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EX-12.1 4 d138751dex121.htm EX-12.1 EX-12.1

 

图表12.1

第13A-14(A)条核证

我,NikolasP.Tsakos,证明:

1.我已审阅这份有关Tsakos Energy Navigation Limited表格20-F的年报;

2.根据我的了解,本报告不包含任何关于重大事实的不真实陈述,也不遗漏陈述作出这些陈述所必需的重大事实,鉴于作出这些陈述的情况,在本报告所述期间没有误导之处。

3.据我所知,本报告所载的财务报表和其他财务信息在所有重大方面均公允反映了公司截至本报告所述期间的财务状况,经营成果和现金流量。

4.本公司的其他核证人及本人负责为本公司建立及维持披露控制及程序(定义见交易所条例第13A-15(e)及15D-15(e)条)及财务报告内部控制(定义见交易所条例第13A-15(f)及15D-15(f)条),并拥有:

(a)设计这种披露控制和程序,或使这种披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保这些实体内的其他人向我们提供与本公司包括其合并子公司有关的重要信息,特别是在本报告编写期间;

(b)设计对财务报告的这种内部控制,或安排在我们的监督下设计对财务报告的这种内部控制,以便根据公认的会计原则,对财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证;

c)评估了公司披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此类评估提出了截至本年度报告所涉期末我们对披露控制和程序的有效性的结论;和

(d)在本报告中披露在年度报告所涉期间发生的对公司财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的公司财务报告内部控制的任何变化;以及

5.本公司另一名核证人及我已根据我们最近对财务报告内部监控的评估,向本公司核数师及本公司董事会审核委员会(或履行同等职能的人士)披露:

(a)财务报告内部控制的设计或运作方面的所有重大缺陷和重大弱点,这些缺陷和弱点合理地可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;以及

(b)涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重大作用的其他雇员的任何欺诈行为,不论是否重大欺诈行为。

日期:2021年4月16日

 

Nikolas P. Tsakos

 
Nikolas P. Tsakos
总裁兼首席执行官