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业绩回顾

主营业务:
  公司及其附属公司(‘集团’)主要于中华人民共和国(‘中国’)及某些境外市场经营垃圾处置、港口物流服务、出售新型建材和出售新能源。

报告期业绩:
  报告期内,集团实现收入为人民币3,086.33百万元,同比下降1.55%,主要原因为集团在建项目减少影响。税前利润为人民币1,393.32百万元,同比上升11.32%,主要原因为应占联营公司海螺集团利润增加影响。应占联营公司利润为人民币839.37百万元,同比上升19.72%。主业税前利润为人民币553.95百万元,同比上升0.63%。公司权益股东应占净利润为人民币1,285.54百万元,同比上升9.33%。其中权益股东应占主业净利润为人民币446.17百万元,同比下降6.02%。每股基本盈利为人民币0.76元。

报告期业务回顾:
  二零二五年上半年,在董事会的坚强领导下,集团持续贯彻‘聚焦主业、深挖潜能、提质增效’工作总基调,坚持环保主业提质增效、多产业板块协同创效的经营策略。生活垃圾处置产业经营成果显著,实现垃圾进厂量、上网电量双增长,多种业务经营增效益,行业影响力不断扩大;新能源材料产业夯实内功,落实降本增效举措,产能利用率显著提升;锂电池资源化循环利用产业研发优化工艺技术;港口物流紧抓核心货源,实现吞吐量明显回升。集团主营业务发展稳中有进,为实现全年经营目标奠定扎实基础。
  截至报告期末,集团已在全国23个省市自治区共推广签约项目130个。其中炉排炉垃圾发电项目100个,飞灰处置项目2个,独立厨余垃圾处置项目2个,水泥窑处置垃圾项目9个,垃圾转运项目1个,新能源项目2个,锂电池回收等综合利用项目11个,新型建材项目2个,港口物流项目1个。
  生活垃圾处置
  1、炉排炉垃圾发电
  报告期内,集团致力于提升项目运营效率,推行专业化、精细化管理,积极拓展垃圾来源,提升上网电量,保障高质量运营。集团亦通过开展多种经营业务以提升运营效益。截至报告期末,集团已投产87个项目,其中23个项目实现外售蒸汽业务,35个项目协同处置污泥、酒糟泥业务,27个项目处理外来渗滤液等污水业务。同时,集团积极推进垃圾处置费及炉渣提价工作,报告期内共完成2个项目垃圾处置费调价工作,完成6个项目炉渣提价工作,为后续推进提价工作奠定基础。
  报告期内,集团炉排炉垃圾发电业务板块共接收生活垃圾约932.5万吨,同比增长3%;
  处置生活垃圾约802.1万吨,同比增长3%;上网电量约26.9亿度,同比增长6%;平均吨上网电量约为336度,同比增长10度╱吨;销售蒸汽约31.3万吨,同比增长170%,销售绿色电力证书(‘绿证’)约40.2万张。
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