在产品责任方面的最终成本
索赔可能与当前的金额存在重大差异
估计和应计费用,并可能产生重大不利影响
关于我们的财务状况、经营业绩和现金流。
租约
3月31日
12月31日
2026
2025
使用权资产
$ 529
$ 519
租赁负债,流动
$ 161
$ 153
租赁负债,非流动
$ 350
$ 348
其他信息:
加权-平均剩余租期(年)
4.7
5.0
加权平均贴现率
3.77 %
3.77 %
三个月
2026
2025
经营租赁成本
$ 56
$ 53
其他合同义务和承诺
我们在供应商未结清的已确认发票余额
融资计划被$ 70 $ 75 2026年3月31日
2025年12月31日并包含在应付账款
我们的合并资产负债表。
注7- 收购
我们收购公司的股票和各种资产继续
支持我们的资本部署和产品开发
策略。在三个月 20262025支付的现金
收购,扣除获得的现金为$ 22 $ 4,749 .
在2月2025我们完成了对Inari的收购,为$ 80
每股,或合计购买价格为$ 4,810 ,现金净额
获得。Inari的产品组合包括微创
用于治疗静脉血栓栓塞的产品。伊纳里是
我们在MedSurg和
神经技术。收购应占商誉反映
扩大我们市场存在的战略利益,
使我们的产品组合多样化并推进创新。这个
商誉不可用于税收抵扣。股份奖励
为Inari员工在我们收购后归属并负责
$ 139 被记录在销售、一般和行政
费用在三个月 2025.
购买价格 Inari的分配是 :
取得的净资产的购买价格分配
2025
稻荷
取得的有形资产:
应收账款
$ 78
存货
215
递延所得税资产
134
其他资产
84
递延所得税负债
( 489 )
其他负债
( 189 )
无形资产:
发达技术
1,458
客户关系
330
其他无形资产
72
商誉
3,117
购买价格,扣除获得的现金$ 64
$ 4,810
取得时加权平均摊销期(年):
发达技术
13
客户关系
13
其他无形资产
9
2026年5月7日,我们收购了Amplitude Vascular Systems,Inc.。
(AVS)大约$ 435 以现金和最多$ 400 在未来
里程碑付款。AVS正在开发下一代
血管内碎石平台设计用于治疗复杂
外周动脉疾病。我们计划将AVS整合到我们的
MedSurg和Neurotechnology内部的血管业务。
合并预计摊销费用
剩余
2026
2027
2028
2029
2030
$ 557
$ 682
$ 634
$ 618
$ 599
注8- 债务和信贷便利
我们有各种金融机构发放的信用额度,
可以为我们的日常运营需求提供资金。某些
我们的信贷额度要求我们遵守财务和其他
盟约。我们遵守了所有关于
2026年3月31日.
2026年3月31日下无未偿还借款
我们的循环信贷额度或我们的商业票据计划
这允许从日期起最长397天的期限
发行。我们的商业票据的最大金额
可以在任何时候都表现出色是$ 3,000 .                                                       
在三月2026我们偿还了$ 1,000 3.500 %高级无抵押
笔记。下表汇总了我们在3月31日的总债务:
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
9
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
总债务汇总
3月31日
12月31日
到期
2026
2025
高级无抵押票据:
3.500 %
2026年3月15日
1,000
4.550 %
2027年2月10日
499
498
2.125 %
2027年11月30日
860
881
4.700 %
2028年2月10日
697
697
3.650 %
2028年3月7日
599
599
4.850 %
2028年12月8日
597
597
3.375 %
2028年12月11日
687
704
0.750 %
2029年3月1日
916
939
4.250 %
2029年9月11日
745
744
4.850 %
2030年2月10日
794
794
1.950 %
2030年6月15日
995
995
2.625 %
2030年11月30日
741
759
1.000 %
2031年12月3日
855
876
3.375 %
2032年9月11日
911
934
4.625 %
2034年9月11日
741
741
5.200 %
2035年2月10日
990
990
3.625 %
2036年9月11日
679
695
4.100 %
2043年4月1日
393
393
4.375 %
2044年5月15日
396
396
4.625 %
2046年3月15日
985
984
2.900 %
2050年6月15日
643
643
其他
总债务
$ 14,723
$ 15,859
当前到期较少
499
1,000
长期负债合计
$ 14,224
$ 14,859
3月31日
12月31日
2026
2025
未摊还债务发行成本
$ 67
$ 70
现有设施的借款能力
$ 2,907
$ 2,911
优先无抵押票据的公允价值
$ 13,975
$ 15,344
优先无抵押票据的公允价值估计采用
借款报价利率、期限和金额
基于报价的活跃市场价格和收益率,考虑到
核算债务工具的基础条款。
基本上我们所有的债务都被归类在公平的第2级之内
价值层次。
未偿债务和信贷安排的利息支出,
包括已发生的所需费用总计$ 142 $ 132
三个月 2026 2025 .
