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业绩回顾

主营业务:
  集团主要从事研究、开发、制造及销售无线电信网络系统设备、提供相关工程服务以及提供运营商电信服务及其增值服务。


报告期业绩:
  截至二零二三年十二月三十一日止年度(‘本年度’),京信通信系统控股有限公司(‘公司’或‘京信通信’)及其附属公司(统称‘集团’)之收入为5,981,974,000港元(二零二二年:6,364,677,000港元),较截至二零二二年十二月三十一日止年度(‘上年度’)的收入下降6.0%。收入下降主要因为中国国内主要电信运营商部份5G网络资本项目建设计划放慢,因而导致集团本年度天线产品之营业额及毛利下降。

报告期业务回顾:
  按客户划分于本年度,来自中国移动通信集团公司及其附属公司(统称‘中国移动集团’)收入较上年度减少27.1%至1,112,140,000港元(二零二二年:1,525,814,000港元),占集团本年度收入的18.6%,上年度占24.0%。
  于本年度,来自中国联合网络通信集团有限公司及其附属公司(统称‘中国联通集团’)之收入较上年度减少26.2%至746,581,000港元(二零二二年:1,011,757,000港元),占集团本年度收入的12.5%,上年度占15.9%。
  于本年度,来自中国电信集团公司及其附属公司(统称‘中国电信集团’)之收入与去年相若,约403,097,000港元(二零二二年:406,004,000港元),占集团本年度收入的6.7%,上年度占6.4%。
  于本年度,来自中国铁塔股份有限公司(‘中国铁塔’)之收入较上年度上升34.6%至545,148,000港元(二零二二年:404,953,000港元),占集团本年度收入的9.1%,上年度占6.4%。
  于本年度,来自中国国内其他客户的收入较上年度减少7.8%至619,089,000港元(二零二二年:671,615,000港元),占集团收入之10.3%(二零二二年:10.6%)。
  国际市场方面,本年度来自国际客户及核心设备制造商的收入较上年度上升了9.8%至2,398,087,000港元(二零二二年:2,183,885,000港元),占集团于本年度收入之40.1%,而上年度则占34.3%。上升的原因主要是聚焦客户需求,保持产品创新突破,尤其网络产品销售取得不俗的成绩。
  于本年度,来自集团非全资附属公司-老挝中小电信运营商ETLCompanyLimited(‘ETL’)之收入为157,831,000港元,较上年度减少1.8%(二零二二年:
  160,649,000港元),占集团收入之2.6%(二零二二年:
  2.5%)。本年度,ETL以老挝基普计算的收入实际较上年度呈现增长态势,港元收入减少主要是本年度老挝基普对港元的兑换率贬值约24.9%。
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