主营介绍

  • 主营业务:

    存储控制芯片和存储解决方案的研发、设计及销售。

  • 产品类型:

    存储控制芯片、基于存储控制芯片的存储解决方案

  • 产品名称:

    固态硬盘存储控制芯片 、 嵌入式存储控制芯片 、 扩充式存储控制芯片 、 基于存储控制芯片的存储器 、 基于存储控制芯片的半导体IP授权服务 、 基于存储控制芯片的技术服务

  • 经营范围:

    一般经营项目是:集成电路芯片及其方案的设计、技术开发和销售;计算机软件、电子产品的技术开发;网络及系统软件系统集成;计算机信息系统、计算机软硬件、集成电路的技术研发、技术咨询与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营);机械设备、电子产品的销售、进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请)。信息咨询(不含人才中介服务),许可经营项目是:电子软硬件产品的生产

主营构成分析

报告期
报告期

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
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注:通常在中报、年报时披露 

董事会经营评述

  (一)营业收入构成分析  1、营业收入构成分析  公司主要产品及服务包括固态硬盘存储控制芯片、嵌入式存储控制芯片、扩充式存储控制芯片三大产品线,以及存储控制IP、存储器产品、技术服务等基于存储控制芯片的存储解决方案。报告期内,公司主营业务突出,经营规模快速增长,2019年度至2021年度,公司主营业务收入增长率分别为61.86%和332.65%,2022年1-6月主营业务收入为44,816.53万元,主营业务收入呈现出快速增长趋势。  报告期内,公司其他业务收入主要包括销售存储颗粒及其他原材料等。存储颗粒具有一定大宗商品属性,出于更好地服务于下游客户需要之目的,报告期内公司存在将存储颗粒对... 查看全部▼

  (一)营业收入构成分析
  1、营业收入构成分析
  公司主要产品及服务包括固态硬盘存储控制芯片、嵌入式存储控制芯片、扩充式存储控制芯片三大产品线,以及存储控制IP、存储器产品、技术服务等基于存储控制芯片的存储解决方案。报告期内,公司主营业务突出,经营规模快速增长,2019年度至2021年度,公司主营业务收入增长率分别为61.86%和332.65%,2022年1-6月主营业务收入为44,816.53万元,主营业务收入呈现出快速增长趋势。
  报告期内,公司其他业务收入主要包括销售存储颗粒及其他原材料等。存储颗粒具有一定大宗商品属性,出于更好地服务于下游客户需要之目的,报告期内公司存在将存储颗粒对外销售的情况,该等业务计入其他业务收入核算。报告期内,其他业务收入占营业收入比重呈现显著下降趋势。
  2、主营业务收入按产品类型分析
  报告期内,公司主营业务收入快速增长,在固态硬盘、嵌入式和扩充式存储的各细分领域均实现长足的发展,存储控制芯片以直接销售和通过存储器产品间
  接销售的方式实现了大规模出货。
  (1)存储控制芯片业务
  报告期内,公司存储控制芯片销售收入、销售数量及平均售价情况如下:
  报告期内,存储控制芯片直接销售数量合计21,937.45万颗,最近两年增长率分别为18.23%和51.93%,系随着公司品牌影响力和产品竞争力的提升,公司市场份额不断扩大,推动存储控制芯片销售数量的快速增长和客户结构的不断优化。报告期内,公司存储控制芯片搭载在朗科科技、江波龙、凌航科技、海康存储等知名存储模组厂的存储器产品中。
  同时,公司的研发成果转化以及下游需求的变化推动产品结构的进一步优化,导致报告期内价值较高的固态硬盘存储控制芯片销售占比逐期提升,促使公司平均售价逐期提升。
  (2)基于存储控制芯片的存储解决方案
  1)存储器产品
  报告期内,公司存储器产品销售收入、销售数量及平均售价情况如下:
  报告期内,公司通过存储器产品实现存储控制芯片的间接出货数量合计5,850.66万颗,最近两年增长率分别为188.32%和411.06%。公司从2018年起推出固态硬盘存储器产品、嵌入式存储器产品和扩充式存储器产品等,随着产品类别不断丰富、品牌效应不断增强,公司存储器产品应用于创维集团、九联科技、长虹电器、朗新科技、天邑康和、中兴通讯等各行业知名终端应用客户的场景中,公司通过存储器产品有效扩展了存储控制芯片和存储控制技术的客户群体,丰富客户类型和应用场景,进一步扩大了公司的市场份额和行业影响力。
  报告期内,存储器产品平均售价分别为21.72元/颗、13.06元/颗、15.68元/颗和15.26元/颗,系随着公司存储器产品下游应用场景的不断演进,公司各期销售的存储器产品型号及存储容量在报告期内存在一定差异,导致存储器产品的平均售价波动。
  2)半导体IP授权服务
  公司对外提供的IP授权服务主要为一次性IP授权,随着发行人技术水平的不断提升,IP授权收入报告期内呈现上升趋势。2020年至2022年1-6月,公司IP授权收入分别为512.15万元、475.82万元和1,087.39万元。
  3)技术服务
  公司对外提供的技术服务包括设计技术开发服务与测试服务等。报告期内,公司技术服务收入分别为116.40万元、134.41万元、372.16万元和659.33万元。
  3、主营业务收入按地区构成分析
  报告期内,公司主营业务客户主要以中国香港地区和大陆地区客户为主。香港是芯片集散地和交易中心,拥有便捷的仓储与物流系统,外汇结算便捷,出于商业环境、物流便捷性、交易习惯和外汇结算等因素考虑,客户通常通过其香港地区分支机构或经销商及供应链公司的香港地区分支机构进行交易。中国香港地区客户收入占比较高与行业惯例相符。
  4、主营业务收入按销售模式构成分析
  报告期内,公司逐步从以直销为主、经销为辅的销售模式转变为以经销为主、直销为辅的销售模式。随着公司品牌地位不断巩固,下游应用领域不断延伸,销售量不断攀升,为更好的服务客户,降低公司的运营成本,公司逐步转变为以经销为主的销售模式。
  5、主营业务收入的季度构成分析
  最近三年公司主营业务收入各季度平均占比分别为16.46%、19.82%、22.24%和41.48%,上半年收入占比相对较低,第四季度收入占比相对较高。通常,因国庆节、双十一、圣诞节和春节等因素,第四季度电子产品消费需求相对旺盛,导致第四季度销售收入占比相对较高。 收起▲