注9- 所得税
我们的有效税率是 12.4 % 14.4 %三个
月份 20262025.有效税率三个
月份 20262025 反映了持续较低的有效性
由于我们的欧洲业务和
某些离散的税目。
全球各司法管辖区的所得税当局进行
对我们的所得税申报表进行例行审计,以确定他们是否同意
与我们对所得税条例的解读。任何审计
评估、审计评估草案或收到的最终审计报告
被审查以获取新信息,并被评估为适当的财务
声明治疗。
注10- 分段信息
我们将我们的业务隔离成 two 可报告业务
分部:(i)MedSurg和Neurotechnology及(ii)
符合我们内部报告结构和
我们的首席运营决策者(CODM)如何评估
性能和分配资源。首席财务官是首席
执行官。主要经营决策者就资源作出决定
分配,评估业务绩效,并监控
预算与使用分部营业收入的实际结果。
未披露分部资产总额信息
因为这些信息没有定期提供给或由其使用,
我们的CODM。
分部业绩
三个月
2026
2025
MedSurg和Neurotechnology
$ 3,207
$ 3,056
骨科
2,813
2,810
净销售额
$ 6,020
$ 5,866
MedSurg和Neurotechnology
$ 1,291
$ 1,175
骨科
823
775
销售成本
$ 2,114
$ 1,950
MedSurg和Neurotechnology
$ 231
$ 208
骨科
146
158
分部研究、发展及
工程费用
$ 377
$ 366
MedSurg和Neurotechnology
$ 930
$ 859
骨科
880
925
分部销售,一般及
行政开支
$ 1,810
$ 1,784
MedSurg和Neurotechnology
$ 55
$ 48
骨科
119
107
分部折旧及摊销
$ 174
$ 155
企业及其他
$ 43
$ 39
无形资产摊销
180
167
折旧和摊销总额
$ 397
$ 361
MedSurg和Neurotechnology
$ 700
$ 757
骨科
846
854
分部营业收入
$ 1,546
$ 1,611
未分配给分部的项目:
企业及其他
$( 275 )
$( 267 )
存货升至公允价值
( 34 )
收购和整合相关费用
( 19 )
( 185 )
无形资产摊销
( 180 )
( 167 )
结构优化等专项
收费
( 118 )
( 41 )
商誉和其他减值
( 35 )
医疗器械监管
( 5 )
( 12 )
召回相关事项
( 10 )
( 33 )
监管和法律事项
( 3 )
合并营业收入
$ 936
$ 837
分部资本支出
三个月
2026
2025
购买物业、厂房及
设备:
MedSurg和Neurotechnology
$ 58
$ 33
骨科
41
49
物业、厂房的分部采购总额
和设备
$ 99
$ 82
企业及其他
67
41
购置不动产、厂房和
设备
$ 166
$ 123
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
10
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
注11- 出售脊柱植入物业务
于2025年4月,我们完成出售处置集团至
Viscogliosi Brothers,有限责任公司。对价的公允价值
收到$ 245 使用贴现现金流计量
基于售价和不可观察输入的分析,
例如市场状况和用于贴现的利率
估计未来现金流量达到其现值的基础上
处置集团股权成本、市场等因素
产率,这是3级输入。
应收递延对价$ 269 2026年3月31日.
应收Viscogliosi Brothers,LLC的其他款项不
材料。
与资产剥离有关的应收购买者款项,
包括递延对价,定期评估
可收藏性。这一评估涉及重大判断和
除其他因素外,考虑到购买者的财务
条件、经营业绩及满足其
合同义务。该等金额的账面价值可
根据已掌握的事实和情节,调整
不再认为有可能收集。
注12- 商誉及其他无形资产
我们每年在10月31日或10月31日对商誉进行减值测试
每当事件或情况表明商誉可能
受损。当报告单位的商誉不太可能
受损,我们进行定性评估,可能是
定期补充确证性定量
分析。
在2026年第一季度,我们改变了组织结构。
我们新的骨科技术业务结合了骨科
我们的仪器业务的仪器组合与
Mako和使能技术组合来自我们的Other
骨科业务。
继此次重组后,我们将继续拥有 two
可报告分部、MedSurg和Neurotechnology和
骨科。重组影响公司的组成
仪器和联合替换报告单位和结果
代表Ortho Tech业务的新报告单位。
我们为受影响的报告评估了商誉减值
紧接重组前后的单位及
得出结论认为,上述任何一项资产均不存在商誉减值
受重组影响的申报单位。
就此次重组而言,我们重新分配了商誉
与使用相对公平的受影响企业相关联
价值方法,导致重新分配$ 518 商誉
从MedSurg和Neurotechnology部门到
骨科板块。
按分部划分的商誉账面净值变动
MedSurg和
神经技术
骨科
合计
2025年12月31日
$ 12,556
$ 6,735
$ 19,291
商誉的重新分配
( 518 )
518
增加和调整
( 74 )
( 74 )
外汇及其他
( 19 )
( 10 )
( 29 )
2026年3月31日
$ 11,945
$ 7,243
$ 19,188
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
11
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
项目2。
管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
关于STRYKER
史赛克公司(“我们”或“公司”)是一家全球领先的
医疗技术,与我们的客户一起,我们是
推动医疗变得更好。我们提供创新产品
MedSurg、Neurotechnology和骨科领域的服务
这有助于改善患者和医疗保健结果。旁边
我们在世界各地的客户,我们影响了超过1.5亿
每年都有患者。我们的目标是在高位实现销售增长-
结束医疗技术(MedTech)行业并维持
我们的长期资本配置策略优先考虑:(1)
收购,(2)股息和(3)股份回购。
在2026年第一季度,我们宣布改变我们的
组织结构。我们新的Ortho Tech业务结合了
我们仪器公司的骨科仪器产品组合
与我们的Mako和支持技术组合开展业务
我们的其他骨科业务。通过带来真子,电动工具,
切割配件、使能技术和背后的团队
这些产品放在一个业务下,我们在简化
客户体验并努力提高我们的速度以
通过聚焦创新进行市场营销。
继这次重组后,我们将继续有两个
业务分部-(i)MedSurg和Neurotechnology及(ii)
骨科,每一个都包括一个可报告的部分。全部
历史财务分部信息已重铸为
符合这个新的演示文稿。
MedSurg和Neurotechnology产品包括外科
设备、患者和护理人员安全技术,以及
面向传统大脑和开放的综合产品线
基于颅骨的外科手术矫形生物学和生物外科
产品,包括合成骨移植物和椎体
增强(仪器)、内窥镜和通讯
系统(内窥镜)、病人处理、紧急医疗
设备、重症监护一次性用品、临床
通信和人工智能辅助虚拟护理
平台技术(医疗),以及微创产品
用于治疗急性缺血性出血性脑卒中及
静脉血栓栓塞(血管)。骨科产品
包括植入物和导航等手术设备
全关节置换中使用的系统和机器人技术,例如
髋关节、膝关节和肩关节、踝关节和外伤及四肢
手术。我们为患者和医生带来先进的植入物
制造骨科的设计和专门仪器
手术和康复更简单、更快、更有效。我们
用他们的技术、产品和服务支持外科医生
需要支持每位患者的临床挑战。
宏观经济环境
2025年美国政府宣布新的关税
从几十个国家进口到美国的商品,
包括中国和欧盟成员国。2026年
美国最高法院在Learning发布裁决
Resources,Inc.诉特朗普此前取消某些关税
根据国际紧急经济强国实施
行动。虽然这一裁决可能会导致所支付关税的潜在退款
在2025年期间,美国政府随后
宣布了寻求此类退款的流程,可用性,
时间,以及此类退款的金额仍不确定和受
进一步推动法律和行政发展。在这之后
美国政府宣布的决定
援引替代当局,包括《公约》第122条
1974年贸易法案,对进口产品征收新的关税。这些进一步
行动可能会增加成本并影响我们的运营结果。
我们继续监测和评估局势。整体
宏观经济和地缘政治环境,包括关税或
贸易政策变化、经济增长放缓或衰退,
市场波动和通货膨胀,以及关于所有
前述,构成可能影响我们的业务和业绩的风险
的操作。有关这些风险的更多信息,请参阅项目
1A。我们2025年10-K表格年度报告中的“风险因素”。
概述三个月
2026年三个月我们实现了销售增长2.6%
2025.剔除收购和资产剥离的影响,销售
增长了1.0%以不变的货币计算。我们报告了营业收入
边际15.5%,净收益$745和每股净收益
稀释份额$1.93.排除某些项目的影响,
调整后营业利润率(1) 承包180基础
指向21.1%,调整后净收益(1)$1,004
调整后每股摊薄净收益(1)$2.60,a减少
8.5%2025.
