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公司概要

主营业务: 优特钢产品的生产与销售 所属行业: 钢铁
涉及概念:
市盈率(动态): 34.926 每股收益:0.12元 每股资本公积金:-0.28元 分类: 大盘股
市盈率(静态): 50.47 营业收入:33.76亿元 同比增长16.04% 每股未分配利润:0.83元 总股本: 22.07亿股
市净率: 9.77 净利润:2.55亿元 同比增长138.88% 每股经营现金流:0.12元 总市值:355亿
每股净资产:1.65元 毛利率:22.68% 净资产收益率:7.24% 流通A股:22.07亿股
以上为一季报

近期重要事件

2018-07-28 披露时间: 更多>> 将于2018-07-28披露《2018年中报》
2018-07-13 发布公告: 《沙钢股份:关于重大资产重组停牌的进展公告》
2018-07-10 发布公告: 《沙钢股份:2018年半年度业绩预告修正公告》
2018-07-10 业绩预告: 预计中报业绩:净利润5.86亿元至6.8亿元,增长幅度为2.1倍至2.6倍,基本每股收益0.27元至0.31元 变动原因 
原因:
1、上半年钢材市场基本保持稳定,较上年同期相比钢材价格上涨、销量增加;同时,公司降本增效成果显著,盈利能力得到提升。   2、根据江苏省高级人民法院《民事调解书》【(2017)苏民终1647号】,公司收到中国国投高新产业投资公司、张家港市杨舍镇资产经营公司及江苏沙钢集团有限公司纠纷一案的补偿款7,044.38万元。
2018-07-10 投资互动:
2018-04-24 发布公告:
2018-04-24 业绩预告: 预计中报业绩:净利润4.54亿元至5.48亿元,增长幅度为1.4倍至1.9倍,基本每股收益0.21元至0.25元 变动原因 
原因:
钢材价格继续维持高位振荡,与上年同期相比,钢材价格涨幅较大,营业收入及产品销售毛利同比增加。同时,公司大力开展对标挖潜,努力降低成本。
2018-04-24 业绩披露:
2018-04-24 股东人数变化:
2018-04-12 分配预案:
2018-03-29 机构调研: 《沙钢股份:2018年3月29日投资者关系活动记录表》
2018-03-20 发布公告:
2018-03-20 业绩预告: 预计一季报业绩:净利润2.24亿元至2.77亿元,增长幅度为1.1倍至1.6倍,基本每股收益0.1元至0.13元 变动原因 
原因:
2018年以来,钢材价格继续维持高位震荡,与去年同期相比,钢材价格涨幅较大,公司营业收入及产品销售毛利同比增加。
2018-03-20 业绩披露:
2018-03-20 股东人数变化:
2018-03-20 股东人数变化:
2018-03-20 参控公司: 参控上海楚江投资发展有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司 新增其它参控公司 
参控无锡淮特物贸有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控杭州淮特钢铁贸易有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控江苏利淮钢铁有限公司,参控比例为75.00%,参控关系为孙公司

参控江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司,参控比例为63.79%,参控关系为子公司

参控江苏淮安宾馆有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控江苏淮钢钢结构有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控江苏淮龙新型建材有限公司,参控比例为60.00%,参控关系为孙公司

参控江苏金康实业集团有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控江苏金康建设工程有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控江苏金康港务联运服务有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控淮安市废旧金属交易市场有限公司,参控比例为80.00%,参控关系为孙公司

参控淮安市清浦区淮源加油站,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控淮安淮鑫新型建材有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控淮安金康置业有限公司,参控比例为95.83%,参控关系为孙公司

参控淮安金鑫球团矿业有限公司,参控比例为57.73%,参控关系为孙公司

参控盱眙淮钢贸易有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控苏北淮特物资贸易淮安有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控鑫成(洪泽)工贸有限公司,参控比例为100.00%,参控关系为孙公司

