电器产品环境适应性基本规律与机理研究
质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂
质量技术服务 、 智能装备 、 环保涂料及树脂
电气机械设备销售;机电设备安装服务;技术进出口;电子工业专用设备制造;电子工程设计服务;电气设备零售;电工器材的批发;通用机械设备销售;电气设备批发;电工机械专用设备制造;电工仪器仪表制造;商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);广告业;机械工程设计服务;电工器材零售;制冷、空调设备制造;家用制冷电器具制造;货物进出口(专营专控商品除外);计算机和辅助设备修理;电气机械检测服务;环境监测专用仪器仪表制造;电气设备修理;风动和电动工具制造;电力工程设计服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);物业管理。
营业收入 X
| 业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 智能装备 | 3.68亿 | 55.29% | 2.81亿 | 58.33% | 47.28% | 23.58% |
| 环保涂料及树脂 | 1.87亿 | 28.07% | 1.39亿 | 28.92% | 25.82% | 25.36% | |
| 质量技术服务 | 1.11亿 | 16.65% | 6145.44万 | 12.74% | 26.90% | 44.56% | |
| 按地区 | 中国大陆 | 5.38亿 | 79.64% | - | - | - | - |
| 其他地区 | 1.38亿 | 20.36% | - | - | - | - | |
(一)营业收入构成及变动情况分析
1、营业收入整体情况
公司主营业务收入包括质量技术服务、智能装备和环保涂料及树脂销售收入。
报告期内,公司主营业务收入占比分别为97.60%、97.36%、97.45%和98.50%,公司主营业务突出。
公司其他业务收入主要为材料销售、维修服务收入及备件销售收入等,报告期内金额占比较小。
2、主营业务收入构成情况分析
(1)主营业务收入按产品分类
①质量技术服务收入变动分析
公司质量技术服务主要为客户提供家电、电子、制冷、机电、汽车等领域的检测认证服务,其中以家电检测为主,下游客户包括家电、电子设备、汽车零部件产商等。
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(一)营业收入构成及变动情况分析
1、营业收入整体情况
公司主营业务收入包括质量技术服务、智能装备和环保涂料及树脂销售收入。
报告期内,公司主营业务收入占比分别为97.60%、97.36%、97.45%和98.50%,公司主营业务突出。
公司其他业务收入主要为材料销售、维修服务收入及备件销售收入等,报告期内金额占比较小。
2、主营业务收入构成情况分析
(1)主营业务收入按产品分类
①质量技术服务收入变动分析
公司质量技术服务主要为客户提供家电、电子、制冷、机电、汽车等领域的检测认证服务,其中以家电检测为主,下游客户包括家电、电子设备、汽车零部件产商等。
受益于下游家电市场增长,公司质量技术服务收入呈现稳步增长的态势,报告期内,公司销售检测报告数量分别为10.63万份、13.17万份、14.88万份以及3.72万份,2017年度由于公司计量业务增长较快,计量报告单价较低,使得2017年度报告单价较上年度下降4.51%,2018年度公司充分利用现有场地设备,加大承接检测、认证业务,使得单价回升,综合使得报告期内公司质量技术服务收入连续增长。
②智能装备收入变动分析
智能装备主要包括智能制造与试验装备、定制化零部件、励磁装备及新能源电池自动检测系统。
2017年度,公司智能装备业务较上年增长14,841.65万元,主要原因为公司顺应国家“一带一路”倡议,为境外客户提供生产线设备、定制化零部件在内的全方面家电生产服务,使得公司智能制造与试验装备、定制化零部件收入较上年分别增长6,522.04万元以及8,878.24万元。
2018年度,公司智能装备业务较上年增长33,088.48万元,主要原因为公司加强市场开发力度,主要客户富泰华工业(深圳)有限公司、HavellsIndia Limited、DAWLANCE(PRIVATE)LIMITED及海信日立当年合计新增销售收入23,478.75万元,带动智能制造与试验装备较上年增长28,348.99万元所致。
2019年1-3月,公司力信新能源及天津力神电池检测项目确认收入,带动新能源电池自动检测系统合计实现销售收入18,333.42万元,占比提升至49.80%。
③环保涂料及树脂收入变动分析
公司环保涂料及树脂主要包括粉末涂料、聚酯树脂以及水性涂料等。
报告期内,公司环保涂料及树脂业务主要以粉末涂料以及聚酯树脂为主,收入占比合计为91.81%、94.79%、94.85%以及95.76%。报告期内,随着我国增强对环保的重视,公司环保涂料及树脂收入增长显著。
2017年度,公司环保涂料及树脂收入较上年增长14,306.28万元,主要原因为聚酯树脂销量较上年增长11.06%,同时受大宗商品市场波动影响,上游原材料价格上涨显著,使得聚酯树脂单价上升23.96%,综合使得聚酯树脂销售收入较上年增长14,219.32万元所致。
2018年度,公司环保涂料及树脂业务收入较上年增长20,922.36万元,主要原因为公司环保涂料及树脂业务规模持续增长,销量增加,同时销售单价随原材料价格上涨,带动粉末涂料及聚酯树脂收入分别增加3,799.87万元以及16,087.51万元。
(2)主营业务收入按地区分类
报告期内,本公司主营业务收入主要来源于境内市场,占比分别为77.54%、75.49%、76.78%和79.33%。2017年,公司加强国际市场开发,在智能装备领域开发了较多的境外客户,实现境外销售收入46,354.68万元,较上年增长33.77%,使得境外收入占比提升1.42%;2018年至2019年1-3月,公司在保持境外收入平稳增长的情况下,大力发展境内业务,2018年环保涂料及树脂业务较上年增长20,922.36万元、试验装备业务较上年增长9,614.93万元,综合使得国内销售收入较上年增长36.15%,境外收入占比存在一定程度降低。
(3)主营业务收入季节性波动情况
公司主营业务为质量技术服务、智能装备、环保涂料及树脂的生产及销售,下游客户主要包括家电生产商、汽车零部件生产商等,受节假日及消费习惯影响,下游家电、汽车行业在第四季度销售较多,因此通常情况下公司第四季度销售收入占全年比重相对较高。
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