最近的发展
在2026年第一季度,我们确定了一个网络安全事件
哪个对我们的业务运营造成了干扰。我们工作了
勤勉尽责,与第三方专家和执法人员一道,
遏制和中和事件影响,恢复
运营。我们对该事件的调查仍在进行中。为
有关风险的更多信息与影响
网络安全事件对我们的业务、财务状况和
操作结果,见项目1a。本第二部分“风险因素”
表格10-Q。
(1)请参阅“Non-GAAP财务措施”,以讨论非-
本报告中使用的GAAP财务指标以及与
最直接可比的GAAP财务指标。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
12
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
业务合并结果
三个月
净销售额百分比
百分比
2026
2025
2026
2025
改变
净销售额
$6,020
$5,866
100.0%
100.0%
2.6%
毛利
3,810
3,744
63.3
63.8
1.8
研究、开发和工程费用
413
405
6.9
6.9
2.0
销售、一般和管理费用
2,281
2,300
37.9
39.2
(0.8)
无形资产摊销
180
167
3.0
2.8
7.8
商誉和其他减值
35
0.6
奈米
利息支出
(148)
(137)
(2.5)
(2.3)
8.0
其他收益
62
64
1.0
1.1
(3.1)
所得税
105
110
奈米
奈米
(4.5)
净收益
$745
$654
12.4%
11.1%
13.9%
每股摊薄净收益
$1.93
$1.69
14.2%
调整后每股摊薄净收益(1)
$2.60
$2.84
(8.5)%
nm-意义不大
地理和分部净销售额
三个月
百分比变化
2026
2025
作为
已报告
常数
货币
地理:
美国
$4,476
$4,440
0.8%
0.8%
国际
1,544
1,426
8.3
1.5
合计
$6,020
$5,866
2.6%
1.0%
段:
MedSurg和Neurotechnology
$3,207
$3,056
5.0%
3.6%
骨科
2,813
2,810
0.1
(1.8)
合计
$6,020
$5,866
2.6%
1.0%
补充净销售额增长信息
三个月
百分比变化
联合
国际
2026
2025
作为
已报告
常数
货币
作为
已报告
作为
已报告
常数
货币
MedSurg和Neurotechnology:
仪器
$920
$838
9.9%
8.7%
9.1%
14.0%
7.0%
内窥镜检查
868
867
0.1
(1.0)
(1.2)
6.0
医疗
902
945
(4.6)
(5.6)
(6.9)
8.3
1.1
血管
517
406
27.5
24.0
37.9
17.0
10.5
$3,207
$3,056
5.0%
3.6%
3.2%
11.7%
5.1%
骨科:
膝盖
$670
$639
4.7%
2.8%
1.4%
13.5%
6.1%
臀部
460
443
3.7
1.2
2.3
6.0
(0.3)
创伤和四肢
1,035
945
9.5
7.4
7.6
15.3
6.8
骨科技术
646
617
4.8
3.2
2.0
12.9
6.5
$2,811
$2,644
6.3%
4.3%
4.0%
12.2%
4.9%
脊柱植入物
2
166
(98.9)
(99.0)
(100.0)
(96.2)
(96.6)
$2,813
$2,810
0.1%
(1.8)%
(2.0)%
5.5%
(1.3)%
合计
$6,020
$5,866
2.6%
1.0%
0.8%
8.3%
1.5%
注:一季度2026我们宣布组织结构发生变化。我们新的Ortho Tech业务结合了
骨科仪器组合(骨科仪器)从仪器与其他骨科。此外,神经颅内和
其他骨科的脊柱使能技术组合(Enabling Technologies)与剩余的
仪器业务与我们的内部报告结构保持一致。Ortho Tech包括与骨科仪器相关的销售$489
$484和其他骨科$157$133.仪器包括与Neuro Cranial of$606$563
使能技术$26$292026年三个月2025.这些变化,我们在所有历史时期都有反映
提出了。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
13
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
合并净销售额
合并净销售额增加了 2.6%三个月 2026
如报告所述和1.0%以固定货币计算,作为外币
汇率积极影响净销售额1.6%.不包括
1.4%收购和资产剥离的影响,净销售额
不变货币增加了2.1%增加了单位体积
0.3%由于更高价格。单位体积增加到期了
更高大多数MedSurg和
神经技术业务和所有骨科业务。
MedSurg和Neurotechnology净销售额
MedSurg和Neurotechnology净销售额增加了 5.0%
三个月 2026如报告所述和3.6%以固定货币计算,如
外币汇率积极影响净销售额
1.4%.不包括2.7%收购和资产剥离的影响,
按固定汇率计算的净销售额增加了0.3%增加了
单位体积 0.6%更高价格。单位体积
增加是由于更高所有仪器的出货量
和血管业务。
骨科净销售额
骨科净销售额增加了 0.1%三个月 2026
如报告但有所减少1.8%以固定货币计算,作为外国
货币汇率积极影响净销售额1.9%.