参控上海蓝新资产管理中心(有限合伙),参控比例为80.00%,参控关系为子公司

参控张家港玖隆电子商务有限公司,参控关系为联营企业

2018-02-27 发布公告: 《沙钢股份:2017年度业绩快报》
2018-01-27 发布公告: 《沙钢股份:2017年度业绩预告修正公告》
2018-01-27 业绩预告: 预计年报业绩:净利润6.82亿元至7.92亿元,增长幅度为2.1倍至2.6倍,基本每股收益0.31元至0.36元 变动原因 
原因:
2017年第四季度钢材价格持续上涨,产品销售毛利增长幅度较大,导致2017年度归属于上市公司股东的净利润比原先预计增加。
2017-12-22 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》 2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》 4.审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
2017-10-24 发布公告:
2017-10-24 业绩预告: 预计年报业绩:净利润4.73亿元至5.72亿元,增长幅度为1.15倍至1.6倍,基本每股收益0.21元至0.26元 变动原因 
原因:
产品售价同比上涨及产品销售毛利上升所致。
2017-10-24 业绩披露:
2017-10-24 股东人数变化:
2017-09-12 股东大会: 召开临时股东大会,审议相关议案 详细内容 
1.审议《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》 2.审议《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》 3.审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 4.审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》
2017-08-26 发布公告:
2017-08-26 业绩预告: 预计三季报业绩:净利润3.4亿元至4亿元,增长幅度为1.59倍至2.04倍,基本每股收益0.15元至0.18元 变动原因 
原因:
产品售价同比增长及产品销售毛利上升所致。
2017-08-26 分配预案:
2017-08-26 业绩披露:
2017-08-26 股东人数变化:
报告期\指标 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营现金流(元) 营业收入(元) 净利润(元) 净资产收益率 变动原因
2018-03-31 0.12 1.65 -0.28 0.83 0.12 33.76亿 2.55亿 7.24%
一季报
2017-12-31 0.32 1.54 -0.28 0.72 0.82 124.14亿 7.05亿 23.01%
年报
2017-09-30 0.17 1.39 -0.28 0.57 0.58 88.94亿 3.70亿 12.72%
三季报
2017-06-30 0.09 1.32 -0.28 0.48 0.39 61.10亿 1.89亿 6.68%
中报
2017-03-31 0.05 1.29 -0.28 0.45 0.19 29.09亿 1.07亿 3.81%
一季报

指标/日期 2018-03-31 2018-02-28 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
股东总数 47398 47392 47388 47367 47358 44875
较上期变化 +0.01% +0.01% +0.04% +0.02% +5.53% -0.03%
提示:股票价格通常与股东人数成反比,股东人数越少,则代表筹码越集中,股价越有可能上涨

流通盘占比

截止2018-03-31,前十大流通股东持有14.79亿股,占流通盘67.03%,主力控盘度较高。

截止 2018一季度
  • 合计8家机构持仓,持仓量合计718.86万股,占流通盘合计0.33%
  • 8 家基金,持仓量718.86万股,占流通盘0.32%

题材要点

要点一:拟定增进入数据中心行业
       2017年6月份,公司拟以12.19元/股定增211286万股份及支付现金5263.40万元相结合的方式收购苏州卿峰100%股权和德利迅达88%股权。交易作价合计2580840万元。苏州卿峰为持股型公司,持有德利迅达12%股权,本部未经营业务,目前已通过境外全资持股平台公司EJ收购了GS49%股权,EJ并拥有GS另外2%股权的购买期权,行权价格为2英镑。GS总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主,运营商和开发商,拥有目前全球数据中心行业最高的信用评级。德利迅达是一家专业提供互联网设施服务的创新型,整合式服务商,主营业务为IDC及其增值服务,同时积极发展视频云服务及其他云计算产业相关业务。

