业绩回顾
主营业务:
集团主要业务为建造及运营垃圾处置项目、港口物流服务、新型建材及新能源的生产销售与投资。
报告期业绩:
报告期内,集团实现收入为人民币6,547.71百万元,同比上升4.42%。税前利润为人民币2,455.62百万元,同比上升9.15%,主要原因为应占联营公司海螺集团利润增加影响。
报告期业务回顾:
二零二五年,在董事会的坚强领导下,集团持续贯彻‘聚焦主业、深挖潜能、提质增效’工作总基调,坚持环保主业提质增效、多产业板块协同创效的经营策略。生活垃圾处置产业经营成果显著,运营效率、经营效益实现双突破,垃圾进厂量、上网电量实现双增长,多种经营业务齐头并进,不断提升主业价值增量;新能源材料产业夯实内功,落实降本增效举措,产能利用率高于行业平均;锂电池资源化循环利用产业研发优化工艺技术;港口物流紧抓核心货源,吞吐量明显回升。集团整体业务发展稳中向好,为全年经营目标奠定坚实基础。
截至报告期末,集团已在国内23个省市自治区及境外共推广签约项目128个。其中炉排炉垃圾发电项目100个,飞灰处置项目2个,独立厨余垃圾处置项目2个,水泥窑处置垃圾项目7个,垃圾转运项目1个,新能源项目2个,锂电池回收等综合利用项目11个,新型建材项目2个,港口物流项目1个。
报告期内,集团共接收生活垃圾约1,934.9万吨,同比增长3%;处置生活垃圾约1,646.7万吨,同比增长2%。
生活垃圾处置1、炉排炉垃圾发电报告期内,集团致力于提升项目运营效率,推行专业化、精细化管理,积极拓展垃圾来源,提升上网电量,保障高质量运营。集团通过持续开展多种经营业务提升运营效益。报告期内,集团云南元阳、湖北京山2个垃圾发电项目实现并网发电。截至报告期末,集团已投产88个项目,其中29个项目实现外售蒸汽业务,40个项目协同处置污泥、酒糟泥业务,31个项目处理外来渗滤液等污水业务。同时,报告期内,集团积极推进垃圾处置费及炉渣提价工作,共完成8个项目垃圾处置费及74个项目炉渣提价工作,提价工作成果显著。
报告期内,集团炉排炉垃圾发电业务板块共接收生活垃圾约1,882.7万吨,同比增长3%;处置生活垃圾约1,598.8万吨,同比增长2%;上网电量约54.2亿度,同比增长6%;平均吨上网电量约为339度,同比增加13度╱吨;销售蒸汽约69.8万吨,同比增长85%;销售绿色电力证书(‘绿证’)约90万张,同比增加约41.2万张。注:
项目年处置能力=项目日处置能力乘以360天截至报告期末,集团共有32个炉排炉垃圾发电项目列入国家可再生能源发电补贴项目清单。
2、厨余垃圾处置报告期内,集团实现内蒙古奈曼旗厨余垃圾处置项目投运。截至报告期末,集团已投运厨余垃圾处置项目21个,其中安徽芜湖和安徽灵壁为独立运行项目,总计处置规模约46.8万吨╱年(约1,225吨╱日)。报告期内,集团共接收并处置餐厨垃圾约23.4万吨,同比增长33%;销售油脂约3,995吨,同比增长45%。3、水泥窑处置垃圾截至报告期末,水泥窑处置垃圾业务板块已建成项目7个,涉及处置规模约54万吨╱年(约1,600吨╱日),共接收生活垃圾约28.8万吨,实际处置生活垃圾量约24.5万吨,同比增长3%。截至报告期末,集团已形成生活垃圾处置规模约2,032.8万吨╱年(约56,575吨╱日),其中:建成约1,835.8万吨╱年(约51,075吨╱日),在建、报批待建及储备约197万吨╱年(约5,500吨╱日)。
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