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EX-12 6 a2025fy-exhibit12.htm EX-12 2025财年-展览12
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附件 12
根据《萨尔班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证
2002
本人,Tadeu Marroco,证明:
1.我已审阅了这份关于英美烟草 p.l.c.表格20-F的年度报告;
2.根据本人所知,本报告不包含任何有关重大事实的不实陈述或
省略说明作出所作陈述所必需的重大事实,视情况而定
作出此类陈述的依据,对于本条款所涵盖的期间不具有误导性
报告;
3.根据本人所知,本财务报表、本财务报表中包含的其他财务信息
报告,公允地反映在所有重大方面的财务状况、经营成果和现金
公司截至本报告所述期间的流动情况;
4.公司的其他认证人员和我负责建立和维护
披露控制和程序(定义见《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e))
和财务报告的内部控制(定义见《交易法》规则13a-15(f)和
15d-15(f))为该公司并拥有:
(a)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和
程序将在我们的监督下设计,以确保有关的重大信息
对公司,包括其合并的附属公司,由其他人告知我们在
这些实体,特别是在本报告编写期间;
(b)设计了这样的财务报告内部控制,或者造成了这样的内部控制
财务报告将在我们的监督下设计,提供合理保证
关于财务报告的可靠性和编制财务报表的
根据公认会计原则的外部目的;
(c)评估了公司披露控制和程序的有效性以及
在本报告中介绍了我们关于披露控制有效性的结论和
程序,截至本报告所述期间结束时,以此种评估为基础;和
(d)在本报告中披露公司财务报告内部控制的任何变更
在年度报告所涵盖的期间内发生的已有重大影响,或正
合理可能产生重大影响,公司对财务报告的内部控制;
5.我和公司的其他认证人员已经披露,基于我们最近的评估
财务报告的内部控制,向公司的审计师和审计委员会
公司董事会(或履行同等职能的人员):
(a)内部设计或操作中的所有重大缺陷和实质性弱点
对合理可能对公司产生不利影响的财务报告的控制
记录、处理、汇总和报告财务信息的能力;以及
(b)任何涉及管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大
在公司财务报告内部控制中发挥重要作用。
签名:
/s/Tadeu Marroco
日期:
2月13日 2026
Tadeu Marroco
行政总裁
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根据《萨尔班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证
2002
我,贾维德·伊克巴尔,证明:
1.我已审阅了这份关于英美烟草 p.l.c.表格20-F的年度报告;
2.根据本人所知,本报告不包含任何有关重大事实的不实陈述或
省略说明作出所作陈述所必需的重大事实,视情况而定
作出此类陈述的依据,对于本条款所涵盖的期间不具有误导性
报告;
3.根据本人所知,本财务报表、本财务报表中包含的其他财务信息
报告,公允地反映在所有重大方面的财务状况、经营成果和现金
公司截至本报告所述期间的流动情况;
4.公司的其他认证人员和我负责建立和维护
披露控制和程序(定义见《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e))
和财务报告的内部控制(定义见《交易法》规则13a-15(f)和
15d-15(f))为该公司并拥有:
(a)设计了此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和
程序将在我们的监督下设计,以确保有关的重大信息
对公司,包括其合并的附属公司,由其他人告知我们在
这些实体,特别是在本报告编写期间;
(b)设计了这样的财务报告内部控制,或者造成了这样的内部控制
财务报告将在我们的监督下设计,提供合理保证
关于财务报告的可靠性和编制财务报表的
根据公认会计原则的外部目的;
(c)评估了公司披露控制和程序的有效性以及
在本报告中介绍了我们关于披露控制有效性的结论和
程序,截至本报告所述期间结束时,以此种评估为基础;和
(d)在本报告中披露公司财务报告内部控制的任何变更
在年度报告所涵盖的期间内发生的已有重大影响,或正
合理可能产生重大影响,公司对财务报告的内部控制;
5.我和公司的其他认证人员已经披露,基于我们最近的评估
财务报告的内部控制,向公司的审计师和审计委员会
公司董事会(或履行同等职能的人员):
(a)内部设计或操作中的所有重大缺陷和实质性弱点
对合理可能对公司产生不利影响的财务报告的控制
记录、处理、汇总和报告财务信息的能力;以及
(b)任何涉及管理层或其他员工的欺诈行为,无论是否重大
在公司财务报告内部控制中发挥重要作用。
签名:
/s/贾维德·伊克巴尔
日期:
2月13日 2026
贾维德·伊克巴尔
临时首席财务官