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公司概要

市盈率(TTM): -- 市净率: 0.486 归母净利润: -6.23亿元 营业收入: 19.39亿元
每股收益: -0.1353元 每股股息: -- 每股净资产: 0.10元 每股现金流: 0.05元
总股本: 46.05亿股 每手股数: 1000 净资产收益率(摊薄): -133.07% 资产负债率: 95.79%
注释:公司货币计价单位为人民币元 上述数据来源于2025年年报

财务指标

报告期\指标 基本每股收益
(元)
每股股息
(元)
净利润
(亿元)
营业收入
(亿元)
每股现金流
(元)
每股净资产
(元)
总股本(亿股)
2025-12-31 -0.14 - -6.23 19.39 0.05 0.10 46.05
2025-06-30 -0.05 - -2.48 10.08 0.02 0.18 46.05
2024-12-31 -0.14 - -6.36 21.74 0.05 0.24 46.05
2024-06-30 -0.08 - -3.51 9.26 0.0059 0.30 46.05
2023-12-31 -0.19 - -7.50 24.49 0.09 0.37 46.05

业绩回顾

截止日期:2025-12-31

主营业务:
  公司为投资控股公司,而其附属公司从事煤炭开采及销售精煤及其副产品。

报告期业绩:
  于本年度,集团收入约人民币1,939.2百万元,较二零二四年约人民币2,174.2百万元略为减少约10.8%。年内,精煤销售量约1,598,000吨,较二零二四年约1,296,000吨增加约23.3%。然而,焦煤市场需求仍然疲弱,价格持续受压,导致年内精煤平均售价由二零二四年约每吨人民币1,554.3元下跌至本年度约每吨人民币1,111.6元,跌幅约28.5%。

报告期业务回顾及展望:
  公司多年来就煤矿机械化开采、生产设备升级及工艺流程优化付出重大努力及投入资本开支,以加速产能释放。年内,公司原煤和精煤产量进一步增长分别约30.7%和19.5%,达至分别约5,415,000吨及1,613,000吨。随著生产规模的扩大,变动与固定生产成本(包括材料、燃料动力、人工成本及制造费用)均得到有效分摊。原煤及精煤单位生产成本进一步下降,分别约为每吨人民币274元和人民币1,038元,较二零二四年约每吨人民币418元和人民币1,421元,分别下降约34.4%和27.0%。然而,受国内煤炭产能增加及钢厂需求疲软的冲击,四川及贵州省焦煤市场价格大幅下跌,导致公司于年内的经营利润率有所下滑。为应对这一挑战,公司正积极与现有及潜在客户紧密联系,以锁定销货量并争取较佳商业条款。与此同时,公司持续推行积极有效的措施,用于优化生产流程,以加强对运营及一般行政费用的预算管控。
  就债务重组,公司正积极与相关境内银行及金融机构沟通协商初步还款方案,以加快银行借款续约协议的最终制订。