不包括5.9%收购和资产剥离的影响,净额
按固定汇率计算的销售额增加4.1%增加了单位
体积.单位体积增加是由于更高出货量
涵盖所有骨科业务。
毛利
毛利润为$3,810$3,744三个月 2026
2025.这一变化的关键组成部分是:
毛利
净销售额百分比
三个月2025
63.8%
销售定价
10个基点
成交量及组合
10个基点
制造和供应链成本
(200)bps
结构优化等专项收费
70个基点
存货升至公允价值
60个基点
2026年三个月
63.3%
毛利润占净销售额的百分比三个月
2026 减少63.3%63.8% 2025受更高
主要由于闲置造成的制造和供应链成本
与网络安全事件相关的生产时间。
研究、开发和工程费用
研究、开发和工程费用增加了 $8
2.0%三个月 2026.费用占比
净销售额6.9%三个月 2026与持平
2025.
销售、一般和行政费用
销售、一般和管理费用减少 $19
0.8%三个月 2026.占净销售额的百分比,
开支减少37.9%39.2%2025,主要到期
持续的支出纪律和较低的收购和
整合相关收费.费用在三个月 2025
包括一项收费$139用于Inari的股份奖励
归属于我们收购的员工。
无形资产摊销
无形资产摊销$180$167三个
月份 20262025.请参阅我们的合并报表附注7
财务报表,以获取更多信息。
商誉和其他减值
商誉和其他减值$35三个月
2025.
营业收入
营业收入为$936$837三个月 2026
2025.营业收入占净销售额的百分比
三个月 2026 增加了15.5%14.3%2025.
有关主要驱动因素,请参阅上面的讨论
改变。
MedSurg和Neurotechnology营业收入作为
占净销售额的百分比减少21.8%三个月
202624.8%2025.骨科营业收入作为
净销售额百分比降至30.1%三个月
202630.4%2025.变革的关键组成部分
曾是:
营业收入
净销售额百分比
MedSurg和
神经技术
骨科
三个月2025
24.8%
30.4%
销售定价
20个基点
0bps
成交量
20个基点
(10)bps
制造和供应链成本
(220)bps
(190)bps
研究、发展和
工程费用
(40)bps
40个基点
销售,一般和行政
开支
(80)bps
130个基点
2026年三个月
21.8%
30.1%
The减少在MedSurg和Neurotechnology运营
收入占净销售额的百分比三个月
主要受更高制造和供应链成本
因网络安全事件相关生产时间闲置,
更高的销售、一般和管理费用,以及更高的
研究、开发和工程费用部分抵消
由更高的单位数量和价格。
The减少在骨科营业收入占比
净销售额三个月主要受更高
制造和供应链成本因生产时间闲置
与网络安全事件和较低单位体积
部分被较低的销售、一般和行政
费用和研究、开发和工程费用。 
利息费用
利息支出为$148$137三个月 2026
2025.利息支出的增加三个月
20262025主要到期至2025年的债务发行。
其他收益
其他收入为$62$64三个月 2026
2025.其他收入的减少三个月 2026
2025主要是由于较低的利息收入2026.
所得税
我们的有效税率是12.4%14.4%三个
月份 20262025.有效税率三个
月份 20262025反映了持续较低的有效性
由于我们的欧洲业务和
某些离散的税目。 
我们未来的运营结果可能会受到以下方面变化的影响
税法变化导致的有效税率,
条例和司法裁定。我们正在继续评估
税改对我们经营所在国家的影响为新
发布指导意见并通过新规定。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
14
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
净收益
净收益增加了$745$1.93每股摊薄收益
三个月  2026$654$1.69每股摊薄收益2025.
有关主要驱动因素,请参阅上面的讨论
改变。
非GAAP财务指标
我们补充报告我们的财务信息
根据普遍接受的会计原则确定
美国(GAAP)与某些非GAAP财务指标,
包括按固定货币计算的销售增长百分比;
有机销售增长百分比;调整后毛利;调整后
销售、一般和管理费用;调整后的研究,
开发和工程费用;调整后的运营
收入;调整后其他收入(费用),净额;调整后收入
税;调整后有效所得税率;调整后净收益;
和调整后每股摊薄净收益(稀释后EPS)。我们
相信这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的
信息,以帮助投资者和股东了解
我们的财务业绩和评估我们的未来前景
性能。管理层认为销售增长百分比
不变货币和所描述的其他调整措施
以上是我们运营的重要指标,因为它们
排除可能不代表或与我们无关的项目
核心经营成果,并为分析趋势提供基线
在我们的基础业务中。管理层使用这些非-
公认会计原则财务措施,用于审查
可报告的业务部门和分析潜在的未来
与我们的预算流程和基础相关的业务趋势
这些非公认会计原则的某些管理层激励薪酬
财政措施。衡量销售增长百分比
恒定货币,我们去除了国外变化的影响
影响可比性和趋势的货币汇率
销售情况。按固定汇率计算的销售增长百分比为
通过换算当前和上一年的结果计算得出
相同的外币汇率。衡量百分比
有机销售增长,我们去除了变化的影响
外币汇率、收购和资产剥离,
影响销售的可比性和趋势。百分比
有机销售额增长的计算方法是将当年和
按相同外币汇率计算的上一年度业绩
不包括收购和资产剥离的影响。要测量
在一致和可比的基础上的收益表现,我们
排除某些影响经营可比性的项目
结果和收益趋势。各自的所得税影响
调整是根据税收影响确定的
相关的税前调整记录在其中的司法管辖区。
这些调整在时间上是不规律的,可能不
表示我们过去和未来的表现。以下是
可能包含在a中的调整类型示例
期间:
1.收购和整合相关成本.与之相关的成本
整合最近收购的业务(例如,成本
与终止销售关系有关,
员工保留和劳动力减少,制造业
整合成本和其他与整合相关的活动),
或有对价公允价值变动,
存货摊销升至公允价值,具体
成本(例如,交易成本和与法人实体相关的成本
Rationalization)有关完成
收购过程和法律实体合理化和
购置相关税目。
2.购买的无形资产摊销.定期
与购买的无形资产相关的摊销费用。
3.结构优化等专项收费。成本
与员工保留和劳动力相关
削减、制造业的关闭或转移和
其他设施(例如,场地关闭费用、合同终止
成本和工作期间的冗余员工成本