要点二:技术装备优势
       公司已调试成功优特钢产品结构调整升级改造项目,可年产Ф450~800mm的特殊钢大圆坯80余万吨。该项目已成为公司新的经济增长点,并将给公司产能平衡,质量提升,结构调整起到关键作用。报告期内,又新上一条Ф40-150倒棱,矫直精整线,并已全线贯通进入试生产阶段,精整能力已达40万吨/年,2016年将投运一条Ф12-60的银亮材联合探伤线,探伤能力3万吨/年。精整,探伤线的相继投建运行,将进一步增加产品利润空间。

要点三:淮钢公司
       控股子公司淮钢公司注册资本143100万元,主营业务为钢铁产品的开发,冶炼,加工及销售,冶金炉料的生产销售,普通机械修造及销售,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产,科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务,经营来料加工和“三来一补”业务。截止2015年12月31日,淮钢公司的总资产为60.65亿元,净资产为36.23亿元,实现营业收入71.92亿元,净利润-0.72亿元。

要点四:研发创新
       目前拥有“转炉-LF-RH-连铸生产38CrMoAl钢的工艺”,“一种超高强度,高韧性的抽油杆用钢及其生产工艺”,“一种扁钢轧机用导卫装置”等51项专利技术,其中发明专利18项。2015年,成功开发出弹簧钢SUP9A,模具钢9SiCr等新产品共44个。其中,首次成功开发的钢丝用钢SWRS82B-T拓展了桥梁用钢市场,开发的辙岔扁钢HGZC1,HGZC2填补了大规格扁钢的国内空白,为国内某大型工厂开发的车轴用钢LZ50,客车车轮用钢CL60(K)已实现批量供货,为国内某集团车辆厂开发生产的高速机车转向架用51CrV4,51CrMoV4弹簧钢,成为国内仅有的两家具备该钢生产资质和能力的特钢企业之一,GN系列钢球用钢塑造了产品品牌,热轧方钢A615GR等新产品的开发增加了产品出口份额。并联合江苏省钢铁研究院共同研究开发了高质量汽车稳定杆用55Cr3弹簧钢,高档次轴承钢,做好产品技术储备。

要点五:控股股东沙钢集团
       沙钢集团持公司股份比例为19.88%,实际控制人为沈文荣。2013年胡润百富榜显示,沈文荣以170亿元资产位列中国富豪榜第59名。沙钢集团是国内最大的电炉钢和优特钢生产基地,全国最大的民营钢铁企业,拥有总资产总资产1500多亿元,年生产能力炼铁2900万吨,炼钢3500万吨,轧材3300万吨。沙钢集团目前主要盈利线有四条,分别为螺纹钢,优线,板材和特钢。沙钢集团主导产品宽厚板,热轧卷板,不锈钢热轧和冷轧板,高速线材,大盘卷线材,带肋钢筋,特钢大棒材已形成60多个系列和700多个品种近2000个规格。沙钢”牌商标获得“中国驰名商标”。

要点六:环保能源管理
       公司环保,能源管理并举,大力开展环境保护,发展循环经济,关注环保,能源高效利用前沿技术,积极融入公司环保设施技术改造,做好三废的回收利用及介质的高效利用。通过烧结烟气脱硫改造,焦化烟气除尘改造等,减少污染物排放,污水处理系统,水循环利用系统,干法除尘系统,外排水复用系统等投运,有效提高水资源循环利用率,电炉转炉化生产,及钢包烘烤,RH炉烘烤能源替代,连铸坯切割优化等,有效提高了自产煤气利用率,减少气体放散,在保护环境的同时,还为企业增加了自发电量等间接效益。

要点七:参股金融
       公司账面持有江苏银行5049.55万元,占总股本的0.55%,持有淮安市农村信用社486万元,占总股本的1.22%。  

查看历史龙虎榜>>最近1年内该股未能登上龙虎榜。

大宗交易

查看历史大宗交易>>最近1年该股未发生大宗交易行为。

融资融券

该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。