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附件 99.1

瑞思学科英语开曼有限公司公布2022年4月29日股东特别大会结果

中国北京,2022年4月29日—— 瑞思学科英语开曼有限公司(“Rise”或“公司”)(纳斯达克股票代码:REDU)今天宣布了公司今天在北京举行的临时股东大会(“临时股东大会”)的结果。

在临时股东大会上,股东通过一项特别决议批准了日期为2022年2月8日的合并协议和计划(“合并协议”)中拟进行的交易,据此,Dada Auto Inc.(“NaaS”)的股东将在一项不受1933年《证券法》(《证券法》)规定的登记要求的交易中,将NaaS的所有已发行和流通股本交换为本公司新发行的股份。“交易”)。

在临时股东大会上,股东还通过特别决议批准了某些额外的交易相关提案,包括:

 

1 .

将公司名称从“瑞思学科英语开曼有限公司”更改为“NAAS Technology Inc.”,紧接交易完成前生效(“名称更改”);

 

2 .

增加和重新指定公司法定股本的百分比,在交易完成前立即生效,以便在此类变化之后,本公司的法定股本将为25,000,000美元,分为(i)700,000,000股每股面值0.01美元的A类普通股;300,000,000股每股面值0.01美元的B类普通股;1,400,000,000股每股面值0.01美元的C类普通股100,000,000股股份,如本公司董事会根据本公司组织章程大纲及细则决定的类别或系列(无论如何指定)(“股本变动”);

 

3 .

对经修订和重述的公司组织章程大纲和章程的修订和重述,在交易完成前立即生效(“并购修订”);和

 

4 .

授权本公司每位董事和高级职员采取一切必要措施使交易生效,并在交易完成、名称变更、股本变更和并购修订前立即生效(“一般授权”)。

在临时股东大会上,股东还通过普通决议案批准在必要或适当的情况下休会临时股东大会,在临时股东大会召开时没有足够票数通过将在临时股东大会上提出的特别决议案的情况下,征求额外的代理人。

投票结果如下:

 

     为了      反对      弃权  

交易

     71,636,912        38,032        71,642  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     836,104        38,032        71,642  

更名

     71,645,708        28,892        71,986  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     844,900        28,892        71,986  

股本变动

     71,566,274        107,200        73,112  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     765,466        107,200        73,112  

并购的修订

     71,575,894        38,232        132,460  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     775,086        38,232        132,460  

一般授权

     71,555,020        39,206        152,360  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     754,212        39,206        152,360  

临时股东大会休会

     71,625,886        47,540        73,160  

-普通股

     70,800,808        00        00  

-以美国存托凭证为代表的普通股

     825,078        47,540        73,160  


前瞻性陈述

本新闻稿包含某些“前瞻性陈述”。”这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。非历史事实的陈述,包括关于此处描述的未决交易的陈述,以及双方的观点和期望,均为前瞻性陈述。此类报表包括但不限于关于业务合并的报表,包括股权价值、业务合并的收益、预期收入机会、预期未来财务和经营业绩和结果,包括对增长的估计、预期管理和合并后公司的治理,以及交易的预期时间。“将”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“计划”和类似表达方式表示前瞻性陈述。

此类前瞻性陈述本质上是不确定的, 股东和其他潜在投资者必须认识到,由于各种因素,实际结果可能与预期存在重大差异。此类前瞻性陈述基于管理层当前的预期,包括已知和未知的风险, 不确定性和其他因素, 其中许多难以预测或控制, 可能会导致实际结果, 表现, 或计划与任何未来的结果大不相同, 此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩或计划。此类风险和不确定性包括, 但不限于:(i)与完成业务合并的预期时间和可能性相关的风险, 包括由于交易的一个或多个成交条件未得到满足或放弃而导致交易可能无法完成的风险, 例如未获得监管部门的批准, 及时或以其他方式, 或政府实体禁止, 延迟或拒绝批准完成交易或需要某些条件, 与此类批准有关的限制或限制;任何事件的发生, 可能导致适用交易协议终止的变更或其他情况;财务状况可能发生重大不利变化的风险, 表现, 公司或NAAS的运营或前景;与因业务合并而导致持续业务运营中断管理时间相关的风险;(v)风险任何与企业合并有关的公告都可能对公司证券的市场价格产生不利影响;风险业务合并及其公告可能对NaaS留住客户、留住和雇用关键人员以及维持与供应商和客户的关系的能力及其经营业绩产生不利影响和一般企业;NaaS或其业务的业务或经营前景的任何变化;适用法律法规的变化;与合并后公司增强其服务和产品的能力相关的风险, 执行其业务战略, 扩大其客户群并与其业务合作伙伴保持稳定的关系。,

有关风险和不确定性的进一步列表和描述,请参见公司于2022年4月4日向SEC提交的与业务合并相关的委托书,以及双方可能向SEC提交或提供的其他文件,我们鼓励您阅读。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者基本假设被证明不正确,实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明或预期的结果存在重大差异。因此,提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述。前瞻性陈述仅与其作出之日有关,除非法律或适用要求,否则NAAS、公司及其子公司和附属公司不承担更新前瞻性陈述以反映其作出之日之后的事件或情况的义务规定。

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