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业绩回顾

主营业务:
  齐合环保集团有限公司(‘公司’)为投资控股公司。公司及其子公司(统称‘集团’)主要于亚洲、欧洲及北美洲从事资源再生业务,涉及回收混合金属、报废汽车、废电器电子产品、废油及破碎铝料(Zorba)。

报告期业绩:
  集团于截至二零二四年六月三十日止六个月售出1.8百万吨再生产品,较二零二三年同期的销量1.9百万吨减少4.4%,扭转去年下半年以来的下跌趋势,于二零二四年上半年,外部总收益为8,852.8百万港元,较去年同期的8,821.7百万港元增长0.4%,主要归因于整体收益正面增长,及严格控制再生金属售价。

报告期业务回顾:
  面对需求端恢复疲弱,集团在期内持续深化精益管理、强化市场调研、坚持稳中求进、防范经营风险,并结合行业市场和自身产能现状,统筹项目布局。地域多元化有利于集团减轻过度依赖单一市场的风险。集团是全球黑色及有色金属回收处理及技术领导者之一,拥有多项先进的再生金属破碎和破碎后处理技术。
  欧洲欧洲区域的业务在二零二四年经历了俄乌战争持续及经济情绪疲软,对复苏构成阻碍。
  截至二零二四年六月三十日止六个月,欧洲分部售出1.76百万吨再生产品,较去年同期的1.84百万吨下降4.0%。分部收益较二零二三年同期减少1.5%至8,098.4百万港元。
  欧洲分部于二零二四年上半年的毛利为513.7百万港元,较去年同期减少20.6%,及期内毛利率亦由二零二三年的7.9%下降至期内的6.3%。
  集团持续实施‘稳定经营基础’的策略,平衡社会成本与生产经营压力,而达到欧洲业务降低生产成本及提升效率。
  公司受益于作为区内主要竞争对手的市场地位及期内再生金属价格高企,均为欧洲分部的利润作出了贡献。于二零二四年上半年,分部溢利为190.9百万港元(二零二三年:
  337.4百万港元)。
  亚洲二零二四年上半年亚洲分部的销量相比持平为0.07百万吨(二零二三年:0.08百万吨)。二零二四年上半年的分部收益为867.1百万港元,主要归因于再生金属价格上升,较二零二三年上半年增长13.7%。
  二零二四年上半年的分部毛利为25.7百万港元,由去年同期的分部毛损77.4百万港元转亏为盈。此外,2023年上半年毛损率为11.4%,增加至2024年上半年毛利率3.4%。
  收入及毛利增长乃由于贸易业务中价格较高的金属产品比例增加。亚洲分部录得显著改善,于二零二四年上半年录得分部溢利5.4百万港元,优于去年同期则录得分部亏损102.6百万港元。

业务展望:
  二零二四年下半年,尽管经济增长的乐观预期存在,但全球经济仍面临多重挑战和风险。包括地缘冲突的长期持续、供应链和产业链的重塑导致的运营成本上升、通胀等因素,这些都增加了世界经济的复杂性和不确定性。特别是在集团业务占比90%的欧洲市场,其能源价格飙升、劳动力成本上涨等造成的企业经营压力并不会快速得到缓解。
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