转让)、产品线退出(主要是库存、长
资产和特定识别的无形资产核销),
某些长期和无形资产注销和
减值和其他费用。
4.医疗器械法规。特定于更新我们的成本
质量体系、产品标签、资产核销和产品
再制造符合新医疗器械
报告条例和《公约》的其他要求
欧盟。
5.召回相关事项.我们的最佳估计的变化
可能的损失,或可能范围的最小值
当不知道一个范围内的最佳估计时的损失,以
resolve the rejuvenate,LFIT V40,Wright legacy hip
产品及其他产品召回。
6.监管和法律事项.我们最佳估计的变化
的可能损失,或范围的最小值
当一个范围内的最佳估计不是可能的损失
已知,以解决某些监管或其他法律事项
以及和解产生的有利奖励金额。
7.税务事项.会计对某些重大和
离散税目。
由于非GAAP财务指标不标准化,它
可能无法将这些财务指标与
其他公司的非GAAP财务指标具有相同
或类似的名字。这些调整后的财务措施不应
被单独考虑或作为报告销售的替代品
增长、毛利、销售、一般和管理费用,
研究、开发和工程费用,运营
收入,其他收入(费用),净额,所得税,有效
所得税率、净收益和稀释后每股净收益,
最直接可比的GAAP财务指标。这些
非GAAP财务指标是一种额外的查看方式
结合我们的GAAP业绩来看我们运营的各个方面
以及与相应GAAP财务的对账
合并结果讨论结束时的措施
以下操作。我们强烈鼓励投资者和
股东审查我们的财务报表并公开备案
完整的报告,而不是依赖任何单一的财务
测量。
加权平均稀释后的已发行股份用于
调整后每股摊薄净收益的计算方法是
与报告净收益计算中使用的相同
相应期间的每股摊薄收益。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
15
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
非GAAP财务指标与最直接可比GAAP财务指标的对账
2026年三个月
毛额
利润
卖货,
一般&
行政
费用
研究,
发展&
工程
费用
运营中
收入
其他
收入
(费用),
收入
税收
收益
有效
税率
摊薄
EPS
已报告
$3,810
$2,281
$413
$936
$(86)
$105
$745
12.4%
$1.93
报告的净销售额百分比
63.3%
37.9%
6.9%
15.5%
(1.4)%
奈米
12.4%
收购和整合相关成本:
存货升至公允价值
其他收购及整合相关(a)
2
(13)
(4)
19
4
15
0.1
0.04
购买的无形资产摊销
180
30
150
0.6
0.38
结构优化及其他特别收费(b)
14
(104)
118
(11)
25
82
1.1
0.21
商誉和其他减值(c)
医疗器械条例(d)
(5)
5
1
4
0.01
召回相关事项(e)
1
(9)
10
2
8
0.1
0.02
监管和法律事项(f)
(3)
3
1
2
0.01
税务事项(g)
2
(2)
0.2
调整后
$3,827
$2,152
$404
$1,271
$(97)
$170
$1,004
14.5%
$2.60
调整后的净销售额百分比
63.6%
35.8%
6.7%
21.1%
(1.6)%
奈米
16.7%
三个月2025
毛额
利润
卖货,
一般&
行政
费用
研究,
发展&
工程
费用
运营中
收入
其他
收入
(费用),
收入
税收
收益
有效
税率
摊薄
EPS
已报告
$3,744
$2,300
$405
$837
$(73)
$110
$654
14.4%
$1.69
报告的净销售额百分比
63.8%
39.2%
6.9%
14.3%
(1.2)%
奈米
11.1%
收购和整合相关成本:
存货升至公允价值
34
34
8
26
0.5
0.07
其他收购及整合相关(a)
13
(171)
(1)
185
6
179
(2.5)
0.47
购买的无形资产摊销
167
34
133
1.4
0.35
结构优化及其他特别收费(b)
22
(19)
41
14
27
1.0
0.07
商誉和其他减值(c)
35
9
26
0.7
0.06
医疗器械条例(d)
1
(11)
12
3
9
0.1
0.02
召回相关事项(e)
31
(2)
33
8
25
0.5
0.06
监管和法律事项(f)
1
(1)
税务事项(g)
(19)
19
(2.4)
0.05
调整后
$3,845
$2,108
$393
$1,344
$(73)
$174
$1,097
13.7%
$2.84
调整后的净销售额百分比
65.5%
35.9%
6.7%
22.9%
(1.2)%
奈米
18.7%
nm-意义不大
(a)费用代表与收购相关的某些收购和整合相关成本,包括:
三个月
2026
2025
员工保留和劳动力减少
$3
$16
或有对价公允价值变动
3
(2)
制造一体化成本
5
4
控制权发生变更时的股票补偿付款
139
其他与一体化有关的活动
8
28
营业收入调整
$19
$185
与购置和整合相关成本相关的其他所得税
4
6
所得税调整
$4
$6
对净收益的调整
$15
$179
(b)结构优化和其他特别收费是指与以下相关的成本:
三个月
2026
2025
员工保留和劳动力减少
$7
$32
关闭/转移制造和其他设施
5
5
产品线退出
2
3
终止在某些国家的销售关系
81
其他费用
23
1
营业收入调整
$118
$41
其他收入(费用)调整,净额
$(11)
$
所得税调整
$25
$14
对净收益的调整
$82
$27
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
16
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
(c)商誉和其他减值是指与以下相关的成本:
三个月
2026
2025
某些长期和无形资产核销和减值
$
$34
产品线退出(例如,长期资产和特定识别的无形资产注销)
1
营业收入调整
$
$35
所得税调整
$
$9
对净收益的调整
$
$26
(d)收费是指更新我们的质量体系、产品标签、资产注销和产品再制造以符合医疗器械的特定成本
欧盟新的医疗器械法规的报告规定和其他要求。
(e)费用表示我们对可能损失的最佳估计的变化,或在不知道一个范围内的最佳估计时可能损失范围的最小值,以
解决某些召回相关事宜。
(f)费用表示我们对可能损失的最佳估计的变化,或在不知道一个范围内的最佳估计时可能损失范围的最小值,以
