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公司概要

市盈率(TTM): -- 市净率: 0.378 归母净利润: -1980.2万港元 营业收入: 12.49亿港元
每股收益: -0.018港元 每股股息: -- 每股净资产: 0.95港元 每股现金流: -0.08港元
总股本: 11.00亿股 每手股数: 2000 净资产收益率(摊薄): -1.89% 资产负债率: 71.06%
注释:公司货币计价单位为港元 上述数据来源于2026年中报

财务指标

报告期\指标 基本每股收益
(港元)
每股股息
(港元)
净利润
(亿港元)
营业收入
(亿港元)
每股现金流
(港元)
每股净资产
(港元)
总股本(亿股)
2026-06-30 -0.02 - -0.20 12.49 -0.08 0.95 11.00
2025-12-31 0.0038 - 0.04 21.47 0.07 0.95 11.00
2025-06-30 0.01 - 0.16 10.94 -0.0045 0.98 11.00
2024-12-31 -0.11 - -1.16 19.68 0.15 0.95 11.00
2024-06-30 -0.04 - -0.45 9.06 -0.03 1.03 11.00

业绩回顾

截止日期:2026-06-30

主营业务:
  集团主要从事制造及销售染整机械(纺织染整设备),以及制造及销售不锈钢铸造产品与不锈钢供应链(不锈钢材贸易)业务。

报告期业绩:
  截至2026年6月30日止六个月期间,集团录得综合营业收入约1,249,000,000港元,较去年同期约1,094,000,000港元增加约14%,当中染整机械业务占76%,不锈钢铸造产品与不锈钢供应链业务占24%。期内受终止综合入账一间附属公司(北京中科洁能环境工程技术有限公司)之亏损影响,公司录得拥有人应占亏损约20,000,000港元(去年同期:溢利约16,000,000港元);每股基本亏损及摊薄后亏损均为1.80港仙,去年同期为每股盈利1.49港仙。染整机械业务分部录得营业收入约954,000,000港元,同比增长10%,其中中国香港和中国内地市场销售额约569,000,000港元(同比回升37%),海外市场约385,000,000港元(同比减少15%),经营溢利约10,000,000港元,同比下跌约58%;不锈钢铸造产品与不锈钢供应链业务分部录得营业收入约295,000,000港元,同比增加约30%,经营溢利约34,000,000港元,同比增加约50%。董事会决议不宣派中期股息。

报告期业务回顾:
  2026年上半年,面对复杂多变的营商环境,集团采取审慎的经营方针,持续优化成本结构,提升营运效率及改善资源配置,进一步巩固核心业务,致力推动降本增效。集团全面推进全链条降本增效措施,涵盖研发设计,采购及供应链,生产制造以及财务及营运管理等环节;审慎监控财务状况,持续加强库存管理及贸易应收账款管控;根据实际市场需求规划产能,优化制造工艺及流程架构;进一步优化人员配置,持续推行人员精简及效率提升措施,人均营收较过往年度有所增长。
  市场拓展方面,集团加强市场推广力度,密切关注市场变化并及时调整营销策略,聚焦重点项目及高附加值产品,持续完善分销管道,加快新客户开发,并积极推动新兴市场的战略拓展。产品创新方面,SOFTWIN染色机,928定形机及智能中控系统等成熟产品的市场推广持续取得进展,销售规模逐步提升;新产品开发及产品迭代升级有序推进。
  染整机械业务方面,面对下游纺织及成衣行业资本开支意愿审慎,行业整体处于结构调整与去库存阶段的环境,该业务分部期内录得营业收入约954,000,000港元,占集团营业收入76%。不锈钢业务方面,不锈钢铸造产品涵盖高品质不锈钢,双相钢及镍基合金等多种材质,主要应用于阀门,泵,石油,化工,天然气及食品加工等行业之工业设备零部件,期内常态化开展海内外用户服务走访及专项推介,采取"一单 一策"精准对接模式;不锈钢供应链业务自1988年起从事不锈钢材贸易,与全球领先钢铁厂建立稳固伙伴关系。期内集团还推进了出售卓丰控股有限公司全部权益(底价约人民币221,480,000元),翠城道土地收回(现金补偿人民币308,060,000元)及出售联营公司烟台业林纺织科技有限公司25%股权(代价人民币33,980,000元)等事项。
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