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业绩回顾

主营业务:
  山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(‘公司’)主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品、血液管理产品,及经营融资业务。公司及其附属公司(以下统称‘集团’)主要从事研究及开发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,及经营融资业务。

报告期业绩:
  截至二零二三年十二月三十一日止年度,年度营业额达至约人民币13,229,453,000元,较上一财政年度下降3.8%。公司拥有人应占纯利约人民币2,001,906,000元(二零二二年:约人民币2,764,093,000元),较上一年度下降约27.6%。不计特殊项目的公司拥有人应占纯利约人民币1,982,432,000元(二零二二年:约人民币2,783,452,000元),较上一年度下降约28.8%。

报告期业务回顾:
  研究与开发截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团中国国内新取得产品注册证115项,已经研发完成、尚在取证过程中的有57项;新获得专利163项,正在申请中的166项。截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团国内拥有逾818项产品注册证,965项专利,其中120项是发明专利。
  海外市场,正在申请中的专利3项,已经研发完成、尚在取证过程中的产品注册证有163项。截至二零二三年十二月三十一日止年度,海外拥有逾794项产品注册证,192项专利。
  注重研发的策略提升了公司的竞争力,为充分利用客户资源奠定了基础,并为集团盈利提供了新的增长点。
  基于产品结构战略性调整的要求,集团继续加大在现有产品系列框架内完善细分产品布局,持续保持本土研发实力的领先地位。
  此外,受带量采购的影响,主要产品的价格有所下降,为适应降低成本的需求,集团策略性‘从研发设计上降低成本’,对部分主要产品的设计,进行升级,以更好提升市场竞争力,并提升盈利能力。
  截至二零二三年十二月三十一日止年度,研发之总开支约为人民币592,850,000元(二零二二年:约人民币556,442,000元),占集团收入的4.5%(二零二二年:4.0%)。
  生产年内,集团为了持续扩大产能,继续扩建了包括注射器制造厂、预充注射器制造厂等生产设施,以满足未来市场增长的销售需求。同时积极推进生产工艺改进,生产设备智能化、自动化水平,通过效率提升和科学管理降低生产成本,保持公司整体盈利能力。
  销售及市场推广年度内,集团强化了营销管理体系,继续坚持销售渠道整合与产品结构调整之策略,将营销资源重点聚焦于核心医疗市场的客户开发与维护。集团开展大客户管理取得显著成效。截至二零二三年十二月三十一日止年度,集团国内客户新增201家医院、5家血站、59家其他医疗机构以及402家经销商,集团的国内客户总数为9,770家(包括医院3,802家、血站419家、其他医疗单位1,178家和经销商4,371家),海外客户总数为7,530家(包括医院3,265家、其他医疗单位2,022家和经销商2,243家)。
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