主营业务:
集团集团主要从事(i)有关安装电力电缆、电讯电缆(包括ISP工程及OSP工程)及下水道的合约工程(通过运用如明挖或非开挖法等方法);(ii)道路铣刨及重铺服务;(iii)辅助支援及其他服务;及(iv)销售货品及研磨废料。
报告期业绩:
财务收入由二零二四财年的约201,000新元减少约67,000新元至二零二五财年的约134,000新元。此乃主要由于银行存款及已抵押银行存款较二零二四财年减少。
报告期业务回顾及展望:
截至二零二五年十二月三十一日止年度,集团的核心业务及收益结构维持不变。集团的业务(若干合营企业除外)位于新加坡,而经营收益及溢利仅来自新加坡境内提供的合约工程。集团以总承建商或分包商身份积极参与私营及公营部门的项目,而收益主要来自(i)有关安装电力电缆、电讯电缆(包括ISP工程及OSP工程)及下水道的合约工程(通过运用如明挖或非开挖法等方法);(ii)道路铣刨及重铺服务;(iii)辅助支援及其他服务;及(iv)销售货品及研磨废料。
展望未来,尽管经营环境仍然充满挑战,且有多项因素影响表现,集团预期业务前景将有所改善。该等因素包括持续的全球经济不确定性、营运成本上升及利率波动。该等外部压力可能会继续影响集团的利润率及营运效率。面对该等挑战,集团于经营业务时审慎行事,该等挑战包括(i)全球供应链持续中断及波动导致成本上升;(ii)劳工短缺及当地劳工法规变动导致挽留及招聘成本上升;(iii)机械及车辆短缺导致租赁成本飙升;及(iv)目前波动的利率环境可能对集团的借款成本构成上行压力。该等不利因素已影响集团在新加坡的业务。尽管面对该等挑战,集团的未完成订单金额约为594.5百万新元,项目预定于二零二九年前竣工。
集团业务策略于二零二六年维持不变。展望未来,集团将(i)密切监控全球经济走势及市场行情,及时采取措施提高其营运及生产效率;(ii)持续凭藉其坚实往绩及实证技能等优势竞标公营及私营部门项目;(iii)优先考虑节约现金;(iv)采纳紧缩成本控制措施;(v)积极参与投标新项目以巩固集团市场地位;及(vi)物色业务机会时审慎行事。
进行中项目于二零二五年十二月三十一日,集团有35个进行中项目,包括34个正在进行的电力电缆安装项目及一个电讯电缆安装项目,总合约金额约为671.5百万新元,其中约77.0百万新元于截至二零二五年十二月三十一日已确认为收益(二零二四年十二月三十一日:28个进行中项目,包括26个正在进行的电力电缆安装项目及两个电讯电缆安装项目,总合约金额约为514.1百万新元,其中约95.2百万新元已确认为收益)。余额将根据相关完成阶段于随后期间确认为集团的收益。