解决某些监管或其他法律事项以及和解产生的有利裁决金额。
(g)福利/(收费)代表某些重大且离散的税收项目的会计影响,包括:
三个月
2026
2025
与税务管辖区之间转让某些知识产权有关的调整
$(20)
$(47)
其他税务事项
22
28
所得税调整
$2
$(19)
其他收入(费用)调整,净额
$
$
对净收益的调整
$(2)
$19
财务状况和流动性
三个月
提供(使用)的现金净额:
2026
2025
经营活动
$581
$250
投资活动
(185)
(4,136)
融资活动
(1,510)
2,534
汇率变动的影响
(19)
20
现金及现金等价物变动
$(1,133)
$(1,332)
经营活动
现金提供了 经营活动是$581$250
三个月 20262025.The增加主要是由于
营运资金账户变动。
投资活动
现金使用过 投资活动是$185$4,136
三个月 20262025.The三个月 2026包括在内
购置物业、厂房及设备支付的现金。The
三个月 2025包括为收购Inari和
购置物业、厂房及设备部分抵销
出售短期投资的收益。参考说明
7到我们的合并财务报表以获取更多信息
关于收购。
融资活动
现金使用过 融资活动是$1,510三个月
2026和现金提供了 融资活动是$2,534
三个月 2025.在2026,现金使用过主要是由
偿还1,000美元以偿还到期的无担保票据
我们的合并财务报表附注8所述
和股息支付。现金提供了 2025主要是
受发行所得款项推动各高级
部分被股息支付抵消的无抵押票据。
流动性
现金、现金等价物、短期投资和可
证券被$2,965$4,1002026年3月31日
2025年12月31日.流动资产超过流动负债
$7,023$6,9612026年3月31日12月31日,
2025.我们预计能够支持我们的短期流动性
以及来自包括现金在内的多种来源的运营需求
来自运营、商业票据和现有信贷额度。
我们在资本市场融资,并已接入
过去的信贷市场,可能会继续这样做,从
时时刻刻。我们继续有强劲的投资级短-
我们认为应该使我们能够获得的定期和长期债务评级
根据需要为我们的债务再融资。
我们的现金、现金等价物、短期投资和
在美国境外持有的有价证券
32%2026年3月31日20%12月31日,
2025.
关键会计政策和估计
我们的关键会计政策和
根据我们在表格10的年度报告中披露的估计数-
K为2025,但以下情况除外:
继附注12中讨论的重组之后,我们将
继续有两个可报告的部分,MedSurg和
神经技术和骨科。重组影响
仪器的组成及接头更换
报告单位和结果组成一个新的报告单位,代表
Ortho Tech业务。
我们为受影响的报告评估了商誉减值
紧接重组前后的单位及
得出结论认为,上述任何一项资产均不存在商誉减值
受重组影响的申报单位。
就此次重组而言,我们重新分配了商誉
与使用相对公平的受影响企业相关联
价值法,导致518美元的商誉重新分配
从MedSurg和Neurotechnology部门到
骨科.
我们其他报告单位的历史减值评估
已表明其隐含的公允价值超过其
各自的账面金额。我们没有发现任何因素
在2026年,这将使我们相信,那些报告单位
存在商誉减值的风险。
担保及其他表外安排
我们没有担保或其他表外融资
规模的安排,包括可变利益实体
我们认为这可能会对我们的财务产生实质性影响
条件或流动性。
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
17
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
其他事项
法律和监管事项
我们参与了各种正在进行的诉讼、法律诉讼
以及在我们的正常业务过程中产生的索赔,包括
与产品、劳动、税,知识产权
和其他事项。请参阅我们的合并财务报表附注6
供进一步参考的声明。
前瞻性陈述
本报告载列非历史事实的陈述和
被视为含义内的“前瞻性陈述”
1995年《私人证券诉讼改革法案》。这些
声明是基于目前对运营的预测,
行业状况、财务状况和流动性。单词that
识别前瞻性陈述包括但不限于,
“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“计划”等词
《预测》、《预测》、《潜在》、《预期》、《估计》、《预期》
《项目》、《打算》、《相信》、《可能影响》、《步入正轨》、《目标》
“战略”以及类似物质的文字和术语
与任何关于未来经营或财务的讨论的联系
业绩、收购或我们的业务。此外,任何
提及预期、预测或其他的陈述
未来事件或情况的特征,包括任何
基本假设,是前瞻性陈述。那些
报表不是担保,有风险,
难以预测的不确定性和假设,
包括与网络安全影响相关的不确定性
事件于2026年3月11日首次报告,涉及我们的运营和
财务结果。因此,实际结果可能大不相同
从这些前瞻性陈述中得出的反面结论是,历史
经验还是我们现在的期望。一些重要因素
这可能会导致我们的实际结果与我们的预期不同
在任何前瞻性陈述中,包括在
项目1a。我们的10-K表格年度报告的「风险因素」
2025.这份表格10-Q应与我们的
合并财务报表及所附附注
我们在年度报告中的合并财务报表
表格10-K for2025.虽然我们认为假设
这种前瞻性陈述的基础是合理的,
无法保证未来的事件或发展
不会导致此类陈述不准确。全部转发-
本报告所载的前瞻性陈述在其
完全由这一警示性声明。我们明确否认任何
公开更新或修订任何转发的意图或义务-
Looking statement to reflect any change in our expectations or in
这些期望所依据的事件、条件或情况
可能是有依据的,或者会影响实际结果的可能性
与前瞻性陈述中包含的内容不同。
项目3。
定量和定性
关于市场风险的披露
我们考虑我们市场风险敞口的最大潜在领域
对我们的经营业绩构成汇率风险。量化
并包含有关汇率风险的定性披露
在第7a项“关于市场的定量和定性披露
Risk " of our annual report on form 10-K for2025.有
与其中提供的信息相比没有重大变化。
项目4。
控制和程序
评估披露控制和程序
我们的管理层,在行政长官的参与下
干事和首席财务官(验证官),
评估了公司披露控制的有效性
和程序(定义见规则13a-15(e)或15d-15(e)
根据1934年《证券交易法》颁布,作为
修正)上2026年3月31日.基于这一评估,
认证官员总结了公司的披露控制
及程序有效,截至2026年3月31日.
