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业绩回顾

主营业务:
  公司为投资控股公司,公司及其附属公司(统称‘集团’)从事设备回收业务、提供设备订阅服务及信息技术(‘IT’)技术订阅服务。

报告期业绩:
  本年度,集团总收入约人民币2,391.7百万元(2024年12月31日:约人民币2,371.7百万元),较2024年同期增加约0.8%,主要是由于设备订阅业务及IT技术订阅服务业务的收入增加。

报告期业务回顾:
  于回顾年度,集团于不断变化的市场环境中持续推进战略发展与营运转型。透过持续优化营运效率及收入结构,公司提升了其整体盈利能力。由于该等举措,公司成功转亏为盈,由去年的净亏损转为本年度的净利润,董事会认为这主要是由于所有业务分部的毛利全线上涨以及经营效率的持续改善,反映了集团战略方向与管理执行的成效。集团亦致力于国家标准化工作,为行业作出贡献。
  转亏为盈
  透过积极的管理措施与营运改进,公司成功实现由去年的净亏损转为本年度的净利润。该转亏为盈反映了收入质量提升以及营运效率改善的综合影响。财务表现改善亦反映了集团战略调整的成效,以及对不断变化的市场条件与需求的快速响应能力。
  提升收入结构
  公司持续优化收入组合。公司将资源重新分配至高需求服务及经常性的收入来源,从而提升利润率及收入稳定性。这一结构性优化使集团能够于未来实现更具可持续性及韧性的增长。
  奖项与认可
  于本年度,集团在创新能力、行业贡献及标准化工作方面获得多项政府机关及业内机构的认可。公司在商贸流通及二手商品流通方面被中国商务部及多个政府机构评为国家服务业标准化试点企业,并入选深圳市瞪羚企业及2025年深圳企业500强。此外,公司作为国际标准组织二手商品跨境贸易项目委员会(ISO/PC245)国内技术对口工作组专家,参与行业标准制定工作。公司进一步被评为2025年再生资源回收利用标准化试点企业及2025年广东省标准化创新发展十大优秀案例之一。该等认可反映了集团的持续进步、行业发展及可持续营运。

业务展望:
  展望未来,集团将继续致力于加强营运能力,并透过在算力业务领域的策略发展、技术驱动的创新、营运效率的提升以及业务结构的持续优化,提升长期盈利能力。进一步优化收入结构公司将继续专注于优先发展增长前景更佳、高毛利的业务机遇,从而提升其收入质量。透过将资源分配予可扩展业务模式,公司旨在提升收入稳定性与盈利能力。此外,公司将持续探索新机遇,扩展高毛利业务线,并开发与其现有能力互补的新设备及服务产品。
  长期战略发展
  随著转亏为盈的财务状况好转,公司将继续透过创新、卓越营运及审慎的财务管理,寻求可持续增长。为应对算力经济发展及人工智能技术广泛采用所带来的需求增长,公司计划进一步发展其于该领域的算力相关设备及服务产品并拓展相关能力。凭藉其技术优势与营运经验,公司旨在把握新兴市场机遇,同时提升其业务的可扩展性与竞争力。公司仍然相信,其持续的技术投入及于业务营运的战略重点,将进一步巩固其竞争地位,并为股东创造长期价值提供支持。