业绩回顾
主营业务:
公司主要经营活动为:经营精神科医院并提供医院管理服务。
报告期业绩:
报告期内,集团录得总收入为人民币1,619.8百万元,较2024年下降2.1%,其中,自有医院运营收入达到人民币1,448.7百万元,较2024年下降4.6%。报告期内,集团实现归属于公司股东的净利润为人民币54.4百万元,较2024年下降17.1%。截至2025年12月31日,集团自有医院为34家(2024年12月31日:32家),其中包括一家独立设置的互联网医院(怡宁心理互联网医院),运营床位数维持在11,508张(2024年12月31日:11,508张)。集团于报告期间实现收入人民币1,619.8百万元,较2024年减少2.1%,其中自有医院运营收入为人民币1,448.7百万元,较2024年减少4.6%。报告期间,自有医院毛利率为25.8%(2024年:25.9%),集团整体毛利降低至人民币419.1百万元,较2024年减少4.4%。报告期间,归属于公司股东的净利润为人民币54.4百万元,较2024年减少17.1%。报告期间,集团经营活动产生的现金净额为人民币440.0百万元(2024年:人民币99.6百万元),较2024年增加人民币340.3百万元。
报告期业务回顾:
2025年,全球地缘政治冲突不断、外部环境复杂性与不确定性显著上升,国内医疗行业处于医保支付改革纵深推进、行业竞争格局持续重构、社会办医加速向规范化与专科化转型的关键时期。面对内外多重压力交织的局面,集团坚持‘精神医疗为基本、老年医疗为战略增长极’的发展战略,以‘提质增效、精益运营、合规稳健’为目标,统筹业务发展、风险防控与长期布局,报告期内整体业务保持平稳。
报告期内,集团录得总收入为人民币1,619.8百万元,较2024年下降2.1%,其中,自有医院运营收入达到人民币1,448.7百万元,较2024年下降4.6%。
报告期内,集团实现归属于公司股东的净利润为人民币54.4百万元,较2024年下降17.1%。截至2025年12月31日,集团自有医院为34家(2024年12月31日:32家),其中包括一家独立设置的互联网医院(怡宁心理互联网医院),运营床位数维持在11,508张(2024年12月31日:11,508张)。
精神医疗业务收入承压有所下行,整体运营稳健可控2025年,在医保控费常态化、医护人员人力成本攀升等多重因素叠加下,集团精神医疗业务收入同比所有下降,且盈利端承压较为明显。但随著民众的刚性精神医疗需求日益增长,集团凭藉成熟的专科运营能力与良好的地域品牌优势,通过标准化运营、差异化定位、精细化管理与降本增效等举措,积极对冲外部冲击,精神医疗业务整体运营态势保持稳定,核心基本盘稳固。
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