财务报告内部控制的变化
我们对财务的内部控制没有变化
报告期间2026年三个月受到重大影响,
或合理可能产生重大影响,我们的内部控制
财务报告。
第二部分–其他信息
项目1a。
风险因素
我们不知道风险因素有任何实质性变化
包含在项目1a中。表格上我们的年度报告中的「风险因素」
10-K为2025,但以下风险因素的更新除外:
业务和运营风险
我们经历过,未来我们,我们的事业
合作伙伴或我们的第三方供应商可能会经历一个
关键信息技术的实质性故障或破坏
系统、网络、流程或站点:我们广泛依赖
信息技术(IT)系统开展业务。在
此外,我们依赖网络和服务,包括互联网
站点、云和软件即服务解决方案、数据托管和
加工设施和工具及其他硬件、软件
(包括开源软件)和技术应用及
平台,其中一些被管理、托管、提供和/或
由第三方或其供应商使用,以协助进行我们的
生意。此外,众多且不断发展的网络安全
威胁已经并将继续对美国构成风险
我们IT系统、网络和产品供应的安全性,如
以及我们数据的保密性、可用性和完整性。
生成式AI等新兴技术可能被
恶意行为者制造更有针对性的钓鱼叙事,
散布关于我们或我们的产品或其他方面的虚假信息
加强社会工程能力。日益增加的风险
内乱、政治紧张、战争或其他军事冲突或
行动,例如美国正在进行的作战行动在
伊朗,也可能冲击网络安全威胁风险格局。
我们的一些产品、服务、IT系统包含或使用
具有特殊风险的开源软件,包括
潜在的安全漏洞、许可合规问题和
质量问题。我们、我们的客户和第三方托管
服务经历过,并期望继续经历,
安全漏洞、未经授权的访问和中断,
产品或系统。比如,2026年3月11日,我们
确定并报告了影响某些人的网络安全事件
导致我们公司网络中断的IT系统
环境,并对我们的业务运营造成干扰。
正如我们在4月9日有关表格8-K/a的当前报告中所披露,
2026年,根据项目1.05提交,我们随后确定,这
事件对我们的运营产生了重大影响,导致
对我们2026年第一季度财务业绩的影响。虽然
我们在全球制造网络中全面投入运营
我们的商业、订购和分销系统一直
已恢复,我们对该事件的调查仍在进行中,并
我们可能会经历进一步的不利影响,包括在财务上,
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
18
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
声誉或其他方面。此外,任何未来的违约,
未经授权的访问或中断可能会导致材料
对我们的业务、财务状况和业绩的不利影响
运营,包括通过业务中断、损失
收入、监管罚款、诉讼成本、声誉损害和
网络安全支出增加。虽然我们做了
投资,并期望继续进行投资寻求
应对这些威胁,包括监测网络和
系统、使用AI、聘请专家、员工培训、安全
员工和第三方提供商的政策和设计,
开发和维护未来的流程和程序
遵守监管和法律法规,例如
美国联邦食品、药品和化妆品法案第524B条
美国,这些攻击中使用的技术改变了
频繁,可能很难在一段时间内发现和
我们在预期和实施方面可能会遇到困难
充分的预防措施。
当网络安全或其他技术相关事件发生时,
我们遵循我们的事件响应协议并在
根据适用的政府法规和其他
法律要求。例如,与3月
2026年11月11日网络安全事件,我们激活了我们的事件
响应协议,聘请外部网络安全专家
协助调查、遏制和补救,通报
适用的监管机构,并保持我们的客户和
供应商通过多种沟通渠道告知。
尽管做出了这些努力,我们对这些事件的回应
和我们的投资,以保护我们的产品供应和
信息技术基础设施和数据可能无法保护我们
免受重大损失和潜在责任也不能阻止任何
未来中断或破坏我们的系统。此外,鉴于
使用的技术越来越复杂和复杂
由威胁行为者获得未经授权的访问或禁用或
降级系统,可能会发生网络攻击并持续一个
在被发现之前延长了一段时间,我们可能不会
预期这些行为或适当或及时地减轻它们,这
可能在事件被发现之前造成复合损害或
补救。2026年3月11日网络事件的程度和
任何未来的网络事件,以及我们可能需要采取的步骤
进一步调查任何此类事件,可能不会立即
明确,并且可能需要相当长的时间才能这样做
可以完成调查和充分可靠的信息
关于这一事件已为人所知。此外,随着威胁继续
演变和增加,并随着监管环境和
与信息安全、数据相关的客户需求
收集和使用,以及隐私变得日益严格,我们
可能需要投入大量额外资源
修改和加强我们的安全控制,并识别和
修复任何安全漏洞,这可能会产生不利影响
影响我们的净收入。此外,相当数量的我们的
员工远程工作,这暴露了我们,可能
继续让我们面临与网络安全相关的更大风险
和网络责任。
在应对网络安全事件或其他干扰
我们的IT系统,我们一直被要求,未来可能
要求使用人工流程或其他替代我们的
正常系统一段时间。这些变通方法可能是
效率较低,可能无法长期持续,并且
可能会增加错误、延迟或数据完整性问题的风险
(包括有关所收集或处理的资料
中断期间)。例如,在2026年3月11日
网络安全事件,我们的某些员工无法
访问我们的IT系统。任何此类问题都可能产生不利影响
我们维持有效流程和控制的能力,包括
支持财务和运营报告的流程,以及
可能导致额外成本、补救努力、监管
审查或诉讼。
我们关键IT系统的硬件和软件故障或延迟,
网络、流程或站点已中断,并可能在
future扰乱我们的运营,造成机密丢失
信息或以其他方式对我们的业务产生不利影响。我们的
系统、网络、流程和站点可能容易受到
来自各种来源的破坏、中断和关闭,
包括维护更新或安全方面的故障
补丁,设计缺陷,技术的时代,网络
失败、现代化或其他倡议、人类行为和
自然灾害。例如,我们的一些IT系统包含
我们依赖的遗留第三方软件组件
一种分层的安全方法来防止被利用,这
可能没有效果。2026年3月11日网络安全事件
证明此类损害或中断可能会造成损害
我们的信息系统和网络的安全与
物质后果。这些问题也可能因此而产生
第三方的故障,或第三方的软件或硬件故障,
