业绩回顾
主营业务:
公司主要从事重熔用铝锭及铝合金制造及销售之业务。
报告期业绩:
于二零一零年,公司之总营业额约人民币1,307,648,000元,较二零零九年约人民币786,593,000元增加66.24%。营业额增加主要归因于二零一零年铝锭售价及销量增加。铝锭之平均售价较二零零九年上升12.09%。
于二零一零年,公司之亏损净额约人民币241,417,000元,而二零零九年则录得亏损净额约人民币52,601,000元。
报告期业绩回顾:
销售成本;
公司于二零一零年之销售成本总额,由二零零九年约人民币760,661,000元增加80.96%至二零一零年约人民币1,376,526,000元。增幅主要由于主要原材料价格及销量增加。
二零一零年,铝锭之平均销售成本为每吨人民币13,569元,较二零零九年每吨人民币11,313元上升每吨人民币2,256元或占19.94%。
二零一零年加工铝锭之平均销售成本为每吨人民币11,211元。
二零一零年氧化铝平均采购价为每吨人民币2,263元,较二零零九年的每吨人民币1,976元的增幅为每吨人民币287元或14.52%。
二零一零年电力每度平均采购成本为人民币0.4441元,较二零零九年的每度人民币0.3556元增加每度人民币0.0885元或24.89%。
毛利;
截至二零一零年十二月三十一日止年度,公司之毛损及毛损率分别为约人民币68,878,000元及5.27%,而二零零九年则录得毛利及毛利率分别约人民币25,932,000元及3.30%。于二零一零年间的下降,主要原因为铝锭销售成本上涨之影响高于售价上涨之影响。二零一零年铝锭及加工铝锭的平均售价为每吨人民币12,684元,较二零零九年增加8.43%。二零一零年销售成本为每吨人民币13,350元,较二零零九年增加18.01%。
销售及分销开支;
公司于二零一零年之销售及分销开支约为人民币15,886,000元或占营业额1.21%,而二零零九年则约为人民币16,192,000元或占营业额2.06%,减幅为1.89%。此乃主要由于年内运输成本减少。
一般及行政开支;
于二零一零年,公司之一般及行政开支约人民币111,183,000元,较二零零九年约人民币49,491,000元增加人民币61,692,000元或1.25倍。是项增加主要由于年内应收账款之减值拨备增加。
其他收益;
公司于二零一零年之其他收益约人民币134,296,000元,较二零零九年约人民币28,344,000元增加人民币105,952,000元或3.74倍。是项增加乃主要由于(i)铝及预焙阳极销量增加;及(2)政府资助增加约人民币8,236,000元。
...
查看全部