主营介绍

  • 主营业务:

    敏实集团有限公司(‘公司’)及其附属公司(统称‘集团’)主要拥有两大类业务,即汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售。集团汽车零部件业务主要包括金属及饰条、塑件、铝件和电池盒等产品。

  • 产品类型:

    汽车零部件产品、工装模具

  • 产品名称:

    金属饰条 、 塑件产品 、 铝件产品 、 铝电池盒件 、 工装模具

  • 经营范围:

    --

主营构成分析

报告期
报告期

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营业收入 X

单位(%) 单位(万元)
业务名称 营业收入(元) 收入比例 营业成本(元) 成本比例 主营利润(元) 利润比例 毛利率
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注:通常在中报、年报时披露 

董事会经营评述

  1、营业收入分析
  公司主营业务为汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售,报告期内,公司主营业务收入占比均在97%以上,主营业务突出。
  其他业务收入主要为销售生产废料、余料,以及提供保养、维修及技术咨询服务等的收入,报告期各期其他业务收入金额较小,占营业收入的比例较低。
  2、主营业务收入分析
  (1)分产品构成分析
  报告期各期,公司主营业务收入分别为1,255,320.22万元、1,319,818.89万元和1,246,685.76万元,主要包括汽车零部件收入和工装模具收入。其中,销售汽车零部件为公司主要收入来源,占主营业务收入的比例较高,报告期各期分别为89.91%、90... 查看全部▼

  1、营业收入分析
  公司主营业务为汽车零部件和工装模具的研发、生产和销售,报告期内,公司主营业务收入占比均在97%以上,主营业务突出。
  其他业务收入主要为销售生产废料、余料,以及提供保养、维修及技术咨询服务等的收入,报告期各期其他业务收入金额较小,占营业收入的比例较低。
  2、主营业务收入分析
  (1)分产品构成分析
  报告期各期,公司主营业务收入分别为1,255,320.22万元、1,319,818.89万元和1,246,685.76万元,主要包括汽车零部件收入和工装模具收入。其中,销售汽车零部件为公司主要收入来源,占主营业务收入的比例较高,报告期各期分别为89.91%、90.13%和91.97%。工装模具收入主要系公司为生产客户定制产品而开发的由客户付费的工装模具收入,各期工装模具收入占主营业务收入的比例分别为10.09%、9.87%和8.03%。
  2019年,国内乘用车市场较为低迷,但公司主营业务收入较上年增长5.14%,汽车零部件和工装模具收入均有所增长,主要系境外市场的带动作用。随着多年的布局,公司在海外市场前期获取的车型订单在2019年逐步量产,并推进至量产阶段,故2019年公司国际业务实现了较大突破,较2018年销售额增长了12.76%,并带动整体主营业务增长。
  2020年,公司主营业务收入较上年减少5.54%,汽车零部件和工装模具收入均有所减少,主要系全球乘用车市场较为低迷,2020年下半年国内市场逐步恢复,同时2020年国内外叠加新冠疫情影响,特别是海外业务受新冠疫情影响偏大,使2020年全年全球汽车行业整体销售有一定下滑,公司全年营收亦有所下降。此外,2020年工装模具业务收入占主营业务收入比例有所下降,主要系一方面近年来因全球乘用车市场低迷,汽车零部件市场竞争也日趋激烈,为维护客户良好的关系,工装模具销售有所降价;另一方面,受新冠疫情影响,部分整车厂因工厂开工不足,车型上线时间推迟,使得公司当年工装模具验收时间延后,进而影响当年工装模具收入。
  报告期内,公司各类汽车零部件产品销售收入金额和占比较为稳定。其中:金属饰条和塑件2019年销售额相较于2018年相对平稳,客户部分车型迭代使其销售额有微小波动;2020年销售额有所下滑,主要是受新冠疫情影响。
  铝件产品报告期内销售额总体呈上升趋势,主要系随着全球汽车轻量化的推进,铝件应用量越来越大;报告期前,公司铝件产品逐步打入欧美高端品牌车型的供应链体系,获得较多车型订单,在报告期内逐步实现销售,2019年铝件销售额由此获得较大幅度增长;2020年铝件销售额有所下降,是由于新冠疫情影响,特别是海外业务受影响较大所致。
  铝电池盒件系公司2019年新增业务,2019年和2020年分别实现销售收入676.83万元和9,203.46万元,增长较快,主要系汽车新四化变革下,近年来新能源汽车的发展速度较快;同时公司在铝动力电池盒方面的技术、工艺实力较强,客户认可度较高。
  (2)地域构成分析
  公司主营业务收入约60%来自于境内,40%来自于境外。
  2019年,公司境内业务收入整体较为平稳;境外业务收入整体增幅较为显著,从2018年的472,579.28万元增加至2019年的532,903.09万元,增长了12.76%,主要系公司前期储备的欧美高端车型订单逐渐进入量产,增幅较大所致。
  2020年,受新冠疫情影响,境内和境外业务收入均有所下降;但境内新冠疫情控制较好,对境内业务影响较小,全年收入较上年仅小幅下降1.80%;境外业务受影响较大,全年收入为473,922.40万元,较上年下降11.07%。
  (3)季节性分析
  公司报告期内各季度的销售占比主要在20%-30%之间,无重大季节性波动现象。
  一般而言,中国第四季度节假日较多,且中国春节一般在每年的1、2月份,节假日对整车消费具有刺激作用,因此,整车厂一般会在第四季度提前备货、生产,公司第四季度的营业收入金额和占比也相对较高;第一季度受春节假期、春运等影响,公司第一季度的销售金额和占比会相对偏低。
  2020年第一、二季度,受新冠疫情影响,公司主营业务销售收入也有所下滑;第三、四季度,随着国内新冠疫情得到控制,以及乘用车市场的逐步恢复,公司主营业务销售收入较当年第一、二季度以及上年同期均有一定幅度上涨。 收起▲