包括网络或服务提供商,我们与之合作
业务和我们对谁的控制有限或没有控制权。
我们的系统、网络、流程或
网站已经并可能在未来产生重大影响
我们的业务和运营。
如果我们的IT系统、网络或流程遭到破坏或停止
以任何理由正常运作,网络,服务
供应商、我们所依赖的硬件或软件无法发挥作用
适当地,或我们或我们的第三方供应商之一遭受损失或
披露我们的业务或利益相关者信息,因为任何
从灾难性事件或力量等原因的数量
因数据处理不当或安全漏洞而中断或
未经授权的访问,并且我们的业务连续性计划不
及时有效地处理这些失败,我们可能
也面临声誉、竞争和商业损害
作为诉讼和监管行动以及罚款、处罚和
与此相关的费用。
制造业业务的中断产生了不利影响
受到影响,并可能在未来产生不利影响,我们的
业务:我们和我们的供应商都有制造和供应
遍布世界各地的网站。然而,制造某些
我们的产品线集中在一个或多个工厂或
地理区域。我们有主要的制造业和
美国亚利桑那州、加利福尼亚州的配送设施,
佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州、密歇根州、明尼苏达州、新泽西州,
波多黎各、田纳西州、德克萨斯州、犹他州和华盛顿州,以及
美国以外的中国、法国、德国、爱尔兰,
墨西哥、荷兰、波兰、瑞士和土耳其。
损坏我们的设施,对我们的供应商或服务提供商的
设施,或到我们的中央配送中心作为结果
自然灾害、火灾、爆炸或其他,以及问题
在我们的制造中因未能遵循特定
内部协议和程序、合规问题相关
对质量体系监管、设备故障或
故障、IT系统故障或网络安全事件,
环境危害事件或环境变化
法规或其他因素,可能会对可用性产生不利影响
我们的产品。例如,2026年3月11日的网络安全
事件,我们确定这是重大的,如我们在
表格8-K/a的现行报告,日期为2026年4月9日,根据
项目1.05,影响了导致中断的某些IT系统
到我们的公司网络环境,并导致中断到
我们的业务运营。在我们恢复制造业的同时
2026年3月11日事件后不久的运营,在事件中
美元金额以百万为单位,每股金额或另有说明的除外。
19
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
对于未来制造业的中断,我们可能无法
迅速转向生产和分配的替代手段
影响产品以满足客户需求。如果发生
重大中断,我们可能会经历长时间的延迟
恢复受影响产品的生产或分销,因
需要监管机构的批准,我们可能会失去
市场份额、额外费用和对我们声誉的损害。
项目2。
未登记的股票销售
证券及所得款项用途
我们发行了12,757股我们的普通股在三个
月份2026作为对员工的绩效激励奖励。
这些股份未根据1933年《证券法》进行登记
基于该奖项不会是以下事件的结论
该法案第2(a)(3)节含义内的销售。
2015年3月,我们宣布我们的董事会已
授权我们购买最多2000美元的普通股。
回购的方式、时机和金额确定
由管理层根据对市场状况的评估,
股票价格,以及其他因素,并受监管
考虑因素。购买时不时在
公开市场、私下协商交易或其他方式。
2026年三个月我们没有回购 的任何股份
我们授权回购计划下的普通股。
我们普通股股票的总美元价值可以
be acquired under our authorized repurchase program was
$1,033截至2026年3月31日.
项目5。
其他信息
我们的某些高级职员或董事已选举
参与,并且正在参与,我们的员工股
购买计划和401(k)计划并已作出,并可能从
不时作出,选举有股份扣留以补足
应付预扣税或支付股票期权的行权价格,
限制性股票单位和业绩股票单位,可
构成非规则10b5 – 1交易安排(定义见
条例S-K)项目408(c)。
2026年2月24日 斯宾塞·斯蒂尔斯 ,我们的 总裁兼首席
营运官 , 通过 一项交易计划,旨在满足
肯定抗辩条件细则10b5-1(c)
关于出售史赛克普通股股票的《交易法》。
该计划终止日期为日收市的较早者 四月
30, 2027 或最大股份总数的日期
根据该计划将予出售的股份将予出售,但须提前终止
计划中规定的某些特定事件。最大
根据该计划将出售的股份总数为 7,849
股份。
2026年2月26日 罗伯特·弗莱彻 ,我们的 副总裁、首席
法律干事 , 通过 一项交易计划,旨在满足
肯定抗辩条件细则10b5-1(c)
关于出售史赛克普通股股票的《交易法》。
该计划终止日期为日收市的较早者 四月
30, 2027 或最大股份总数的日期
根据该计划将予出售的股份将予出售,但须提前终止
计划中规定的某些特定事件。最大
根据该计划将出售的股份总数为 15,952
股,代表标的股份数量上限
某些先前授予的PSU,不包括任何股息
等价物,在适用之前无法确定
归属日期。根据该计划的条款,只有净股
满足适用的预扣税款后的剩余
奖励归属时的义务将被出售。
项目6。
展览
31(i)↓
31(二)↓
32(i)† ↓
32(二)† ↓
101.INS
iXBRL实例文档
101.SCH
iXBRL架构文档
101.CAL
iXBRL计算linkbase文档
101.DEF
iXBRL定义linkbase文档
101.LAB
iXBRL标签Linkbase文档
101.PRE
iXBRL演示Linkbase文档
104
封面页交互式数据文件(封面页
XBRL标记嵌入到内联XBRL中
文件)
*补偿安排
↓随本表格10-Q提交
↓ ↓随同本表10-Q一起提供
20
史赛克公司
2026 第一季度表格10-Q
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,登记人已正式安排在其
由以下签署人代表正式授权。
史赛克公司
(注册人)
日期:
2026年5月11日
Kevin A. Lobo
Kevin A. Lobo
主席兼首席执行官
日期:
2026年5月11日
/s/普雷斯顿W.威尔斯
普雷斯顿·W·威尔斯
副总裁、首席财务官